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    1. 辦公室管理規(guī)章制度

      時間:2024-06-07 16:15:41 辦公/印刷/造紙 我要投稿

      辦公室管理規(guī)章制度

        在生活中,越來越多地方需要用到制度,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編收集整理的辦公室管理規(guī)章制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

      辦公室管理規(guī)章制度

      辦公室管理規(guī)章制度1

        辦公室是市委會領導下的參謀,辦事的職能部門,是綜合性的管理機構,擔當著承上啟下,溝通狀況,內外聯(lián)系,綜合協(xié)調,人事管理等項任務。

        1、幫助領導檢查市委會機關執(zhí)行黨和國家的方針、政策、上級指示、重要打算和各項條令的狀況。

        2、負責起草市委會半年、年度工作總結。向上級的重要請示、報告和對下發(fā)的通知、通報、簡報等文件的審核。

        3、負責全委會及民革市委會會議的組織支配。負責領導主持召開的各種會議的記錄及其紀要整理工作。負責支配好領導參與的各種會議和紀念活動。

        4、負責文書處理、文件打印、印鑒、行政介紹信、機要通信,電話的管理等日常事務工作。對不符合規(guī)定的`,要做好工作、并向有關領導報告。

        5、幫助領導做好接待兄弟民革組織來阿考察訪問工作,做好基層組織及外地來聯(lián)系工作人員的接待工作。

        6、負責本機關檔案管理,圖書資料管理及人事任免調進調出手續(xù)的辦理。

        7、執(zhí)行財務管理制度,編制年度經費預算、決算及單項經費的申請。

        8、負責機關財務的管理、購置、保管。

        9、負責機關衛(wèi)生及安全保衛(wèi)的管理。

        10、幫助領導處理、做好統(tǒng)戰(zhàn)政策落實工作。

        11、負責市委會大事記編寫工作

        12、負責機關離退休干部的生活管理。

        13、完成市委會領導交辦的其它工作。

      辦公室管理規(guī)章制度2

        為加強公司管理,全面促進做好辦公室工作,積極發(fā)揮辦公室的企業(yè)窗口、橋梁職能,維護集團良好形象,明確工作要求,規(guī)范工作行為,以創(chuàng)造良好企業(yè)文化氛圍,特制定本規(guī)章制度如下:

        一、做好辦公室服務規(guī)范

        1、辦公室人員應著裝整潔、儀表大方,在接待公司內外人員垂詢、要求時,應禮貌回答,要語氣溫和,音量適中,不無端冒犯對方,不大聲喧嘩。

        2、遇有客人進入領導工作場所應禮貌勸阻,上班時間辦公室內應要保持有人接待。

        3、接聽電話應及時,重要電話要記錄,接聽上級部門會議通知電話要及時準確、記錄詳細、并及時向領導匯報請示,以落實到位明確參會人員,不得有誤。

        4、服從領導工作安排,當好領導參謀,服務好領導日常工作。落實好領導外出用車及準備工作。

        5、團結同志,服務大局,積極主動,協(xié)調配合好各部門工作。

        二、加強辦公室工作管理

        1、工作時間內不準無故離崗、串崗,不得閑聊、大聲喧嘩,確保辦公環(huán)境安靜有序。

        2、辦公室人員應在每天的工作時間開始前、結束后做好個人工作區(qū)內的衛(wèi)生保潔工作,保持物品整齊,桌面清潔。及時清理打掃并保持好分工樓道、各會議室和室外衛(wèi)生區(qū)。

        3、負責定期清潔保養(yǎng)相關復印機、空調、音像功放、電腦、傳真、等辦公辦公設施。發(fā)現(xiàn)辦公設備損壞或發(fā)生故障時,要立即向相關部門報修,以便及時解決問題。

        4、嚴格按照公司規(guī)定,落實好對集團部室人員的點名工作,堅持公平、公正、公開,不徇私舞弊,對違紀人員及時通報處罰。

        5、嚴格依據(jù)考勤、考核辦通知分值標準,及時造發(fā)集團各部室人員工資表,并張榜公布接受群眾監(jiān)督。

        6、辦理好辦公室、會議室公共用品用具的借用手續(xù),及時負責的督促落實對借出用品用具的歸還。

        7、堅持原則,做好公章使用管理,不違規(guī)、不越位蓋章。對使用公章及時做好登記。

        8、按公司規(guī)定,做好接發(fā)傳真、打印復印工作,并及時做好登記。做好對各領導、部門報刊、雜志的訂閱與收發(fā)工作。

        9、落實好相關會議的.通知傳達、會議室布置、會議記錄等工作。

        10、落實好各相關領導安排的業(yè)務就餐招待通知和住宿房間聯(lián)絡工作,并做好工作監(jiān)督。

        11、自覺遵守紀律,嚴守公司機密,嚴格公司保密制度。落實好已接管檔案管理工作,堅持查閱資料主要領導審批,及時做好查閱記錄。

        12、落實好企業(yè)相關規(guī)章制度、材料、總結的起草工作。

        13、落實好工作計劃、總結及工作日志的填寫工作。及時參加公司舉辦的各種相關業(yè)務和文化知識培訓學習。

        14、本規(guī)章制度辦公室全體人員共同執(zhí)行,對違反制度者,將按相關規(guī)定給予嚴肅處理。

      辦公室管理規(guī)章制度3

        一、總則:

        1、辦公室全體工作人員,必須熱愛本職工作,認真完成職責范圍內的各項任務,模范遵守工作紀律,不遲到,不早退,不擅離職守,不在工作時間干私事。

        2、考勤內容包括按時到崗,堅守崗位和加班等情況。具體包括遲到、早退、事假、病假、曠工和加班等。

        3、請假必須事先履行請假手續(xù),經批準后方可離崗,一般不得事后補假。因情況緊急來不及填寫請假單者應電話向主任請假,返回后及時補填請假單。

        二、請假:

        1、請假必須填寫請假單,按規(guī)定程序審批。

        2、公休假、婚喪假等國家規(guī)定的假均須履行請假手續(xù),經主任審批同意后,按國家有關規(guī)定執(zhí)行。

        3、請假期限將到,若要續(xù)請,必須提前一天辦理續(xù)假手續(xù),續(xù)假手續(xù)與請假手續(xù)相同。續(xù)假以一次為限。

        4、上班后在主任和考勤員處及時銷假。提前返回,病事假按實際離崗時間計算。

        三、簽到制度:

        1、上班實行簽到制,上班后10分鐘內為簽到時間,超10分鐘按遲到記錄,提前20分鐘下班按早退計算,遲到或早退30分鐘以上者按曠工半天記。

        2、因工作原因不能按時簽到者,本人寫明原因,主任簽署意見后,不作為遲到計算。

      辦公室管理規(guī)章制度4

        學校辦公電腦配備是為全校教學、教育、教研和行政管理服務的,其目的是利用先進的計算機技術與網絡通信手段,實現(xiàn)校內內計算機連網、信息資源共享和現(xiàn)代化高效管理,大力提高教育與教學質量,便利老師查閱資料,電子辦公,了解國內外新聞動態(tài)以及同學管理等。為了加強計算機的高效與安全使用,學校特制定如下管理制度。

        一、各處室負責人是每個辦公室的計算機的責任人,即對計算機的保管、安全、使用、日常管理負責,幫助網絡管理員管理好本部門計算機。

        二、要愛惜電腦設備,不得在電腦及桌上亂涂亂畫。保持電腦四周的區(qū)域的清潔衛(wèi)生。

        三、為防止發(fā)生液體不當心倒入電腦,使電腦損壞,請各操作人員不要在電腦旁邊放置飲料或飲用水。

        四、為防止電腦病毒的感染,請在確認u盤安全的'狀況下使用,并準時升級殺毒軟件。

        五、各電腦操作人員不得隨便刪除或修改系統(tǒng)及他人的文件,不得給系統(tǒng)程序設置任何的密碼。

        六、老師運用電腦掃瞄網站,仔細了解網上最新教育動態(tài),作好相關的信息摘錄。

        七、在上網時,不得進入一些非法性、不健康站點,不得下載一些非法性、不健康內容。

        八、在校內網上,掃瞄其他電腦資料時,請不要做惡意的破壞或刪除操作。

        九、各辦公室不允許私自轉變計算機的各項配置,不允許私自下載安裝各種外來軟件,假如有特別需要,需向網絡負責人提出,網絡負責人有義務為辦公室的每一臺計算機作維護工作。

        十、辦公用計算機必需為教育與教學服務,在上班時間內不允許利用計算機玩嬉戲、談天、聽音樂,以及做其它與教學備課和計算機學習無關的事,每發(fā)覺一次扣1分。

        十一、在計算機使用完畢后應留意斷開全部與計算機相連的電源,同時作好防塵、防水的工作。

        十二、嚴禁私自拆卸計算機各個部件或調換計算機部件,一旦查出將作嚴厲處理。

        十三、本制度由校長室負責解釋并實施。

      辦公室管理規(guī)章制度5

        經濟管理學院學生會辦公室管理制度為了加強對院學生會辦公室的管理,維護正常的工作秩序,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,特制定如下制度:

        第一條值班制度

        1、學生會辦公室值班時間為正常上課期間(包括全校性補習)一天共計值班有四班,其中早晨兩班,下午兩班。具體時間段如下:

        第一班8:30—10:00

        第二班10:00—12:00

        第三班14:30—16:00

        第四班16:00—18:00

        2、值班期間應按時到崗,不得無故缺席,有事請假者須向值班負責人提前上報。

        3、值班人員必須簽到,不得由他人代簽或記錄與事實不符的記錄。

        4、值班人員不得在值班期間擅自離職,不得帶無關人員進入辦公室。

        5、在辦公室內不得大聲喧嘩、不得抽煙、不得從事與工作無關的事情。

        6、值班人員負責接納來訪,作好記錄以便向領導老師匯報,并傳達上級指示,協(xié)助各部門當天工作。遇師長及其他學院往來人員應禮貌對人、熱情待人。

        7、值班期間若遇突發(fā)時間,須及時聯(lián)系相關負責人。

        8、保持辦公室清潔衛(wèi)生,不得亂扔紙屑、果殼之類的垃圾。垃圾不得隨意亂扔,辦公室由值班人員每天在值班時間內進行掃除。

        9、做到不帶飯或零食進入辦公室,不向窗外、樓下丟棄雜物、果殼紙屑,養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣。

        10、節(jié)約用電,注意安全,在值班結束前,檢查公物有無損壞或遺失,做到人走燈關,人走門窗關。

        11、與各部門值班人員應做到關系和睦,相處融洽。

        12、值班結束后,值班人員自覺將辦公室鑰匙傳于下一位值班人員,此外不得將鑰匙借給非工作人員。

        第二條辦公用品管理

        1、辦公室用品實行登記管理,妥善保管學生會所屬物品。

        2、使用辦公室物品(膠帶、工作證、院旗、禮儀綬帶、簽字筆,桌子,插排、拉花等)必須認真、完善地填寫《辦公室物品借記表》,并且辦公室相關負責人必須在場。

        3、借出的`物品必須要求在規(guī)定時間內返還,不得無故拖欠,損壞物品須照價賠償。

        4、不得擅自移動辦公用具的原始位置。

        第三條存檔管理(辦公室,相關部門)

        1、學生會所有文件資料由辦公室統(tǒng)一管理。所有部門必須積極配合辦公室的資料管理和收集工作。

        2、活動負責人必須將活動文件等資料在活動結束3天內交辦公室存檔。

        3、各部門、成員有義務配合辦公室的資料收集、檔案整理工作。

        4、辦公室定期整理學生會檔案資料,未經允許,任何人不得隨意查閱。

        第四條會議申請

        1、使用辦公室進行相關會議及活動需提前與辦公室負責人聯(lián)系。

        2、會議必須說明:與會成員、開會目的以及開會時間段。

        3、如會議有沖突的部門,協(xié)調部門并配合更改會議時間。

        4、同時進行會議的部門,須維持辦公室秩序,不得高聲喧嘩,如發(fā)現(xiàn)違反者將有辦公室負責人向上級匯報并予以處罰。

        第五條辦公室計算機使用管理辦法

        1、辦公室計算機由辦公室負責管理與維護。

        2、使用計算機的人員必須愛護計算機。

        3、嚴格按照規(guī)定操作電腦,因違反電腦操作規(guī)定造成電腦損壞的追究其責任,并視情節(jié)輕重給予處理。

        4、計算機主要用于院學生會的日常文件資料的輸入、 整理、保存、收發(fā)與工作有關的信息。

        5、不得用計算機從事私人活動以及從事與工作無關的活動,未經允許嚴禁上傳,下載相關資料。

        6、嚴禁利用計算機收發(fā)、制作和傳播反動、暴力及其他不健康資料與信息。

        7、各部門有義務維護學生會電腦的正常運作,并要有節(jié)約用電的意識,長時間不用電腦應關閉電腦,切斷電源。

        8、除工作需要,未經允許,不得使用打印機打印私人資料。

        注:

        本制度自頒布之日起實施。望各位使用學生會辦公室的人員認真遵守,切勿違反。本制度最終解釋權屬經濟學院學生會辦公室。

      辦公室管理規(guī)章制度6

        第一節(jié) 概述

        財務管理辦法是酒店在財務管理業(yè)務、會計制度的基礎上,結合業(yè)務需要所訂立的運作規(guī)條,

        酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規(guī)定內容,酒店所有員工必須遵守,不得違犯,或以任何形式蓄意背離原意,以致虛應或走樣。

        財務管理辦法的內容,包括各項管理辦法的細則都是財務管理業(yè)務上用以規(guī)范業(yè)務運作標準,使用符合酒店業(yè)務運作要求。這些管理辦法的制定,在原則和方向上,應依循和符合會計制度的規(guī)定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規(guī)定內容產生茅盾或不一致時,應以會計制度的規(guī)定執(zhí)行。財務管理辦法的相關部分應停止執(zhí)行,并由酒店財務經理根據(jù)會計制度的規(guī)定及時作出修訂。

        財務管理辦法的內容包括:

        第二節(jié) 資金管理辦法

        酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)定將按財務法規(guī)和員工手冊的有關規(guī)定給予處分,并追究應負的經濟責任。

        1、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金,除按規(guī)定留存的備用金,存放在酒店規(guī)定的貯存處外,均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。

        2、上述賬戶的提取及使用須由總經理(或他的代表),及財務經理共兩人以上的會簽,并加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲

        3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。

        4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后,經出納登記保管,并憑有效批準后的付款通知單填寫支票,不符本項規(guī)定的任何情況,不予填寫支票。

        5、如果在取得發(fā)票之前需要預先領取支票的,應在5個工作日之內,將有關原始憑證交回財務部,予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時,必須及時退交出納員,可根據(jù)業(yè)務需要重新辦理支票領用手續(xù)。

        6、不得開具空白支票,支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的,應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚,按程序經有關領導審批后方可開具。經辦人需在支票開出后三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。

        7、 酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》辦理,違反者給予處分,并追究應負的經濟責任。

        8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規(guī)定為:

        出納備用金:僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填,和支付零星現(xiàn)金支付。

        外幣兌換備用金:前堂收銀處的外幣兌換備用金,除受酒店的規(guī)定管控外,同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務所訂立的有關規(guī)定,并只作為外幣兌換點的外幣兌換業(yè)務?睿坏门沧髌渌猛。

        收銀員找零備用金:各收銀處的找零備用金,只作為收款業(yè)務中找零給客人的專用備用金,并應按規(guī)定在每班交接班時,由交接雙方核點交接,不得截留滯交。

        郵資備用金:前堂部接待處的郵資專用備用金,允許以郵票和現(xiàn)金的形式同時保管,但只用作提供給客人的代郵服務專用,不得挪作其他用途。現(xiàn)金和郵票的總和應與備用金規(guī)定的固定額度相符。

        采購部備用金:采購部的備用金,規(guī)定只作為解決酒店零星采購,業(yè)務急用所需。

        專用備用金:經總經理和財務經理的同意,在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。

        9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后,并經批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外,其他備用金以報銷方式回填,報銷均應在指定辦公時間內,在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應在5個工作日以內,所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法,使備用金固定在規(guī)定的額度,不得隨意增減,所有備用金額度的變更,均須獲總經理和財務經理批準。

        10、 酒店所有費用的報銷,均須經部門經理同意,加簽后送財務部辦理審批手續(xù),經獲批準后在出納處領取或退繳現(xiàn)金。

        11、 現(xiàn)金借款。

        公司嚴格控制現(xiàn)金借款。確因業(yè)務需要而必須借款時,借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯(lián),見附表一),公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批,借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。

        借款人申請臨時借款時,應填明估計還款日期。除特殊情況外,一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況,并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者,財務部有權扣發(fā)其工資,直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。

        第三節(jié) 用款管理制度

        本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出,零星的費用采購或費用的開銷,另訂立報銷制度。

        (一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類:

        1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。

        2、購買固定資產。

        3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業(yè)務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費

        4、日常經營項目:工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。

        5、財務類支出。包括銀行貸款利息,代收代付款,支付供應商貨款等。

        本用款管理制度未涉及的支出項目,有合同的,按合同所規(guī)定的程序付款;無合同的,相關責任部門必須提交相應的專題報告,報送總經理批,審批后予以付款。

        (二) 、用款的管理

        1、建設項目合同款項的支付

        (1) 經辦部門根據(jù)合同條款以及項目的進度情況,填寫《工程項目審價報告書》,經由合同部、監(jiān)理公司審核確認后,連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見后,財務部簽字后對外支付

        (2) 用款達100萬元以上的,需要報集團總裁審批。

        2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用

        (1) 開業(yè)定購的固定資產和用品,在預算的范圍內,擇優(yōu)與供應商簽訂合同,根據(jù)合同的支付條款,如果是預付款,由經辦部門填寫《用款申請單》,經總經理批準,財務部門支付款項;如果是貨款,財務部根據(jù)驗收記錄和發(fā)票的收取情況,支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的,需要報集團總裁審批。

        (2) 使用部門根據(jù)營業(yè)情況,對需新添置的固定資產,提交報告,連同《用款申請單》送財務部;對于日常經營用品的支出,只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求,填寫《用款申請單》;送財務部審核后,報總經理批準,批準后的進行采購或付款。

        (3) 設備大修計劃首先報總經理審批,根據(jù)維修情況和合同付款的要求,填寫《用款申請單》附審批報告一份副本,經總經理批準后付款。

        3、特殊費用項目用款

        特殊費用的用款,應由經辦部門提交報告,報總經理批準,批準后填寫《用款申請單》,連同批準后的報告送財務部,完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費每次超過5千元、業(yè)務招待費、禮品費每筆超過2千元,依照集團有關規(guī)定送總裁審批。

        4、日常經營費用

        按采購制度進行(祥見《采購制度》)。

        5、財務類支出

        (1) 財務類費用依照有關合同或規(guī)定,填寫《用款申請單》,報總經理批準,批準后付款。

        (2) 月結的供應商貨款,根據(jù)驗收單,核對清楚后,報總經理批準,批準后安排付款。

        (3) 月結的供應商貨款,根據(jù)驗收單,核對清楚后,報總經理批準,批準后安排付款。

        第四節(jié) 營業(yè)款繳納管理制度

        酒店對營收現(xiàn)金采用錢、帳分途的管理方法,有關控管方法按以下程序執(zhí)行,所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規(guī)定,違反者將受紀律處分,以至追究法律和經濟責任。

        1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚,并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點,以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作,F(xiàn)金部份應于下班前,在見證人的見證下投入投放式保管箱內。

        2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中,屬找零備用金的部份取出,清點清楚后移交到下一更收銀員,如屬于最后班次(除大堂外),即將其交到指定的'保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入,則按上述的規(guī)定,投入投放式保箱內。

        3、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報表內所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明,差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報,記錄在收銀員報表內的現(xiàn)金超短欄內上報,不得隱滿。如投款包含了找零備用金,也要清楚地記錄在繳納袋上,同時在交班記錄本上注明,方便下一班次同事接收。

        4、現(xiàn)金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證,點算清楚后(假設條件許可,以下相同),隨即在繳納封袋上如實填寫清楚,并在袋口騎縫加簽,然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊,或膠水封口,不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封,未依循本項規(guī)定進行者,除對因此引起的所有后果負全部責任外,并將被視作蓄意違反本管理辦法,遭受紀律處分。

        5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱,不得以任何理由拖延,繳款人和見證人均有責任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項和核簽,對不按規(guī)定操作而引致的后果,雙方均負同等責任,受同等處分。

        6、對于不按規(guī)定要求,在沒有見證下,獨自封袋投箱者,除此而引致的后果全部由其個人負責外,還應按違反規(guī)章制度論處,初犯者予口頭警告,蓄意再犯者給予書面警告,以至最后警告。

        7、繳納人和見證人不按規(guī)定,沒有當面點核,或不認真點算清楚而造成的過失,按第6項的規(guī)定同等處分。

        8、收銀繳納登記簿的每一欄,均應按規(guī)定的內容和格式完成要求填入的資料填寫,并在規(guī)定的欄目位置加簽,不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的,應用橫線畫去,再在其上方寫上正確數(shù)據(jù),然后由繳納及見證雙方加簽,違反本項規(guī)定者按與第6項相同的程度給予處分。

        9、所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入,并完成各該班次的報表及賬務后,方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查,并對出現(xiàn)不完善的情況即時查明原因,并將情況通知在班的上一級主管人員,若當時未有直屬上級主管時,應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。

        10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數(shù)量及繳納封中是否有破損的情況,由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數(shù)量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時,若當時辦公室還有第三者在場時,應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證,并在第一時間報告上級主管處理。

        11、 若當天所有繳納封均未有破損時,破損封數(shù)目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時,應將該等破損封袋的情況注明,并按10項的規(guī)定處理。

        12、 出納及見證人均須在登記表上加簽,任何一方漏,另一方未能予以提醒,均屬疏忽責任。

        13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點算后,檢查經出納和見證人加簽的登記簿,并與收入報告的現(xiàn)售總額核對。保證該天的現(xiàn)金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延,以致增加核查的難度。

        14、 出納在點算所有繳款后,應將各項收銀員的繳款情況,據(jù)實在出納的每日現(xiàn)金日報表內加以記錄,并將副本送審核組作賬務處理。

        15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月,收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現(xiàn)金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。

        16、 收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當時的營業(yè)現(xiàn)金)檢查,所有檢查均應按營業(yè)情況考慮,避開高峰期,在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。

        17、 各項檢查均應留有記錄,記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽,以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行,所有的現(xiàn)金檢查,均應具備第三者作為見證,整個檢查過程應在見證人監(jiān)督下進行,并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后,最后加簽證明。

        18、 營業(yè)的各種報告及營業(yè)帳單,在下班后交到夜審辦公室。

        第五節(jié) 報銷管理制度

        第一條 單據(jù)的處理

        1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、審核、批準手續(xù),方可報銷。經手人、領導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用,一律報上一級核批(如,副總經理的支出報總經理核批,總經理的支出由董事長或執(zhí)行董事核批)。

        2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。

        3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出,依據(jù)必須是正本,并加蓋對方發(fā)票章,復印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據(jù)或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的,在有保修單、說明書的情況下,也應附上。

        4、各人自行支付、報銷自己發(fā)生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等),應由其中職級最高者報銷。

        5、對員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用,應于本周內一次性填寫“現(xiàn)金報銷報告”辦理報銷手續(xù),一般不允許跨月報銷。報支差旅費者,必須在出差回來后兩星期內,到財務部辦理報銷手續(xù)。財務部實行每周兩次報銷單據(jù),時間分別為每星期二上午、星期四上午,除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。

        6、報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。定額小尺寸發(fā)票(如車票、餐飲發(fā)票)應分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上,并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。購物發(fā)票應有手續(xù)完整的驗收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上,而不是粘上);車票、機票上應注明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬,不可以月結的形式報銷。在填寫《現(xiàn)金報銷單》時要包括:姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等,經部門經理審核后,送財務部審核員辦理報銷手續(xù)。

        7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規(guī)定的開支標準、各類審批手續(xù)是否適當、單據(jù)粘貼是否規(guī)范等等。如果有疑問,或發(fā)現(xiàn)不應報銷的項目,應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤,經財務經理審批后,按審批權限規(guī)定,呈送總經理/副總經理審批。未經財務部審核員、財務經理簽署的報銷單據(jù),不得送總經理或副總經理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續(xù),并交由出納員付款。

        8、出納員應及時通知報銷申請人領款,付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發(fā)票、《現(xiàn)金報銷單》蓋上“現(xiàn)金付訖”章。

        第二條 本地差旅費

        1、報銷市內交通車(船)費時,應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。

        2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士,應取得總經理/副總經理/部門經理的批準,方可報銷。對弄虛作假者,一經查出,將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批準,凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。

        3、現(xiàn)金報銷實行周報制度,即上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用,應于本周規(guī)定的時間內辦好報銷手續(xù)。差旅費填于《現(xiàn)金報銷單》, 經審核簽批后于每周規(guī)定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。

        4、出差并當天往返的視同市內出差辦理,不能當天往返的作為異地出差,

        第三條 外地差旅費

        1、出差審批

        1) 所有業(yè)務到外地出差,必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理審核后,由總經理或副總經理批準,方可出差外地。

        2) 《外地出差申請表》一式二聯(lián):行政聯(lián)及財務聯(lián)。在出差前2天,必須把手續(xù)完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用,而保留財務聯(lián)直到報銷為止。

        2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規(guī)定:

        住宿費標準、伙食補貼標準:

        1) 交通工具:機場至市區(qū)往返乘大巴,市區(qū)可以乘坐出租車。

        2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車,夜間乘車每夜補貼25元。

        3) 補貼天數(shù)的計算辦法:以機票/車票時間為準,出發(fā)當天,在12點之前出發(fā)的算1天,12點之后出發(fā)的算半天;返程到達當天,不計算補貼天數(shù)。

        4) 出差人員趁出差方便,經上級主管批準就近回家探親、辦事,其間的交通費自理,并且該期間不享受出差補貼。

        5) 除以上規(guī)定外,出差人員不享受任何其他出差補貼。

        3、差旅預支款項

        1) 對需預支款項的,需填寫《借款申請單》,列明有關事項,由上級領導(部門經理或以上)審核,總經理及財務經理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

        2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。

        3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清,以《現(xiàn)金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期,必須在到期前到財務部說明情況,方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》,由財務部開給申請人收款收據(jù)。

        4) 申請借款時,須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請表》復印件辦理。

        5) 財務部必須及時記錄所有預支款項,確保沒有久未退還的預支款項。

        6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部,禁止把款項保留或轉至其他員工。

        7) 預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式,若款項遺失,一切后果自負。

        4、交通工具

        1) 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。

        2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥,應事先經總經理或副總經理特別批準。

        3) 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。

        4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲

        5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款,不應保留作將來之用。

        5、住宿安排

        1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。

        2) 住宿費在限額內據(jù)實報銷。

        3) 多人出差至同一地點,應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時,適用其中較高級別員工的住宿標準。

        4) 到外地參加會議、培訓等活動,統(tǒng)一安排住宿的,住宿費可以據(jù)實報銷。

        5) 不論是否合住房間,均應按人分別付款,分別開具住宿發(fā)票。

        第四條 差旅支出報銷及結算

        1) 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內到財務部辦理報銷手續(xù)。

        2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯(lián)及《出差工作報告》,詳列每天行程及出差期間工作內容。

        3) 財務部應確!冬F(xiàn)金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符,否則不受理差旅費財務報銷手續(xù)。

        4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序將均不受理,此情況包括,例如:

        a) 沒有填寫《現(xiàn)金報銷單》或《出差工作報告》。

        b) 《現(xiàn)金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

        c) 沒有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關證明文件。

        d) 沒有總經理或副總經理的批準。

        e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。

        第五條 與其他部門協(xié)調

        1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工,尚欠余額將會在下期工資內扣除。

        2) 對于離職/解聘的員工,人力資源部/行政部必須確保《離職手續(xù)表》中各項手續(xù)(其中包括辦理償還借支手續(xù))已經完成才發(fā)出《員工保證金、工資領取通知書》,離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。

        第六條 特殊情況

        若有特殊情況而不能履行以上條文,必須有總經理/副總經理的批準。

        第六節(jié) 發(fā)票管理辦法

        為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度,特制定本管理制度,酒店所有人員必須嚴格遵守執(zhí)行,違反者除按違反酒店員工手冊的規(guī)定給予嚴格處分處,還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關規(guī)定追究應負責任。

        第一條 開出發(fā)票

        1、酒店使用由稅務機關統(tǒng)一的稅控發(fā)票,由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領購簿和規(guī)定的文件及財務專用章向稅務機關領購發(fā)票,并負責保管和控制使用,并向稅務機關報送使用情況。

        2、所有發(fā)票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后,由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。

        1、 收銀必須按照本管理制度的各項規(guī)定執(zhí)行,并接受監(jiān)督和指導,各崗位點的收銀員要嚴格遵守發(fā)票的使用和繳銷。在發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定時,應立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調查并報財務部經理處理。

        4、發(fā)票必須順序、按時限使用,不得折本跳頁(指:訂本式),每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

        2、 發(fā)票的開具不準涂改、撕毀,如有作廢,應注明原因,整份完整保存,交回給發(fā)票管理員核銷。如發(fā)生丟失、損壞必須即時報告候查,因此造成損失的由當事人賠償。

        3、 發(fā)票不得轉借、轉讓,不得為其他單位或個人代開,只能對經營業(yè)務收取款項使用。

        4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。

        5、 發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況,監(jiān)督和責成完善和防止可能出現(xiàn)的疏漏。

        6、每班次結束后,收銀員均要打印發(fā)票使用報告,附于營業(yè)收入報告之后。

        第二條 收取發(fā)票

        1、購買商品和其他付款事項,應向收款方向取得發(fā)票,該等發(fā)票必須具稅務機關規(guī)定的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章,并由收款方加蓋財務專用章或發(fā)票專用章,并經開票人簽字方可接受。

        2、發(fā)票必須符合有關稅務規(guī)定,內容不得涂改。

        3、對不符合規(guī)定的發(fā)票,不得接受,不得作為報銷憑證。

        4、所收發(fā)票金額應與交易事項的金額相符,在正常情況下,發(fā)票應直接開給酒店。如有特殊情況,應具報告說明,并經財務經理批準,方可給予報銷。

        5、發(fā)票的商品或服務內容應與交易事項相符,不得串通開票單位虛構作假,以相同金額發(fā)票抵充頂替。

        6、財務人員應以交來發(fā)票核銷各項報銷事項,審核其真實性、合法性、完整性。

        第七節(jié) 支票使用管理辦法

        酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法,確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控:

        1、 銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章,并加蓋酒店的財務專用章方可提齲

        2、 財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批準的有效支取憑證下,不得填制任何支款支票。

        3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后,由出納登記保管,并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規(guī)定的任何情況,不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

        4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫,內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因,經部門經理核實加簽后,聯(lián)同有關憑據(jù)送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批準,最后轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》,在注明緣由后,退回原提出付款要求部門。

        5、 出納必須嚴格要求保管和開出支票,對未經批準的付款要求不得開出支票。

        6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途,或將空白支票帶離酒店。

        7、 因業(yè)務確有所需,不能確定實際金額的情況,允許在填寫收款人,及用途后,開出限額支票。按本項規(guī)定開出的支票,領出支票人必須在2個工作天內,將使用情況報回出納,辦理財務手續(xù)。

        8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改,其他事項的更變,必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

        9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因,并在支票上明顯位置,用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標注外,應按號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳椤?/p>

        10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存,不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀,不得撕離。

        11、 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致,各欄資料必須如實填寫,不得留空。

        12、 支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用,不得跳頁跨頁使用。

        13、 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查,并按有關制度的規(guī)定期限保存。

        14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規(guī)定外,尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。

        15、 如當?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的,應按有關法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。

        第八節(jié) 收據(jù)管理辦法

        收據(jù)是財務部用以記錄和證明業(yè)務事項的的書面憑證,開具收據(jù)的情況羅列如下:收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。

        1、確保開具收據(jù)的真實性和完整性。未發(fā)生業(yè)務時不得開具,

        2、酒店營業(yè)收據(jù)應確保合法有效,并由專人保管、領用、發(fā)放。

        3、收據(jù)填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復寫,內容一致,

        4、因工作失誤或其他原因開錯的,要加蓋“作廢”章,并將全部聯(lián)次與存根訂在一起,不可私自銷毀。

        5、開具收據(jù)應使用中文,可同時使用英文。

        6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷毀收據(jù)。收據(jù)使用完畢后,應及時把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管。

        7、收據(jù)按號碼必須連續(xù)使用。

        8、所領用收據(jù)出現(xiàn)問題,由責任人承擔。

        第九節(jié) 收銀員編班制度

        為了管理好收銀的工作,建立編更制度,編更制度是根據(jù)營業(yè)運作需要而制定的,要求在月末制定下一個月的上班更次,首先由收銀員個人根據(jù)休假數(shù)量,提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢,不累計到下個月,如由于營業(yè)需要可以調整),再由編更負責人綜合情況,制定下月更期表,具體要求如下。

        1、排班表制定后,若有需要更改或臨時調更,需請示領導批準。

        2、請休病假、事假的,需要出示醫(yī)生開具的病假單或請假條,并經批準。

        3、若因個人原因,需提前下班或推遲上班的,需經批準方可執(zhí)行,欠下的時間,以后補回。

        4、在工作未完成時,不得無故提前下班、早退。

        5、在每個月的排班表制定前,若員工有需要申請假期的,需提交申請條,并交財務領導批準后,方可作準。

        6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。

        7、如遇上與人事部相關制度相抵觸的,以人事部的相關制度作前提,作出修訂。

        第十節(jié) 各種消費券(卡)管理

        在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務,包括免費的消費憑證。

        1、 酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內。

        2、 消費券上必須注明可消費金額。

        3、 消費券不能兌換現(xiàn)金,并且未使用的價值不被償還。

        4、 消費券必須在消費前出示。

        5、 消費券上必須注明有效使用期限,過期作廢。

        6、 所有消費券由財務部按序號控制并保存。

        7、 所有消費券的使用需經財務部蓋章后,方可生效。

        8、 酒店員工不能使用消費券,特殊情況例外。

        9、 消費券在申請或發(fā)放中,不得作假或發(fā)放與此無關人員,一經查出,嚴肅處理。

        10、 免費的消費券上須注明,如持券人到酒店消費,需提前預訂,以視客房及餐廳的消費安排情況

        11、 申請免費消費券,應事先填寫申請表,注明時間及原因,而后經部門經理及總經理批準。

        12、 任何消費券如延期使用,需由財務經理和總經理同意,并在消費券上簽字確認,在原來的消費券上注明延遲的日期,方可生效。

        13、 所有消費券均由財務部保管、發(fā)放,任何部門需要領取消費券時,由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料,并由領取人簽收。

        14、 消費券根據(jù)其發(fā)放的性質,相應作帳務處理。

        15、如果為IC卡,亦由財務部控制,包括:制卡、更換、充值等等。

        第十一節(jié) 酒店的交際宴請

        是指酒店有權限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請消費。

        1、 所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。

        2、 宴請申請單應提前申請,申請人必須填寫宴請申請表,注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數(shù)、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。

        3、 宴請必須事先經申請人的部門經理批準后經總經理審批。

        4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄,實際發(fā)生金額不得超過預計金額的10%。

        5、 未及時提供宴請單者,必須在24小時之內主動交與財務日審。

        6、 所有宴請原則上應在酒店內進行。

        7、 只有在特殊情況下,經總經理特別批準方可在店外宴請,事后同樣補宴請申請單。

        8、 如違反宴請規(guī)定而執(zhí)行或經催促仍未補填宴請申請表,其費用將從宴請人的工資中扣除。

        9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。

        10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。

        11、 如果有定額的,超出定額部分由個人承擔,承擔部分是否折扣,另外制定。

        第十二節(jié) 采購制度

        采購制度的大原則是:先審批,后購買;先驗收,后付款。

        為了加強酒店的成本控制,壓縮不合理的費用支出,特制度本制度。

        (一)、請購制度

        1、部門每月做好日常物品的采購計劃,填寫《采購申請單》后,部門負責人審閱后,送行政部審批,超越行政部審批權限的,應送總經辦審批。

        2、在計劃外和超計劃的采購,要由總經辦審批。

        3、部門對于固定資產的申購,要按實際情況,提交扼要的報告,說明有關情況,由總經辦審批。

        4、更換原有的設備,要有專業(yè)部門的意見書。

        5、一些特殊設備申購,涉及多個部門的,要互相進行溝通,完善方案。

        (二)、采購實施

        1、 采購物品由采購部負責,如是專業(yè)用品,應有相關的專業(yè)人員陪同。

        2、 專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨,并有一定范圍的詢價,選定兩家以上的供應商。

        3、 固定資產的采購必須采取比價的方式進行,擇優(yōu)購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的采購部分)。

        4、 采購物品先急后緩,營業(yè)部門優(yōu)先。

        (三)、驗收制度

        收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié),即數(shù)量、質量和價格。

        1、 未經批準的采購定貨單,而提前采購所列貨品,收貨部一律拒收。

        2、 收貨記錄上的金額應與發(fā)票金額相符,供應商名稱應與采購申請單名稱一致。

        3、 對收到的食品原料和物品進行數(shù)量盤點,收貨量應與訂購數(shù)量相同。

        4、 所采購的物品和原料應符合酒店質量要求,不合乎要求,收貨部有權拒收。

        5、 實行雙重驗收制度,收貨部為第一驗收人,使用部門為第二驗收人,必須各負其責。

        6、 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。

        7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字,方可生效。另外,貴重干貨入庫時,收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。

        8、 當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。

        9、 收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳,確認無誤后,轉交應付部復核。

        10、 工作時間以外,如使用部門需要的緊急貨品,由使用部門通知采購部,貨到后,由使用部門主管級以上人員驗收,同時填寫相關的收貨證明,簽名后交給采購員,并在收貨部上班后的第一個工作日內補齊相關手續(xù)。

        11、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊,送成本部資產管理員。

        12、 固定資產還要按固定資產管理制度操作。

        (四)、采購貨款付款制度

        第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的,均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續(xù),然后再履行審批程序,辦理付款或核銷。

        第四條 供應商采取月結方式進行,經過對賬確認后,按計劃支付貨款。

        第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。

        第六條 采購員一般采取每星期一次結算貨款,不能滯后,報銷時應分門別類進行報銷。

        第七條 報銷時如有借款,同時還款手續(xù)。

        第八條 付款時審核:發(fā)票是否完備,是否在計劃期限,是否有完善的驗收手續(xù)(包括:驗收單、保修單),是否經有關領導批準。

        第十三節(jié) 倉庫管理制度

        1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品,必須有效劃分和管理,編排位置代碼方式,方便管理。

        2、 倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

        3、 每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。

        4、 如封包鑰匙被開啟,請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

        5、 出庫入庫餐料及物料,必須立刻登記進電腦,倉管員并在單據(jù)上簽字。

        6、 每日檢查餐料是否有過期、變質,發(fā)霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。

        7、 每日檢查存貨情況,及時填寫《采購申請單》補充存貨。

        8、 每日關倉之前整理物貨堆放,清潔倉庫衛(wèi)生,關閉電源。

        9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存,由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊,

        10、 每月末倉庫由財務經理組織和監(jiān)督貨物盤點,并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數(shù)量是否一致。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報財務經理。

      辦公室管理規(guī)章制度7

        為規(guī)范辦公區(qū)域的管理,創(chuàng)造文明、整潔的辦公環(huán)境,維護正常的辦公秩序,樹立良好的企業(yè)形象,提高辦公效率,利于公司各項工作的開展,特制定本制度:

        第一條員工應嚴格遵守考勤制度,準時上班按時下班,上下班時間按現(xiàn)有規(guī)定執(zhí)行。

        第二條上班打卡后不得外出吃早點或辦私事,如確有需要須向直管領導報備,午休后應準時上班。

        第三條不得將可能影響辦公環(huán)境的與工作無關的物品帶入公司。

        第四條員工上班時必須著裝整潔、得體,不得穿軍靴、露出腳趾及后跟的涼鞋及其他不適宜的裝束,不準佩戴夸張、異類、過大的飾物上班。整體形象符合基本服務禮儀標準中的儀容儀表要求。

        第五條辦公時間因私會客需和直管領導報備,時間不得超過30分鐘;因私打電話必須簡短。

        第六條上班時間內辦公區(qū)不得大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天、玩游戲、瀏覽與工作無關網站;任何時候不得使用不文明語言和肢體動作。

        第七條上班時間內不得用餐、吃零食;

        第八條個人所屬的桌椅、設備、垃圾桶由各使用人自行清潔;部門所屬的存儲柜、文件柜內部由各部門指定專人負責整理和清潔;

        第九條辦公室環(huán)境要求:環(huán)境整潔、擺放有序;隨手清潔,及時歸位;辦公室內不得擺放鞋、雨傘等有礙形象和環(huán)境的雜物(鞋、雨傘存放于指定場所);嚴禁隨地吐痰、亂丟紙屑;垃圾桶不超過3/4滿。

        第十條公司辦公區(qū)域、公用區(qū)域嚴禁吸游煙,吸煙的員工應注意他人的`感受,控制吸煙量及避免在女性面前吸煙;冬、夏季開啟空調期間,禁止在空調房內抽煙,須到有外窗的洗手間或指定場所進行。

        第十一條工作期間和午休(餐)時間不得飲酒,不得帶有酒精狀態(tài)上班;接待公司客人的除外。

        第十二條下班、或離開辦公室30分鐘以上的,須關閉不使用的電器、電燈等耗電設備,午餐期間關閉應關閉顯示器和電燈;公文、印章、票據(jù)、現(xiàn)金及貴重物品等須鎖入保險柜或抽屜內,關窗、鎖門后方可離開。

        第十三條遵守保密紀律,保存好各種文件及技術資料,不得泄露公司機密。

        第十四條文明用廁,節(jié)約用紙,注意保潔。

        第十五條辦公區(qū)內不得擅自添加辦公家俱。

        第十六條愛護公司財產和設備,發(fā)現(xiàn)損壞及時向辦公室報修,無法修復的應注明原因申請報廢;因故意或使用不當損壞公物者,應予以相應賠償。

        第十七條本制度自發(fā)布之日起實施。

        最新辦公室管理規(guī)章制度模板篇一、嚴格遵守伙食管理委員會及辦公室的各項規(guī)章制度

        二、辦公室例會每周一次,辦公室主任可依具體情況取消或臨時召開會議

        三、所有參加會議人員必須遵守會議時間,有事者須提前向主任請假。遲到三次、請假三次均按曠會一次處理,曠會達三次者,取消其辦公室職務。

        四、定期檢查各部工作落實情況,針對各部辦公室值班、清掃工作、參加會議情況及各部的定期工作總結進行考核。

        五、辦公室負責伙管會物品管理和維護,對物品的使用進行登記。

        六、伙管會制度、通知、通報、比賽結果、獲獎情況等文件和信息由辦公室搜集整理和保管,非辦公室人員不得擅自動用辦公室文件。

        七、堅決做好對伙管會辦公室各類文件、信息的編號和立卷歸檔以及保密。

        八、對各部評比、推薦的先進個人、優(yōu)秀干部及違紀人員名單進行匯總公布。

        學生伙食管理委員會辦公室

      辦公室管理規(guī)章制度8

        一、總則:

        為加強辦公室人員工作行為管理,維護公司良好形象,特制定本規(guī)范制度,明確要求,規(guī)范行為,創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。

        1、愛崗敬業(yè),恪盡職守,認真負責的完成工作任務。對各項工作任務不折不扣的按程序辦理,不省 略、不簡化、不拖拉。領導交辦的事務要迅速處理,并及時匯報辦理結果,做到件件有著落,事 事有回音。

        2、嚴守工作紀律,遵守作息時間。不遲到,不早退,有事要請假。不在辦公時間串崗閑聊,不做與 工作無關的事。

        3、尊敬同事,待人真誠。同事之間友好相處,平等對待,虛心學習他人的長處和優(yōu)點,互相團結, 互相幫助。

        4、關愛集體,愛護公物。積極參加各項活動,維護企業(yè)榮譽和形象。

        5、不斷提高自身素質,刻苦學習,勤奮工作,主動承擔任務,創(chuàng)新工作方法,甘于吃苦,自覺奉獻。

        6、誠實守信,言行一致。做到“今日事、今日畢”,“當日情、當日報”。

        7、工作時間內不脫崗,迅速、準確、及時地做好上情下達,確保政令暢通。

        8、請假人員須事先安排好工作,非特殊、緊急情況,不得用電話或請人代假。

        9、正常工作期間,辦公室人員外出要向部門經理及總經理告知去向,并保證通信暢通,便于聯(lián)系。

        10、要遵守保密條例。不該說的不說,不該做的不做,不該問的不問,做到辦事有規(guī)距,不能破規(guī)矩。

        11、自覺保持辦公環(huán)境的整潔有序,離開座位時,將椅子推進桌斗并保持桌面潔凈。

        二、來賓接待

        1、本著熱情、周到的原則,認真做好來賓接待工作,給來賓留下良好印象。

        2、當客人來訪時,應主動從座位上站起來,禮貌詢問來訪事由,如有具體業(yè)務應引領至相關部門, 如探訪領導,應先請客人在辦公室接待區(qū)等候,告知被探訪領導,經同意后引領至領導辦公室。 如領導無空會見,應委婉謝客,請客人另約時間。注意應始終面帶微笑。切忌態(tài)度生硬。

        3、客人落座后,應及時為其送上飲料。遞送水杯應把水杯把手遞向客人,退后一步后再轉身退出。

        4、客人來訪應注意介紹禮節(jié)。介紹行為應大方得體。介紹的原則是將級別低的介紹給級別高的;將 年輕的介紹給年長的,將未婚的介紹給已婚的,將男性介紹給女性,將本國人介紹給外國人。介 紹同行人員應先介紹級別高的,再按職位高低依次介紹,也可以先介紹女士或年長者。

        5、遞送名片時應用雙手拇指和食指執(zhí)名片兩角,讓文字正面朝向對方,接名片時要用雙手,并認真 看一遍上面的內容。如果接下來與對方談話,不要將名片收起來,應該放在桌子上,并保證不被其他東西壓起來,這會使對方感覺你很重視他。參加會議時,應該在會前或會后交換名片,不要 在會中擅自與別人交換名片。

        6、與人握手時應注意:愉快的握手是堅定有力,這能體現(xiàn)你的信心和熱情,但不宜太用力且時間不 宜過長,幾秒鐘即可。如果你的手臟或者很涼或者有水、汗,不宜與人握手,只要主動向對方說 明不握手的原因就可以了。女士應該主動與對方握手,同時不要戴手套握手。

        三、電話禮儀

        1、重要的第一聲:當我們打電話給某人,若一接通,就能聽到對方親切、優(yōu)美的招呼聲,心里一定 會很愉快,使雙方對話能順利展開,對方也會有較好的印象。在電話中,只要稍微注意一下自己 的行為就會給對方留下完全不同的印象。同樣說:“您好,這里是華羽家具”。但聲音清晰、悅 耳、吐字清脆,給對方留下好的印象,對方對其所在單位也會有好印象。因此接電話時應有“我 代表公司形象”的意識。接電話必須使用普通話,嚴禁使用“喂、你找誰,等不文雅用語”。

        2、要有喜悅的心情:打電話時我們要保持良好的心情,這樣即使對方看不見你,但是從歡快的語調 中也會被你感染,給對方留下極佳的'印象,由于面部表情會影響聲音的變化,所以即使在電話中, 也要抱著“對方看著我”的心態(tài)去應對。

        3、清晰明朗的聲音:打電話過程中絕對不能吸煙、喝茶、吃零食,即使是懶散的姿勢對方也能夠“聽” 得出來。如果你打電話的時候,彎著腰躺在椅子上,對方聽你的聲音就是懶散的,無精打采的,若 坐姿端正,所發(fā)出的聲音也會親切悅耳,充滿活力。因此打電話時,即使看不見對方,也要當作對 方就在眼前,盡可能注意自己的姿勢。

        4、認真清楚的記錄:隨時牢記5WIH技巧,所謂5W1H是指 ① When何時 ② Who何人 ③ Where何地 ④ What何事 ⑤ Why為什么 ⑥ HOW如何進行。在工作中這些資料都是十分重要的。對打電話, 接電話具有相同的重要性。電話記錄既要簡潔又要完備,有賴于5WIH技巧。

        5、了解來電話的目的:上班時間打來的電話幾乎都與工作有關,公司的每個電話都十分重要,不可 敷衍,即使對方要找的人不在,切忌只說“不在”就把電話掛了。接電話時也要盡可能問清事由, 避免誤事。我們首先應了解對方來電的目的,如自己無法處理,也應認真記錄下來,委婉地探求 對方來電目的,就可不誤事而且贏得對方的好感。

        6、掛電話前的禮貌:要結束電話交談時,一般應當由打電話的一方提出,然后彼此客氣地道別,說 一 聲“再見”,再掛電話,不可只管自己講完就掛斷電話。

        四、文件管理

        1、文件的起草要全面、客觀、完整地體現(xiàn)工作意圖,合理使用文種,符合格式要求,重點突出,觀點鮮明,結構嚴謹,條理清楚,語言簡潔,通俗易懂。

        2、文件在送上級審批或簽發(fā)之前,必須反復核對確保無誤。

        3、打印、發(fā)放文件必須經相關上級審核后方可印發(fā)。

        4、凡正式行文應加蓋單位公章。使用印章必須報經總經理批準同意,對需加蓋印章的文書內容必須 認真審閱,尤其是一些特殊情況用印,更要審閱清楚,嚴禁擅自用印,非特殊情況不得攜印外出。 蓋印要嚴肅認真,蓋出的印章要端正、清晰、直觀便于識別,不能蓋歪和顛倒,不能壓正文。印 章不能蓋在空白紙上。對有相片的證書、證件用印,不宜將印章蓋人臉部,文件用印應壓年蓋月。

        5、打印文件要注意保存原稿,應將原稿與一份成文一并存檔保留,以備查閱。

        6、印發(fā)文件要做到文面清晰,字體適當,用紙規(guī)范,美觀大方。

        7、按照檔案管理工作要求,及時做好各類文件歸檔、留存及銷毀工作。

        五、文印、電腦管理

        1、文印人員按公司規(guī)定按時打印公司相關文件。

        2、公司禁止私自打印個人資料以及一切與公司無關的資料。如有違反,依據(jù)情節(jié)輕重給予罰款處理。

        3、辦公室人員遵守公司的保密規(guī)定,輸入電腦的信息屬公司機密,未經批準不準向任何人提供、泄露。違者視情節(jié)輕重給予處理。

        4、辦公室人員必須按照要求和規(guī)定采集、輸入、輸出信息,為工作和有關部門決策提供信息資料。( 采集、輸入信息以及時、準確、全面為原則。)

        5、信息載體必須安全存放、保管,防止丟失或失效。任何人不得將信息載體帶出公司。

        6、辦公室人員應愛護各種設備,降低消耗、費用。對各種設備應按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)故障,應及時報請維修,以免影響工作。

        7、嚴禁工作期間上網聊天、看電影、玩游戲等做各種與工作無關事。如有違犯,發(fā)現(xiàn)一次按罰款10元一次處理,屢犯者將從嚴處罰。

        8、電腦室設備應由專業(yè)人員操作、使用。禁止非專業(yè)人員操作、使用,否則,造成設備損壞的應照價賠償。

        六、會議室管理

        1、為確保會議室的合理使用,將指定前臺接待員對會議室進行有效管理。各部門在使用會議室之前, 至少提前半天向行政部進行預定,由行政部合理安排。

        2、 會議室使用完畢后,使用部門應及時進行現(xiàn)場整理、儀器設備復位,個人物品和垃圾請隨即帶離 現(xiàn)場避免影響后面部門的使用。

        七、辦公用品領用規(guī)定

        1、采購: 采購工作要科學、合理,增強透明度。采購前,應做好市場調查,充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優(yōu)惠條件,貨真價實,物美價廉。由行政部統(tǒng)一采購,以便降低采購成本。

        2、入庫: 對采購回的辦公用品進行入庫登記,庫存辦公用品的種類和數(shù)量要科學確定,合 理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。避免不必要的儲存或過量積壓,確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

        3、領用: 員工因工作需要,申領人應前臺辦理申領手續(xù),行政將視工作需要發(fā)放辦公用品。

        4、回收:員工離職后,應將辦公用品交還行政,對于價值貴重的辦公用品及設備,如果發(fā)生丟失損壞,應折價賠償,在工資中扣除。

        八、以上規(guī)定既公布之日起生效,如有違犯將視情節(jié)輕重作出相應處罰!

      辦公室管理規(guī)章制度9

        一、總則::為加強辦公室人員工作行為管理,維護公司良好形象,特制定本規(guī)范制度,

        明確要求,規(guī)范行為,創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。

        1、愛崗敬業(yè),恪盡職守,認真負責的完成工作任務。對各項工作任務不折不扣的按程序辦理,不省略、不簡化、不拖拉。領導交辦的事務要迅速處理,

        并及時匯報辦理結果,做到件件有著落,事事有回音。

        2、嚴守工作紀律,遵守作息時間。不遲到,不早退,有事要請假。不在辦

        公時間串崗閑聊,不做與工作無關的事。

        3、尊敬同事,待人真誠。同事之間友好相處,平等對待,虛心學習他人的

        長處和優(yōu)點,互相團結,互相幫助。

        4、關愛集體,愛護公物。積極參加各項活動,維護企業(yè)榮譽和形象。

        5、不斷提高自身素質,刻苦學習,勤奮工作,主動承擔任務,創(chuàng)新工作方

        法,甘于吃苦,自覺奉獻。

        6、誠實守信,言行一致。做到“今日事、今日畢”,“當日情、當日報”。

        7、工作時間內不脫崗,迅速、準確、及時地做好上情下達,確保政令暢通。

        8、請假人員須事先安排好工作,非特殊、緊急情況,不得用電話或請人代

        假。

        9、正常工作期間,辦公室人員外出要向部門經理及總經理告知去向,并保

        證通信暢通,便于聯(lián)系。

        10、要遵守保密條例。不該說的不說,不該做的不做,不該問的不問,做到

        辦事有規(guī)距,不能破規(guī)矩。

        11、自覺保持辦公環(huán)境的整潔有序,離開座位時,將椅子推進桌斗并保持桌面潔凈。

        二、來賓接待

        1、本著熱情、周到的原則,認真做好來賓接待工作,給來賓留下良好印象。

        2、當客人來訪時,應主動從座位上站起來,禮貌詢問來訪事由,如有具體業(yè)務應引領至相關部門,如探訪領導,應先請客人在辦公室接待區(qū)等候,告知被探訪領導,經同意后引領至領導辦公室。:如領導無空會見,應委婉謝客,請

        客人另約時間。注意應始終面帶微笑。切忌態(tài)度生硬。

        3、客人落座后,應及時為其送上飲料。遞送水杯應把水杯把手遞向客人,

        退后一步后再轉身退出。

        4、客人來訪應注意介紹禮節(jié)。介紹行為應大方得體。介紹的原則是將級別低的介紹給級別高的;將年輕的介紹給年長的,將未婚的介紹給已婚的,將男性介紹給女性,將本國人介紹給外國人。介紹同行人員應先介紹級別高的,再按

        職位高低依次介紹,也可以先介紹女士或年長者。

        5、遞送名片時應用雙手拇指和食指執(zhí)名片兩角,讓文字正面朝向對方,接名片時要用雙手,并認真看一遍上面的內容。如果接下來與對方談話,不要將名片收起來,應該放在桌子上,并保證不被其他東西壓起來,這會使對方感覺你很重視他。參加會議時,應該在會前或會后交換名片,不要在會中擅自與別人交換名片。

        6、與人握手時應注意:愉快的握手是堅定有力,這能體現(xiàn)你的信心和熱情,但不宜太用力且時間不宜過長,幾秒鐘即可。如果你的手臟或者很涼或者有水、汗,不宜與人握手,只要主動向對方說明不握手的原因就可以了。女士應該主

        動與對方握手,同時不要戴手套握手。

        三、電話禮儀

        1、重要的第一聲:當我們打電話給某人,若一接通,就能聽到對方親切、優(yōu)美的'招呼聲,心里一定會很愉快,使雙方對話能順利展開,對方也會有較好的印象。在電話中,只要稍微注意一下自己的行為就會給對方留下完全不同的印象。同樣說:“您好,這里是華羽家具”。但聲音清晰、悅耳、吐字清脆,給對方留下好的印象,對方對其所在單位也會有好印象。因此接電話時應有“我代表公司形象”的意識。接電話必須使用普通話,嚴禁使用“喂、你找誰,等不文雅用語”。

        2、要有喜悅的心情:打電話時我們要保持良好的心情,這樣即使對方看不見你,但是從歡快的語調中也會被你感染,給對方留下極佳的印象,由于面部表情會影響聲音的變化,所以即使在電話中,也要抱著“對方看著我”的心態(tài)去

        應對。

        3、清晰明朗的聲音:打電話過程中絕對不能吸煙、喝茶、吃零食,即使是懶散的姿勢對方也能夠“聽”:得出來。如果你打電話的時候,彎著腰躺在椅子上,對方聽你的聲音就是懶散的,無精打采的,若坐姿端正,所發(fā)出的聲音也會親切悅耳,充滿活力。因此打電話時,即使看不見對方,也要當作對方就在眼前,盡可能注意自己的姿勢。

        4、認真清楚的記錄:隨時牢記5WIH技巧,所謂5W1H是指:①:When何時:②

        Who何人:③:Where何地:④:What何事:⑤:Why為什么:⑥:HOW如何進行。在工作中這些資料都是十分重要的。對打電話,接電話具有相同的重要性。電話記

        錄既要簡潔又要完備,有賴于5WIH技巧。

        5、了解來電話的目的:上班時間打來的電話幾乎都與工作有關,公司的每個電話都十分重要,不可敷衍,即使對方要找的人不在,切忌只說“不在”就把電話掛了。接電話時也要盡可能問清事由,避免誤事。我們首先應了解對方來電的目的,如自己無法處理,也應認真記錄下來,委婉地探求對方來電目的,就可不誤事而且贏得對方的好感。

        6、掛電話前的禮貌:要結束電話交談時,一般應當由打電話的一方提出,然后彼此客氣地道別,說一:聲“再見”,再掛電話,不可只管自己講完就掛斷電

        話。

        四、文件管理

        1、文件的起草要全面、客觀、完整地體現(xiàn)工作意圖,合理使用文種,符合格式要求,重點突出,觀點鮮明,結構嚴謹,條理清楚,語言簡潔,通俗易懂。

        2、文件在送上級審批或簽發(fā)之前,必須反復核對確保無誤。

        3、打印、發(fā)放文件必須經相關上級審核后方可印發(fā)。

        4、凡正式行文應加蓋單位公章。使用印章必須報經總經理批準同意,對需加蓋印章的文書內容必須認真審閱,尤其是一些特殊情況用印,更要審閱清楚,嚴禁擅自用印,非特殊情況不得攜印外出。:蓋印要嚴肅認真,蓋出的印章要端正、清晰、直觀便于識別,不能蓋歪和顛倒,不能壓正文。印章不能蓋在空白紙上。對有相片的證書、證件用印,不宜將印章蓋人臉部,文件用印應壓年蓋月。

        5、打印文件要注意保存原稿,應將原稿與一份成文一并存檔保留,以備查

        閱。

        6、印發(fā)文件要做到文面清晰,字體適當,用紙規(guī)范,美觀大方。

        7、按照檔案管理工作要求,及時做好各類文件歸檔、留存及銷毀工作。

        五、文印、電腦管理

        1、文印人員按公司規(guī)定按時打印公司相關文件。

        2、公司禁止私自打印個人資料以及一切與公司無關的資料。如有違反,依

        據(jù)情節(jié)輕重給予罰款處理。

        3、辦公室人員遵守公司的保密規(guī)定,輸入電腦的信息屬公司機密,未經批

        準不準向任何人提供、泄露。違者視情節(jié)輕重給予處理。

        4、辦公室人員必須按照要求和規(guī)定采集、輸入、輸出信息,為工作和有關部門決策提供信息資料。(:采集、輸入信息以及時、準確、全面為原則。):5、信息載體必須安全存放、保管,防止丟失或失效。任何人不得將信息載

        體帶出公司。

        6、辦公室人員應愛護各種設備,降低消耗、費用。對各種設備應按規(guī)范要

        求操作、保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)故障,應及時報請維修,以免影響工作。

        7、嚴禁工作期間上網聊天、看電影、玩游戲等做各種與工作無關事。如有

        違犯,發(fā)現(xiàn)一次按罰款10元一次處理,屢犯者將從嚴處罰。

        8、電腦室設備應由專業(yè)人員操作、使用。禁止非專業(yè)人員操作、使用,否

        則,造成設備損壞的應照價賠償。

        六、會議室管理

        1、為確保會議室的合理使用,將指定前臺接待員對會議室進行有效管理。各部門在使用會議室之前,至少提前半天向行政部進行預定,由行政部合理安排。

        2、:會議室使用完畢后,使用部門應及時進行現(xiàn)場整理、儀器設備復位,個

        人物品和垃圾請隨即帶離現(xiàn)場避免影響后面部門的使用。

        七、辦公用品領用規(guī)定

        1、采購::采購工作要科學、合理,增強透明度。采購前,應做好市場調查,充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優(yōu)惠條件,貨真價實,物美價廉。由行政部統(tǒng)一采購,以便降低采購成本。

        2、入庫::對采購回的辦公用品進行入庫登記,庫存辦公用品的種類和數(shù)量要科學確定,合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。避免不必要的儲存或過量積壓,確保供應好、周轉快、消耗低、費用

        省。

        3、領用::員工因工作需要,申領人應前臺辦理申領手續(xù),行政將視工作需

        要發(fā)放辦公用品。

        4、回收:員工離職后,應將辦公用品交還行政,對于價值貴重的辦公用品及

        設備,如果發(fā)生丟失損壞,應折價賠償,在工資中扣除。

        八、以上規(guī)定既公布之日起生效,如有違犯將視情節(jié)輕重作出相應處罰!

      辦公室管理規(guī)章制度10

        綜合辦公室管理制度

        1、負責項目部日常行政事務、人事、后勤、黨群建設。對內對外的綜合協(xié)調工作,一般活動的組織、協(xié)調、安排工作,協(xié)助項目部領導班子處理日常事務;

        2、負責實施項目部及所屬科室的人事管理、科室組建與人員調配;負責項目員工績效考核,聘用人員試用期轉正考核工作;

        3、負責項目部綜合性會議的主要文件、各類文書、新聞稿件、會議記錄、紀要的整理及會議決定事項的檢查督辦工作;

        4、負責項目部的外事活動和來賓接待、會議會務及所屬科室的行政日常管理工作;

        5、負責項目部員工薪酬、社會保險、培訓、證件等工作;

        6、負責建立健全項目部行政辦公制度和后勤管理,協(xié)調各部門工作關系,建立嚴謹、高效的工作秩序;

        7、負責項目部考勤工作,負責外來文件、行政文件的收發(fā)處理;印信及檔案資料的管理,并建立使用制度;

        8、負責項目部辦公設備的購置和管理工作;

        9、負責項目部通訊及移動通訊管理、報刊雜志信件分發(fā);項目車輛的維護與保養(yǎng);

        10、完成項目部領導交辦的其他工作。

        綜合辦公室行政工作流程

        一、辦公用品及日常用品的采購、發(fā)放管理

        綜合辦公室根據(jù)其他部門的請購計劃及庫存情況,以及根據(jù)相關規(guī)定適當儲備以備不時之需,作好請購計劃單經領導審批后,及時保質保量的采購辦公用品和日常用品。作好物品出入庫登記,確保帳物相符。

        二、執(zhí)行固定資產及低值易耗品的管理

        對于項目部所有的固定資產及低值易耗品,需要建立臺帳,每月盤存,核對帳物。對需要報廢的資產根據(jù)相關程序申請報廢,及時跟進各部門資產調動、出入庫單據(jù)的核對,做到帳物相符。

        三、執(zhí)行各部門基礎設施、設施維修管理

        綜合辦公室負責根據(jù)維修要求協(xié)調或外請技術人員維修、對維修全過程進行控制;各部門對維修質量監(jiān)督、確認。

        所有維修要求做好記錄、跟蹤維護結果及完成狀態(tài);對未按要求完成的維修事項、及時了解情況并報告負責人。

        四、收發(fā)文以及文件檔案的`歸檔管理

        各類收發(fā)文、文件資料根據(jù)檔案的種類特點,做好系統(tǒng)編目,及時將各類文件進行上傳下達,分類存放,并整理立卷歸檔。

        五、來賓接待、會議會務管理

        綜合辦公室負責安排外來賓客的接待以及各級會議的會前、會中、會后安排。會前準備包括了解來賓信息和來訪目的以及相關材料準備。

        六、項目考勤管理

        項目日?记谝钥记跈C為主,新進人員出示調令后,在考勤機里輸入指紋,每天打卡上班。考勤員根據(jù)項目考勤休假管理制度記錄日?记诓⒂诿吭26日至28日將匯總后的考勤表上報公司事業(yè)部。

      辦公室管理規(guī)章制度11

        一、作息時間:

        1、實行8小時工作制。

        2、嚴禁遲到、早退。

        3、休息時間一般為星期天或公司規(guī)定的時間休息。

        4、特殊情況可作適當調整。

        二、請銷假制度:

        1、有事必須請假,否則按曠工計。

        2、請假分病假和事假。

        3、請假須填寫請假審批單,無請假審批單或病假證明按曠工計。

        4、請假期滿應及時銷假,超過假期而不銷假的時間按曠工計。

        5、請假期滿需要續(xù)假的.,應按請假程序重新辦理請假和銷假手續(xù),否則按曠工計。

        6、休假嚴格按假期表執(zhí)行。如需調假需提前一天提出申請,待批準后方可休假,否則按曠工計。

        三、考勤管理:

        1、考勤由部門文員記錄。

        2、考勤結果分遲到、早退、事假、病假、曠工五種。

        3、凡是超過了規(guī)定時間沒有上班打卡(忘記打卡只有兩次機會),即為遲到。凡是沒到規(guī)定的下班時間下班,即為早退。凡是正常上班時間考勤管理制度,沒有提前一天請假而沒來上班的一律視為曠工。

        4、部門文員應每天檢查員工出勤情況并做好記錄,每日報人事行政部存檔。

        四、違紀處理:

        1、遲到、早退按公司規(guī)定處理,違紀者當月績效考核為35分以下。

        2、病假、事假按公司規(guī)定處理。

        3、曠工按公司規(guī)定處理,違紀者當月績效考核為35分以下。

        4、部門文員在記錄中弄虛作假、以權謀私的,第一次發(fā)出口頭警告,第二次書面警告。

      辦公室管理規(guī)章制度12

        一、為嚴格規(guī)范X辦公室財務管理,科學合理使用工作經費,結合辦公室實際,特制定本制度。

        二、嚴格執(zhí)行財務管理有關規(guī)章制度。堅持量入為出、精打細算、厲行節(jié)約、反對浪費。收有憑、支有據(jù)、錢賬清楚。嚴格執(zhí)行預算,嚴格控制各項非公務范圍的支出。

        三、嚴格執(zhí)行報銷制度,按規(guī)定把好資金支出關,報銷手續(xù)必須齊全,實行一支筆審批(由辦公室主任審核后,工作委員會主任審批),沒有領導審批不予受理。

        四、購買辦公物品上報賬單時,需要經手人簽字、辦公室審核記賬后方能生效,每一筆支付款項均須辦公室主任審核簽字。

        五、辦公室登記入賬必須注意,要逐筆登記各類明細分類,年終、月終進行財賬核對清算,對各種明細分類賬余額進行計數(shù)。

        六、需外出出差借款時,要嚴格履行借款手續(xù),須填寫借款單,報辦公室審批。出差實行報帳結算,不得隨意提高標準,出差補助標準按(號)文件執(zhí)行。

        七、財務人員要自覺執(zhí)行《會計法》和財務制度,嚴守財經紀律,嚴格財務審批手續(xù)。取送款時要注意安全,避免發(fā)生意外。

      辦公室管理規(guī)章制度13

        行政管理

        1、禁止在辦公室喧嘩、玩耍打鬧、吸煙,吃東西。

        2、工作時間早上8:00——12:00,13:30——5:30。遲到1分鐘一元,超過半小時扣當天工資,遲到半天算曠工扣一天工資,曠工一天扣三天工資,超過三天的當自動離職,扣除當月工資。

        3、在辦公室里要講文明講禮貌,同事之間要相互敬重。

        4、非辦公室人員一律禁止進入,如有事情由前臺轉告,同意方可進入。訪客需提前預約,由前臺接見引進。前臺工作人員必需監(jiān)守崗位不的隨便離開,外來人員要查問清晰

        5、辦公室人員下班后由人事行政部把一切燈關閉,門窗鎖固好。

        6、辦公司人員的一切用品均由個人愛護和使用(如電腦、打印機、傳真機、電話等),下班后各自把用品關閉并檢查有關公司機密文件類保管好防止泄漏。愛惜辦公室的各項設施,隨時保持辦公室潔凈、干凈、營造一個良好的工作環(huán)境。

        7、工作人員都必需提高警惕,重要的文件、資料要準時入檔保存,個人存放文件、資料要妥當保管,不要亂放亂丟,嚴防泄密。不經他人同意,禁止亂動他人一切資料或用品。

        8、辦公室的鑰匙、密碼不得轉交或泄漏本室以外的人員。違者發(fā)生一切事故由本人負責。

        9、個人辦公室鑰匙要隨身攜帶,人離時留意關鎖門窗。

        10、個人的現(xiàn)金、珍貴物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜,以防被盜。

        11、不準亂接電源,人離時留意關閉電源,仔細做好防火工作

        12、遵守工作時間不遲到早退,嚴禁把公司一切用具帶回宿舍。不許損壞公司設施。

        13、聽從上級的支配,不的頂撞和出言不訓,上班穿著整齊要穿職業(yè)裝不的穿袒胸露背的.衣服。

        14、辦公室用品經人事行政部指定人員領回儲物室,需領物品人員先向領物員填寫好相關登記,方可領用。

        15、晚上7點除加班外人員,必需鎖門,關電源,不得在辦公室逗留。

        16、得用公司的電話私人談天和運用公司的一切設施辦理私人的事情。

        17、禁損壞公司一切設施違者嚴懲不待。望大家要遵守條款,以司為首,愛司如愛家。

        18、有未盡事宜,各部門可提出修改看法交總裁辦公室討論并提請總裁批復。

        19、解釋權歸總裁辦公室。

        事業(yè)單位

        1、仔細貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、省、市的勞動保障法律法規(guī),堅持文明優(yōu)質高效為單位、為職工、為社會服務的原則。正確處理嚴格執(zhí)法與熱忱服務的關系,既要按勞動保障政策辦事,又要為服務對象供應熱忱服務。

        2、堅持立足我市勞動保障工作實際與群眾需要相統(tǒng)一的原則。想群眾所想,幫群眾所需,與服務對象建立起公平、理解、和諧的關系,根據(jù)職責范圍,解決他們的困難和問題。

        3、堅持現(xiàn)實與進展相結合的原則。服務內容、標準和規(guī)定要求,既要根據(jù)現(xiàn)有工作基礎和服務水平組織實施,又要著眼于將來勞動和社會保障事業(yè)的進展,不斷豐富、拓寬和完善服務內容、服務措施。

        4、堅持公開、公正、求實的原則。服務內容、標準、時限、程序和監(jiān)督約束措施要公布于眾,自覺接受群眾和社會各界的監(jiān)督,做到服務措施得力有效,不作表面文章。

        5、堅持逐級負責、層層落實和領導干部帶頭的原則。根據(jù)各處的職能管理權限,建立各自的崗位服務目標,工作落實到人,責任到人。各處領導干部要做到公正用人、團結聚人、一身正氣服人,要常常深化基層、深化群眾,準時討論解決實際問題,以自己的模范行動團結帶領本處干部職工,為服務對象供應優(yōu)質文明服務。

        6、干部職工要堅持四項基本原則。政治堅決,業(yè)務精通,作風務實,堅固樹立“公仆”意識和大局觀念,克己奉公,廉潔勤政,具有良好的職業(yè)道德,努力學習和嫻熟把握本職業(yè)務學問,具有勝任本職工作的力量,嚴格履行工作職責。

        7、要嚴格遵守工作紀律,不得無故遲到、早退。工作時間內不得擅離職守或從事與本職工作無關的活動。

        8、在業(yè)務工作中,不得違反黨紀、國法和政令,以及各項規(guī)章制度,要以黨性原則和職業(yè)道德規(guī)范言行;工作中不得使用規(guī)定的服務忌語;不準與服務對象吵嘴、打架,鬧無原則糾紛。

        9、不得以任何借口對應供應的服務項目推諉、扯皮,刁難服務對象;不得拒絕服務對象提出的合理看法、建議和要求。

        10、不得接收服務對象和可能對公正執(zhí)行公務有影響的宴請;不得用公款吃喝玩樂;不準在工作和值班時間打撲克、玩嬉戲;工作日中午不準飲酒;不準接收服務對象贈送的禮金、禮品或有價證券;在業(yè)務工作中不準巧立名目亂收費。

        11、不準利用職權或工作便利條件為自己、為親友或小團體謀取私利;不準侵害人民群眾的利益,損害人民政府的形象,破壞與人民群眾的關系。

        12、對群眾詢問和提出的看法要求仔細負責,嚴格根據(jù)政策規(guī)定、工作程序和時限要求賜予明確的答復,應辦理的要準時辦理。

        13、干部職工上崗要著裝干凈、儀表端莊、舉止端莊,做到熱忱服務,禮貌待人,急躁周到,文明用語。

        14、辦公區(qū)域要保持清潔衛(wèi)生,各服務窗口要設置指示標牌,辦公物品擺放要整齊有序,工作證牌要定位放置。工作職責和服務內容、程序、標準等制度要掛板上墻,實行政務公開,接受人民群眾的監(jiān)督。

        其他辦公室

        1、上班時著裝整齊、服裝統(tǒng)一、坐姿端正。樹立良好的公司形象和個人形象。

        2、辦公室謝絕吸煙、嚴禁大聲喧嘩,吵鬧、嚴禁閑聊。營造良好的工作環(huán)境。

        3、未經許可,員工不得隨便進入辦公室,有事情統(tǒng)一由管理人員或文員辦理。維護辦公室的權威性。

        4、辦公室須有專人值班,不得空缺。負責接聽電話,接發(fā)傳真和來訪接待。

        5、禁止使用公司電話打私人電話或用公司電話談天,包括打入的電話。接撥電話言語盡量簡潔,做到長話短說。

        6、辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話中要使用文明用語:您好請感謝對不起再見、

        7、辦公室傳真機、復印機由專人負責,消失問題準時通知專業(yè)人員修理。不得用傳真機撥打電話,不得傳真復印個人資料。

        8、行政人事部準時打印話費清單,把握和報告公司業(yè)務電話及私人電話的撥打狀況。

        9、辦公室人員要樹立服務意識,要在上級與下級、部門與部門之間起橋梁作用。

        10、公司電腦專人使用,并有保密措施。上班時間不得使用電腦練習打字、玩嬉戲、上網掃瞄與工作無關內容。

        11、公司電腦及網絡統(tǒng)一由專人維護保養(yǎng),任何個人不得私自帶盤上機操作及安裝。

        12、做好保密。敬重別人隱私和公司制度。做到不聽、不問、不傳。

        13、下班時順手整理自己的辦公桌。關閉空調,關窗,斷電,鎖門。

      辦公室管理規(guī)章制度14

        第一節(jié)總則

        第一條為加強公司行政事務管理,理順公司內部關系,使各項管理標準化、

        制度化,提高工作效率,特制定本制度。

        第二條本規(guī)定所指行政事務包括印章管理,公文管理,辦公事務用品管理,

        公務車管理,郵發(fā)管理、檔案管理等。

        第二節(jié)印章管理

        第三條公司印章包括:公司公章、財務專用章、合同章、法定代表人私章、

        財務主管私章等涉及公司對外交往使用的印章。

        第四條公司印章由總經理辦公室主任或指定專人負責保管。

        第五條公司印章的使用一律由各單位負責人及總經理簽字許可后,管理印章人方可蓋章,如違反此項規(guī)定造成后果由直接責任人員負責。

        第六條公司所有需要蓋印章的介紹信、說明以及對外開出的任何公文,應統(tǒng)一編號登記,以備查詢、存盤。

        第七條公司不允許開具空白介紹信、證明,如因工作需要或其它特殊情況確需開具時,必須經總經理批準后方可開出,持空白介紹信外出工作歸來必須向公

        司匯報其介紹信的用途,未使用者必須交回。

        第八條需簽章的經濟文本審批權限參照“經濟合同管理制度”和“資金管理制度”的規(guī)定執(zhí)行,蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責。

        第三節(jié)公文管理

        第九條公司的.公文格式應規(guī)范化,公文處理程序應嚴肅、正確。

        第十條公司公文的發(fā)行由公司總經理辦公室負責。包括公司各類紅頭文件、

        總經理辦公例會會議紀要、規(guī)章制度、通知、指示等。

        第十一條各單位、各部門自行打印的涉及公司權益的外發(fā)文稿必須經本部門

        負責人簽字,交總經理辦公室審核后發(fā)送。

        第十二條各單位、各部、室所有打印成文的內部規(guī)章制度和下行文稿必須報

        總經理辦公室留底存檔。

        第四節(jié)辦公事務用品的管理

        第十三條辦公事務用品類別規(guī)定如下:

        (一)辦公用品(桌椅等)

        (二)事務器具(活頁夾、度量衡器具等)

        (三)印刷品

        (四)紙張(復印紙、傳真紙、打印紙等)

        (五)雜物器具(杯子、茶葉等)

        (六)辦公自動化用品(計算機、打印機、復印機等)最新辦公室管理規(guī)章制度

        (七)其它

        第十四條辦公事務用品的購發(fā):

        (一)辦公事務用品的購發(fā)由各部門在每月1—5日間造好用品需求計劃,由部門負責人簽署后報總經理辦公室,總經理辦公室根據(jù)實際工作需要有計劃購買、分發(fā)給各部門,由部門負責人簽字領回。低值易耗辦公事務用品可由總經理辦公室確定購買。單件價格超過1000元以上的物品必須由總經理批準后方可購

        買。

        (二)計劃外辦公事務用品的申請領用,必須經公司分管領導與辦公室主任會

        簽后方可購發(fā)。

        (三)公司新聘工作人員辦公用品,總經理辦公室根據(jù)部門負責人提供的名單

        和用品清單,負責為其配齊,以保證新聘人員正常工作。

        (四)公司辦公事務用品應建立帳簿,購發(fā)手續(xù)清晰、規(guī)范。

        第五節(jié)公務車管理

        第十五條公務車的使用范圍主要包括:部門主管級以上領導外出聯(lián)系工作或外地出差接送;接待外賓;接待兄弟單位或有關單位來廠辦事的工作人員;其它人員的緊急和特殊用車。

        第十六條車輛調度由總經理辦公室主任負責,駕乘人員憑其簽發(fā)的用車通知

        單用車。

        第十七條申請用車一般應提前一天通知總經理辦公室,總經理辦公室應嚴格按規(guī)定派車,不得隨意擴大用車范圍;向同一方向的用車,以節(jié)約為本,能合用

        車的就合用車,不另派車。

        第十八條公司的司機應服從調度,安全駕駛,愛護車輛,文明行車。

        第十九條公司在無車或車輛不足時,申請人應依照上述原則向公司總經理辦

        公室提出申請,由總經理辦公室與集團公司車隊協(xié)調派車。

        第六節(jié)郵發(fā)管理

        第二十條公司總經理辦公室負責為各部門收發(fā)信件、郵件。所有公發(fā)信件、

        郵件都由文書登記、收發(fā)。

        第二十一條各部門的報刊訂閱由總經理辦公室負責。公費報刊的征訂由各部門負責人上報分管領導,由總經理辦公室統(tǒng)一報批處理。

        第七節(jié)檔案管理

        第二十二條檔案管理由公司辦公室文書負責。要認真做好文件收發(fā)、登記、傳閱和歸檔工作,對涉及機密的文件、資料,檔案要做好保密,防止泄密。

        第二十三條歸檔范圍:

        公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

        第二十四條檔案的借閱與索。

        (一)總經理、公司部門負責人借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱

        手續(xù),直接提檔。

        (二)公司其它人員需借閱檔案時,需經部門主管批準,并辦理借閱手續(xù)。

        (三)借閱檔案必須愛護,保持整潔,嚴禁涂改,注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失,如確屬工作需要摘錄和復制,凡屬密級檔案,必須由總經理批準方可摘錄和復制,一般內部檔案由公司總經理辦公室主任批準方可摘

        錄和復制。

        第八節(jié)附則

        第二十五條本規(guī)定如有未盡事宜或隨公司的發(fā)展,有不適應工作需要的,各部門可提出修改意見,總經理辦公室研究并呈請總經理批示。

        第二十六條本規(guī)定解釋權歸總經理辦公室。最新辦公室管理規(guī)章制度

        第二十七條本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。

      辦公室管理規(guī)章制度15

        1.辦公室員工應儀表乾凈、大方。

        2.不脫崗、串崗、不上班睡覺。

        3.在任何場合應用語規(guī)范,語氣不冷不熱,音量適中,嚴禁大聲喧嘩。

        4.遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻,上班時間(包含午餐時間)辦公室內應保證有人接待;

        5.接聽電話應適時,一般鈴響不應超過三聲,如受話人不能接聽,離之近來的.職員應自動接聽,緊要電話作好接聽記錄,嚴禁占用公司電話時間太長。

        6.職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區(qū)內的衛(wèi)生保潔工作,保持物品整齊,桌面清潔。

        7.各部門專用的設備由其部門指定專人定期清潔,公司公共設施則由辦公室負責定期的清潔保養(yǎng)工作。

        8.發(fā)覺辦公設備(包含通訊、照明、影音、電腦等)損壞或發(fā)生故障時,員工應立刻向辦公室報修,以便適時解決問題。

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