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    1. 辦公用品管理制度

      時間:2024-07-09 14:07:12 辦公/印刷/造紙 我要投稿

      (優(yōu)秀)辦公用品管理制度15篇

        隨著社會一步步向前發(fā)展,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編精心整理的辦公用品管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

      (優(yōu)秀)辦公用品管理制度15篇

      辦公用品管理制度1

        一、各教室責任人、班主任

        物品設置:電腦、電燈、電扇、桌凳、黑板、門窗、窗簾、拖把、笤帚、簸箕、水桶

        1、電腦:要嚴格按要求操作,嚴禁上課時間查閱與教學無關的內容,上班時間禁 止玩游戲。不用電腦時,及時用電腦罩罩上。

        2、電燈、電扇:本著節(jié)約用電,物盡其用的原則,做到人走燈滅,陰天開燈,晴天少開或不開燈,及時關燈。電扇根據天氣變化而定速度,人走扇停,對于開關、調速器要保護好。

        3、桌凳:責任期為一學年,責任期內每室損壞課桌兩張,凳子四個為正常,但要寫出損壞原因,總務處記錄,按排更換或維修,超過規(guī)定數量,要由班主任查時責任學生,找家長維修(保證質量)或照價賠償。一年教室新桌椅,保證1——6年級無損壞,屬質量問題或開鉚,由學校找廠家更換或維修,屬使用不當,由班主任找學生家長照價賠償,并由總務處記錄。

        4、黑板:每損壞一平米玻璃,按市場價工本費、賠償80元,由班主任說明原因,總務處做記錄,找人維修。

        5、窗簾:各班要責任到人,專人保護,如損壞找責任學生家長原樣維修、更換。

        6、衛(wèi)生用具:開學初一次性發(fā)放,(特殊情況除外)使用一學期。

        二、辦公室責任人、年級及學科組長

        保證各種辦公用品、設施的正常使用,如有損壞或丟失,組長要以書面形式說明原因,視其情況,酌情培償,總務處做記錄。

        三、各功能室責任人、分管教師

        保管好本室所有設施,使用和保護結合,嚴格按使用要求操作程序,如因使用不當造成損失、損壞,視其情況,酌情賠償,并報總務處記錄。

        四、學期末總務處對各室進行檢查、核實與平時的`維修、更換記錄一并報校委會,按各班、各室損壞物品、更換的次數、程度評出等級,列入學?己嗽u定工作之中。

      辦公用品管理制度2

        為節(jié)約辦公費用,規(guī)范辦公用品領用手續(xù),規(guī)范辦公用品的管理,提高工作效率,更好地控制辦公消耗成本,結合本公司實際情況,決定實行“辦公用品領用”制度。凡需領用辦公用品的部門及人員,必須先填寫《辦公用品領用單》,由部門領導簽字,然后上交辦公室,由辦公室辦辦理。請各部門認真執(zhí)行,并給予積極配合。

        一、訂立辦公用品申領制度本著以下原則:

        1、厲行節(jié)儉,反對浪費;

        2、合理申請,從工作角度出發(fā);

        3、加強保管,責任到個人;

        4、手續(xù)簡便,易操作。

        二、辦公用品領取規(guī)定:

        1、辦公用品包括耐用辦公用品和低值易耗品。易耗品包括:A4、A3紙、水筆、筆芯、圓珠筆、鉛筆、膠水、固體膠、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、衛(wèi)生紙、抽紙、煙灰缸等。耐用辦公用品包括:訂書機、垃圾桶、水桶、剪刀、電話機、計算器、直尺、插座、U盤、票夾、文件夾、熱水瓶、拖把等。

        2、易耗辦公用品中對以下有特殊規(guī)定:每個員工三個月內限領水筆一支、水筆筆芯3支、圓珠筆1支、鉛筆1支;每個部門六個月內限領膠水2瓶、固體膠2支;每個員工一年內限領橡皮1塊;一次性杯子、抽紙、煙灰缸僅限領導辦公室領用。此標準為暫定數,可依據每月平均用量進行合理調整,但超過此標準領用,必須由辦公室主任簽字方可再領。

        3、耐用辦公用品已于此制度規(guī)定前領取,在今后正常使用發(fā)生的損壞時,要及時向辦公室報告,由辦公室安排修理,如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄,使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。

        4、對于報廢的辦公用品,要做好登記,在《報廢單》上填寫用品名稱、數量及報廢處理的其他有關事項,并由部門領導同意簽字后,到辦公室辦理報廢手續(xù),再憑《辦公用品領用單》申領新用品,否則不予領用。

        辦公用品的領用時間定于每周二下午進行,因此,各部門需在周五下班前將需領用的辦公用品上報辦公室。如因工作原因或特殊情況急需時,辦公室盡量配合。

        3、為能給每位員工提供滿意的`服務,需領用大量或較貴重的物品時,經請示領導,將所需用品名稱、規(guī)格、數量、使用時間提前一周告知辦公室,以便及時添置。

        4、辦公用品須經領用人簽字方可予以發(fā)放。

        5、各部門指定專人填寫《辦公用品申請單》經部門領導簽字后,上交到辦公室,每周二下午領取,使用辦公用品的員工到該部門指定人處領取并簽字回饋辦公室。

        6、部門指定專人領取物品時必須到辦公室在辦公用品領用單上一一列明并簽字,使用保管人一欄必須注明由誰使用保管,使用保管人負責保管并承擔責任。

        三、辦公室每月匯總。

        出各部門辦公用品領用清單及單價一覽表,并結算出各部門辦公用品費用。該表一式三份,一份交財務,一份交領導,一份歸辦公室存檔。

        本制度自即日起執(zhí)行。

        附件:

        辦公用品領用單

        注:1、該物品由使用保管人簽字,如丟失,按市場價賠償。

        2、該領用單一式兩份,一份領用人簽字留底辦公室,一份領用人拿回部門待使用保管人簽字完畢后再交予辦公室留檔。

        附件:

        辦公用品報廢單

      辦公用品管理制度3

        辦公用品領用管理制度旨在規(guī)范公司內部的辦公物資使用,確保資源的有效管理和合理分配,以提高工作效率并控制成本。它涵蓋了從物品采購、領用流程、庫存管理到報廢處理的各個環(huán)節(jié)。

        內容概述:

        1. 辦公用品分類與標準:明確各類辦公用品的.定義和使用范圍,設定統(tǒng)一的采購標準。

        2. 采購流程:規(guī)定辦公用品的申請、審批、采購及驗收程序。

        3. 領用制度:制定領用登記、權限分配和領用頻率的規(guī)則。

        4. 庫存管理:設定庫存水平,定期盤點,防止浪費和短缺。

        5. 使用與維護:指導員工正確使用和保養(yǎng)辦公設備,延長使用壽命。

        6. 報廢處理:規(guī)定辦公用品的報廢標準和處理方式。

      辦公用品管理制度4

        為規(guī)范公司辦公用品的申購、入庫、保管、發(fā)放、使用、報廢、盤存、交接程序,使之管理有序,責任明確,節(jié)儉節(jié)約,避免浪費,特制訂本制度。

        一、辦公用品的分類。

        按使用的性質分為低值易耗品和高值保管品兩類。

        其中低值易耗品主要指:簽字筆、圓珠筆、鉛筆、信封、刀片、膠水、回形針、膠帶、氣泡袋、大頭筆、割刀、刀座、綁帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、復印紙、打印紙、便簽紙、橡皮擦、原子筆、筆芯、夾子、涂改液、白板筆、螢光筆、記事本、電風扇、線插板、插座、剪刀、釘書機、計算器、電話機、裝訂機、檔夾、裁紙刀、印泥、一次性紙杯等價值較低的日常辦公用品;

        高值管理品為:復印機、電腦、移動硬盤、打印機、掃描儀、碎紙機、文件柜、空調、相機、攝影機、投影儀、音響、電視機、辦公桌椅、窗簾、茶具、影碟機、名貴瓷器等價值較高的物品。

        二、辦公用品的管理責任部門。

        公司辦公用品(單品價值3000元以下)的管理歸口為公司辦公室,單品價值超過(含)3000元的大件管理品按固定資產管理要求歸口生產綜合部管理。每月的25號前,各單位、部門需制定相應的次月辦公用品購買計劃報公司辦公室,辦公室完成公司辦公用品購買計劃匯總報公司審核。當月的支出應當限定在報批的計劃經費之內,如有超支的,需要列出超支的緣由。超支極大的`需書面解釋。

        三、辦公用品的申請。

        公司辦公用品的申請由各部門、單位應當根據自己單位(部門)的辦公需要,及時地提出采購申請。《物資采購單》經單位、部門負責人簽批,統(tǒng)一向公司辦公室進行申請。

        四、辦公用品的審批。

        在填寫《物資采購單》后,申請人將申請單交公司辦公室、監(jiān)察審計部審核。公司分管領導負責審批所分管單位(部門)所需購買辦公用品的申請。單品價值超過(含)3000元的,由分管領導簽批后,再呈公司總經理審批。

        五、辦公用品的采購。

        各單位、部門填寫的《物資采購單》在得到批準后,交到公司辦公室統(tǒng)一采購。辦公室做好供應商的建檔工作,編制出常用辦公用品的價格表,把握好辦公用品的價格行情,做好供應商的比較、甑選工作,堅持“貨比三家”原則,盡最大可能控制好辦公用品的采購成本。根據公司日常辦公需要,對一些常用的辦公用品進行批量購買,經過驗收后,在辦公室保持一定庫存,以保證正常辦公需要的及時滿足,提高供給效率。

        六、辦公用品的入庫管理和保管

        辦公用品購買后,由專人驗收入庫,辦公室統(tǒng)一保管和發(fā)放。各單位、部門申請的辦公用品應當及時發(fā)放。已發(fā)放的辦公用品由辦公室做好相應的領用記錄,明確領用部門,領用人,領用日期。辦公室建立辦公用品管理臺帳,每一季度匯總報表,實行定期盤點制。每季度末的25號至31號內抽取時間進行大件管理品的盤點。由公司辦公室、生產綜合部、監(jiān)察部、財務部各派一人組成盤點小組對各部門、單位的辦公用品進行盤點。盤點內容包括檢查相應的辦公用品的存在情況,問題情況,并讓相應的保管人簽字確定,以便及時地發(fā)現問題,處理問題。

        七、辦公用品的領用。

        各單位、部門憑《物資采購單》可以領用已采購回公司的辦公用品。在領用時,領用人應當在《辦公用品發(fā)放表》上簽上領取人姓名和日期。領取人可以是《物資采購單》申請人,也可以是申請人指定的辦公用品使用人。但涉及高值管理品的,必須是使用人前來領取并簽字,以明確保管責任。在領用人簽字領取辦公用品時,辦公室應當對領取人做好登記記錄。

        八、辦公用品的報廢。

        公司對高值管理品的報廢實行審批管理。各單位、部門如有高值管理品損壞,不能使用的,應當依據以下程序進行處理。對簡單問題的可以自行維修處理。但對有保修服務品,且在保修期內的,不得擅自自行處理?删S修品出現問題的應當提交《辦公用品維修申請單》至辦公室統(tǒng)一進行處理。對維修不成的高值管理品實行報廢處理。報廢應當是在對可能維修的,在提交過維修申請,經過維修但無法修好的情況下,或者是對無條件維修的,或無維修價值的,經過辦公室的故障認定,方可由該管理品的保管人填寫《辦公用品報廢申請單》,經辦公室簽字確認后報廢事項方為成立。報廢品原購買價值單件超過1000元的,須報請公司分管副總經理的批準;原購買價值單件超過(含)3000元的,須報請公司總經理的批準,按固定資產報廢程序辦理固定資產報廢手續(xù)。高值報廢品在得到報廢審批后應當由辦公室進行回收處理,以求極可能的開源節(jié)流。

        九、辭職清退情況處理。

        對于提出辭職的員工,在辦理解除勞動合同手續(xù)時,必須辦理完辦公用品清退手續(xù)后方可辦理工資的領取等事項。

        十、本制度的實施時間

        本管理制度于xx年xx月xx日起實施。

      辦公用品管理制度5

        1、資源優(yōu)化:通過合理管控,降低辦公成本,提高醫(yī)院運營效率。

        2、提升效率:明確流程,減少因用品不足或混亂造成的耽誤。

        3、規(guī)范行為:避免濫用和私占,維護公平公正的.工作環(huán)境。

        4、環(huán)保意識:正確處理廢棄物,符合醫(yī)療機構的社會責任。

      辦公用品管理制度6

        為了強化局機關辦公用品和電腦耗材的管理和運用,提高效能并減小浪費,打造節(jié)約型機關,我們經過局黨組的研究和討論,依據我們的具體情況制定了以下制度。

        一、采購方面

        1. 辦公用品包括空調、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

        2. 電腦耗材包括電腦主機和配件、路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等,以及打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數據線、網線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

        3. 大量采購辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等,須先向相關部門領導提交申請,并得到批準。

        4. 我們采用集中采購、集中管理、集中分配、各股室使用的辦法。所有領用的辦公用品和電腦耗材均計入各股室的預算中。

        5. 日常辦公用品和電腦耗材的購買,須提前列出購買計劃并獲得批準后,由辦公室進行購買。

        6. 大型物品的采購須按照相關規(guī)定進行,先由部門提出購買需求,得到領導批準后,再由財務室處理并與政府采購機構進行溝通。

        7. 日常辦公用品和電腦耗材的采購也可以通過定點和非定點的方式進行。批量購買必須在定點商店進行,如果在定點商店買不到,可以在其它地方購買,但須事先取得財務室的許可。

        8. 在舉行大型活動(包含節(jié)日和慰問活動等)、會議或其他特殊情況下需要購買預備物資的,由辦公室或財務室來負責購買。

        二、管理和領用方面

        1. 辦公室應詳盡地登記購買的所有辦公用品和電腦耗材,并將其保存起來。

        2. 物品的保管由辦公室工作人員負責,他們應該詳細記錄這些信息,而財務室則需要定期與辦公用品保管人員核實庫存賬戶,確保庫存的辦公用品賬目與實物相符。

        3. 領取辦公用品和電腦耗材時,各股室應該遵循“勤儉節(jié)約,即時領取”的原則,指派專人按需領取,不能隨意領取。

        4. 在領取之前,你需要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》并獲得保管人員的批準。

        5. 辦公用品和電腦耗材保管人員應該加強對辦公用品倉庫的`管理,保持倉庫的清潔,避免辦公用品和電腦耗材受到損害或者遺失。

        6. 使用辦公用品和電腦耗材時,各部門應該倡導勤儉節(jié)約的精神,盡可能的利用已有的資源,可以修理的東西不要直接替換,嚴格杜絕浪費,努力降低成本。

        7. 辦公用品和電腦耗材每月底結算一次。

        公司辦公用品采購管理制度

        第一條為了加強對行政行政采購活動的管理和監(jiān)督,合理申購與領用,節(jié)約辦公費用,特制定本管理辦法。

        第二條本管理辦法適用于公司各部門。

        第二章管理細則

        第三條歸口管理部門:采購由公司行政人事部按審批權限實行按需采購制度,公司行政人事部負責公司管理各部門的采購,財務資產部分別進行核算與實施監(jiān)督。

        第四條請購程序:

        (一)日常辦公用品請購:由行政部在每月初根據各部門庫存狀況分別編制“請購單”,直接財務資產部審核批準后實施采購。

        (二)特殊辦公用品請購:如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行采購,由使用部門在每月初報送“請購單”(突發(fā)請購可特殊處理,但需提前3天申請,給予一定的采購時間)。

        (三)如因開展單個項目,如:招標會議、大型活動、人力資源培訓等,請購數量較大時,除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說明外,在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手續(xù)。

        (四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程:各子公司報送流程:公司各部門第一負責人公司財返行政部;

        (五)請購單的報送時間:各部門每月第一個工作日報送到行政部,行政部匯總后報送財務部,財務部審核后于當天報送常務副總經理,返集團行政部(遇節(jié)假日順延),經集團行政部負責人復核確認后于三個工作日采購到位。

        (六)所有請購單需注明“品名、單價、數量、金額”等內容,不得隨意涂改。

        第五條內部管理:

        (一)辦公用品領用時間為全天。各部門、公司員工根據每月申請及實際工作需要至行政部領用辦公用品。

        (二)所有員工對辦公用品必須愛護,厲行節(jié)約,杜絕浪費,禁止貪污,降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

        (三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管規(guī)范。

        (四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。

        第六條收發(fā)管理:

        (一)驗收:

        采購人員按請購單的要求進行采購后,應將采購物品、采購有關發(fā)票及有效票據協(xié)同請購單交予辦公用品管理人員進行核對,并辦理入庫手續(xù),辦公用品管理人員應核對采購物品數量、質量(是否符合請購要求),填寫入庫單(入庫單采取訂本式、一式三聯(lián)、且連續(xù)編號),入庫單應詳細填寫品名、單價、數量、金額。三聯(lián)單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員、一聯(lián)記賬聯(lián))。

        所有入庫單均應有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員作為費用報銷原始憑證附件。所有辦公用品采購均需辦理入庫手續(xù)。

        (二)領用:

        所有辦公用品領用均須辦理領用手續(xù);領用時均需在行政的領用登記本上簽。

        行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數量、單價、金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內容。

        領用人領用日常辦公用品,按附件2“辦公用品領用規(guī)定”辦理;特殊辦公用品的領用遵循“誰請購、誰領用”的原則。

        文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續(xù),由行政部門負責人簽核。部門負責人對領用真實性、合理性負責,行政文員對領用真實性、合規(guī)性(是否超出領用標準)實施監(jiān)督,對存在質疑之領用可以拒絕并向上級領導報告。

        各部門辦公用品領用的費用統(tǒng)計以領用登記本的內容為依據。

        (三)采購借支與報銷:

        采購員借支實行備用金制,采購回后及時辦理入庫并到財務報銷,特殊情況可酌情另行借支。

        在辦理入庫手續(xù)后,采購員應將采購發(fā)票及其他有效票據連同入庫單(記賬聯(lián))、請購單交予財務費用會計審核。針對采購未完之請購單,費用會計審核時可根據入庫單情況在請購單上作已報銷標志,并將請購單退回采購員。

        財務核算與監(jiān)督:費用會計在審核采購報銷憑證時,在編制記賬憑證時,應將入庫單抽出單獨留存,所有已入庫采購物品均先計入“材料物資”科目,當月材料物資增加額應等于當月入庫單金額合計。費用會計根據文員報送的“辦公用品領用匯總表”,對當月入庫、領用進行核對,必要時可對期末庫存進行監(jiān)盤,核對無誤后,費用會計根據部門費用統(tǒng)計表填制當月部門辦公用品領用分攤憑證,如借:營業(yè)費用—辦公費用,營銷中心,貸:材料物資。由于各部門費用統(tǒng)計是根據各部門各品種領用數量x計劃價格(固定)進行核算,而財務材料物資是以實際成本入賬,所以應定期(季度)按期末庫存x計劃價格計算結果與材料物資余額比較,將價差視同消耗轉為費用。

        第七條行政臺賬管理:

        (一)建立各子公司庫存明細表;

        (二)入庫分開,入庫單以各子公司區(qū)別,各子公司有各自一本入庫單;

        (三)報銷分開,除公用文印資料無法分開外。

        (四)針對員工領用,如對非消耗品,可重復使用物品應建立個人臺賬,員工離職時應辦理退還手續(xù)(作負數領用單),如同品種部門再領回可不重計部門費用,如該部門內部已調劑使用,部門負責人應確認已收回。

        (五)辦公用品管理文員應在月終作統(tǒng)計核算(核算期間為當月1日-31日),于次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”,“辦公用品領用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認后,將簽收后的匯總表于4日前交公司財務部和公司總經理一份備檔,“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部;將兩份總表報送財務部。

        第三章附則

        第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。

      辦公用品管理制度7

        辦公用品發(fā)放管理制度旨在規(guī)范公司內部辦公用品的采購、保管、分配及使用,確保資源的.有效利用,提高工作效率,同時促進節(jié)約型企業(yè)文化的發(fā)展。

        內容概述:

        1. 辦公用品分類與編碼:建立統(tǒng)一的辦公用品目錄,為每種物品賦予唯一的編碼,方便管理和追蹤。

        2. 采購管理:明確采購流程,包括需求申報、審批、采購執(zhí)行和驗收。

        3. 庫存管理:設定合理的庫存水平,定期盤點,防止浪費和丟失。

        4. 發(fā)放管理:規(guī)定發(fā)放標準,實行申請審批制度,確保公平公正。

        5. 使用與維護:指導員工正確使用和保養(yǎng)辦公用品,延長使用壽命。

        6. 回收與報廢:設立舊品回收機制,對破損或過期物品進行合理處理。

        7. 財務核算:記錄辦公用品成本,納入財務報表,便于成本控制。

      辦公用品管理制度8

        第一條為規(guī)范辦公用品管理,節(jié)約經費開支,杜絕浪費,特制定本制度。

        第二條辦公用品歸口管理部門為辦公室。

        第三條辦公用品由辦公室統(tǒng)一購買、保管和發(fā)放,非經辦公室委托或授權任何部門和個人不得私自購買。

        1、各部門每半月提交一份經本部門部長簽字的辦公用品申領單,送辦公室審核。

        2、由辦公室根據辦公用品庫存情況并匯總各部門需求計劃,編制采購申請,經總經理批準后采購。

        3、臨時采購由各部門負責人提交申請,報總經理批準后,交辦公室采購。

        4、辦公用品采購應堅持貨比三家、優(yōu)質優(yōu)價。

        5、采購結束后,由辦公室通知各部門統(tǒng)一領取。

        第四條本制度所稱辦公用品分為消耗品和管理品兩種:

        1、消耗品(無再生價值):鉛筆、圓珠筆、碳素筆、圖釘、筆記本、復印紙、復寫紙、傳真紙、便簽、透明膠、檔案袋、信封、刀片、大頭針、回型針、橡皮擦等。

        2、消耗品屬一次性用品,用量大且不易管理。為使各部門領取

        方便和避免浪費的原則,消耗品領用為按月領取,由各部門負責人統(tǒng)一領取,并可隨部門或人員的工作狀況調整發(fā)放時間。

        3、針對消耗品中復印紙無序浪費現象,請各部門在領用A4紙時寫明用途、使用時間,下次領用時,時長應與上次大致相等;個別處室招標用紙請另行簽領,杜絕大量產生單面廢舊紙張的現象發(fā)生。

        4、管制消耗品(可再利用品):直尺、剪刀、裁紙刀、訂書器、起釘器、計算器等,如遺失應由個人或部門賠償、自購。

        5、管制消耗品自第二次發(fā)放起,必須以舊品替換新品,否則拒絕領取。

        6、管制消耗品領取時間是每周一下午13:00——17:00統(tǒng)一領取,并根據實際情況,可調整發(fā)放時間。

        7、管理品如有故障或損壞,應以舊換新。

        第五條辦公用品的領用

        1、各部門應指定專人負責領取辦公用品,并辦理領用手續(xù)

        2、辦公室負責建立辦公用品和辦公用品采購、庫存、領用臺帳,做到帳物相符。

        3、辦公室做好辦公用品的日常分類、堆放等整理工作,

        第六條各部門應本著節(jié)約的.原則領取、使用辦公用品。

        第七條任何人未經允許不得挪用辦公用品,辦公用品嚴禁帶回家私用。

        第八條新進人員到職時由其所在部門提出辦公用品申請,然后到辦公室領取;若人員離職,則須將所使用的辦公用品(即管理品)上交辦公室。

        第九條辦公室文員應每月月末對辦公用品的庫存情況進行檢查,做到帳物相符,并保持合理的最低庫存,保證辦公用品的供應。

        第十條辦公室必須加強辦公用品的管理,防止失火,失盜。

        第十一條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。以前下發(fā)的同類文件規(guī)定同時廢止,以本制度為準。

      辦公用品管理制度9

        1.辦公用品的配置堅持必需的原則,以滿足工作的基本需要,其配發(fā)的`辦公用品均為公司固有資產,全體員工應妥善保管。

        2.辦公用品的配置程序:每月月初或月末,公司由人力資源部定期采購,由使用部門提出書面申請,表明數量和要求,報人力資源部,人力資源部統(tǒng)計核實后報總經理審批后,進行采購,采購用品入賬后按需分配。

        3.辦公用品的采購、發(fā)放,由公司專人管理。配發(fā)辦公用品應建立臺賬并由收領人簽字。

        4.調出本公司的人員,辦公用品應如數(一次性消耗品除外)交回公司,如不上交,將按原價從工資獎金中扣除。

        5.公司員工應妥善保管好自己的辦公用品,不得故意損壞挪為他用,如有發(fā)生,請按原價兩倍罰款。丟失辦公用品照價賠償。

        6.公司員工要愛護辦公設施,不得違章操作傳真機、復印機等辦公設備,如發(fā)現故意違章操作或故意損壞辦公設備,對本人處以50~100元罰款,并勒令其對辦公設備維修或更換,人力資源部要對其管轄的辦公設施及時檢查,發(fā)現問題要及時維修,做好日常的保養(yǎng)工作。

        7.使用辦公用品要注意節(jié)約,嚴禁浪費,復印文件材料要盡可能雙面(正反面)復印。文件草稿打印,有單位存有廢紙時應用單位廢紙打印,要養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習慣。如發(fā)現員工浪費紙張,將給予50~100元的處罰。

        8.私人資料不得在公司打印、復印、傳真。

        9.辦公室門卡,在員工正式轉正后,可統(tǒng)一配置,并在人力資源部登記備案。

      辦公用品管理制度10

        第一條【制度宗旨】為了切實加強辦公用品倉庫物資管理,規(guī)范辦公用品申領、發(fā)放與采購等工作,提高物質資料利用率,進一步促進公司健康全面發(fā)展,結合辦公用品倉庫物資管理現狀,根據國家法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關規(guī)定,特制定本辦法。

        第二條【適用范圍】各部門、車間主管領導,領料員和采購員適用本辦法。領料員由各部門、車間主管領導指定,報行政部備案。

        辦公用品倉庫管理人員依照本辦法執(zhí)行。

        第三條【物資申領】申請領用辦公用品,采取以舊換新和按需領用相結合的辦法,由辦公用品領用人所在部門、車間的領料員憑主管領導批準的證明文書專人向倉庫管理人員申領。領料員負責對本部門、車間的辦公用品領用人發(fā)放物資。

        各部門、車間主管領導具有辦公用品領用審批權。

        第四條【物資發(fā)放】倉庫管理人員對符合本辦法第三條規(guī)定的領料員發(fā)放有關辦公用品。領料員應當積極配合倉庫管理人員辦理辦公用品出庫等手續(xù)。

        倉庫管理人員應當及時、正確做好辦公用品出入庫登記、調度、計劃和控制等工作。

        辦公用品發(fā)放日期為星期一、星期二。如遇節(jié)假日,則應提前在最近的工作日發(fā)放。

        第五條【物資采購】采購辦公用品應當嚴格按照下列程序進行:

        ⑴提出申請。根據辦公用品使用量和庫存量實際情況,由倉庫管理人員向行政部主管領導提出辦公用品采購申請。

        ⑵行政審核。行政部主管領導應當對倉庫管理人員提交的《辦公用品采購申請書》進行認真審核:對符合條件的,給予批準;對不符合條件的,說明情況并退回申請。行政審核應當從受理申請之日起2個工作日內完成,特殊情況,可以適當延長,但不得超過3個工作日。

        ⑶物資采購。倉庫管理人員將批準的《辦公用品采購申請書》及其附件《辦公用品采購清單》交付采購員,由采購員承辦辦公用品采購事宜。辦公用品入庫時,采購員憑供方出具的正規(guī)發(fā)票積極及時配合倉庫管理人員辦理物資入庫等手續(xù)。采購員采購的辦公用品名稱、規(guī)格和數量應當與《辦公用品采購清單》相一致。

        第六條【物資控制】行政部組織實施辦公用品經費計劃方案。經費計劃方案直接責任人員為各部門、車間主管領導。各部門、車間申請領用辦公用品,其總金額每年不得超出預定計劃數,超出計劃數的`,公司不予考慮。行政部辦公用品計劃經費每年為*元,人力資源部每年為*元,財務部每年為*元,貿易部每年為*元,采購部每年為*元,融資部每年為*元,品保部每年為*元,設計部每年為*元,機電部每年為*元,領帶部每年為*元。

        申請領用辦公用品,其總金額每年未超出預定計劃數的,未超出部分的全部金額歸經費計劃方案直接責任人員所有。

        實施經費計劃方案應當堅持有利于生產的原則。

        第七條【處理原則】違反本辦法規(guī)定情節(jié)較輕的員工,由行政部責令改正;屢教不改的,視情節(jié)輕重,可按500元以下的標準處理;情節(jié)較重并給公司造成損失的,可按實際損失進行賠償,賠償金從其當月工資中扣除,當月工資不足以扣除賠償金的,不足部分從下月工資扣除;情節(jié)嚴重的,移交公安機關處理。

        行政部處理員工,應當制作《行政處理決定書》。對行政處理不服的,員工可以向行政部申訴或者通過法律途徑解決,申訴或者通過法律途徑解決期間,具體企業(yè)行政行為不停止執(zhí)行。法律、法規(guī)和規(guī)章另有規(guī)定的除外。

        任何部門和員工對于違反本辦法規(guī)定的行為有權檢舉和控告。行政部受理辦公用品倉庫物資管理違規(guī)行為的檢舉和控告。

        第八條【解釋權限】本辦法由**有限公司行政部負責解釋。

        第九條【施行時間】本辦法自發(fā)布之日起施行。與本辦法相抵觸的其它辦公用品倉庫物資管理規(guī)定同時廢止。

      辦公用品管理制度11

        為更好的控制辦公用品消耗成本和配置成本,規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領用和管理工作,特制定辦公用品領用管理制度,自20xx年5月1日起生效:

        一、辦公用品的分類及領用范圍

        1、辦公用品的分類

        公司給員工個人配置的電腦、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的紙、筆、計算器等辦公文具。公司給部門配置的'文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。公司公用的辦公設備,如公共區(qū)域的傳真機、打印機、復印機等。公司為全體員工購置的書籍、雜志和報刊。

        2、領用范圍

        員工日常工作所需領用:筆、計算器、筆筒、文件夾、文件欄、剪刀、美工刀、夾子、訂書機、起釘器、膠帶、膠水、涂改液、筆記本、環(huán)形針、大頭針、橡皮、復寫紙等。財務崗位員工可根據工作需要領用專用:帳簿、憑證、單據等。

        以上常用辦公用品領用清單由綜合部根據庫存情況、貨品成本及公司辦公調備等因素整理成表格(含貨品類型、名稱、型號、成本價、銷售人氣等)報總經理審批,審批通過后,則公司辦公用品領用不能超出此表單。特殊情況經由總經理審批后方可執(zhí)行。

        第二條辦公用品的申購

        1、公司各部門在每月20日之前日進行申購,并將《辦公用品申購表》(附表1),報綜合管理部相關負責人處。

        2、各部門申購辦公用品時,需要部門負責人及相關分管領導進行簽字。

        3、新入職員工,在入職當天發(fā)放配套的辦公用品,如在入職后一個月內辭職,必須將領取的辦公用品全部退回。

        4、新入職人員,辦公室發(fā)放的配套辦公用品包括:中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

        5、公司各部門所需的辦公用品統(tǒng)一由綜合管理部采購,私自購買不予報銷。

        第三條辦公用品的采購

        1、公司綜合管理部根據費用預算,對公司各部門的《辦公用品申購表》進行審核且匯總。

        2、公司各部門制定的《辦公用品申購表》,匯總后制定《采購計劃》報分管領導和總經理審批,后交到綜合管理部辦公用品專管人員處。

        3、公司綜合管理部和財務部共同選擇供貨商,通過比價的方式本著物美價廉的原則確定適合的供貨商簽訂長期的供貨協(xié)議。

        第四條辦公用品的發(fā)放

        1、每月4-5日為統(tǒng)一發(fā)放所申購辦公用品的時間,其它時間不予領取(特殊情況除外)。

        2、公司各部門領取辦公用品之后,在綜合部做好登記。

        3、辦公用品使用、領用要嚴格執(zhí)行以舊換新制度,以最大限度地節(jié)省、節(jié)約,控制日常辦公成本成本。

        第五條辦公設備管理

        1、公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案柜等辦公設備)由綜合管理部統(tǒng)一購買。

        2、各部門在申購辦公設備時,要在年度及月度預算范圍之內申購。

        3、購買辦公設備一樣要以物美價廉為原則。

        4、各部門將領取回的辦公設備要及時編入《固定資產盤點表》,領用人登記,遵循誰使用誰負責的原則。

        第六條考核標準

        1、如未在規(guī)定時間內進行申購而影響本部門業(yè)務,責任由相關部門承擔。

        2、新入職員工如在一個月內辭職,綜合管理部行政文秘必須負責將辦公用品及設備收回,否則費用由相關部門承擔。

        本制度由公司綜合管理部負責編制和修改,由總經理批準。

        起草:石若力

        審核:武娜

        簽發(fā):李芳波

        附表1:

        辦公用品申購表

        申購部門:xx月份:

        1、先對現有辦公用品進行登記上帳;

        2、領用以舊換新可隨時領用。

      辦公用品管理制度12

        一、目的與適用范圍

        1.1為規(guī)范公司行政采購行為,強化監(jiān)管力度,有效控制辦公成本,特制定本管理體系。

        1.2本管理體系適用于公司各個部門。

        二、采購管理細節(jié)

        2.1歸口管理:由公司行政人事部統(tǒng)一負責各項采購需求,執(zhí)行審批權限內的按需采購政策;同時,財務資產部負責核算和監(jiān)督。

        2.2請購程序:

        A。日常辦公用品請購:由行政部每月初根據各部門庫存情況編制“請購單”,由財務資產部審批后執(zhí)行采購。

        B。特殊辦公用品請購:如有需要采購常規(guī)辦公用品目錄以外的用品,由使用部門在每月初提交“請購單”(突發(fā)事件可在特殊情況下處理,但需提前3天申請,以便安排采購)。

        C。若特定項目(例如:招標會議、大型活動、人力資源培訓等)所需的辦公用品較多,則應在專項預算中明確辦公用品預算,并在請購或領用時提交單獨的請購單或辦理領用手續(xù)。

        D。非日常辦公用品的請購單流程:各子公司的請購單流程由公司各部門第一負責人提交給公司財務部,然后返回行政部。

        E。請購單的提交時間:各部門在每月的第一個工作日提交給行政部,行政部匯總后提交財務部,財務部審核后在當日提交給常務副總經理,返回集團行政部(遇到節(jié)假日順延),經過集團行政部負責人復查確認后在3個工作日內完成采購。

        2.3所有請購單應標明“品名、單價、數量、金額”等信息,不能任意涂改。

        三、內部管理

        3.1辦公用品領取時間全天開放,各部門和公司員工可以根據每月申請和實際工作需求向行政部領取辦公用品。

        3.2員工必須珍惜辦公用品,努力節(jié)省,堅決防止浪費,禁止貪污,減少消費支出。辦公用品僅限于辦公使用,不得挪作他用或私自占用。

        3.3行政部負責辦公用品的管理工作,確保其完整、充足、優(yōu)質,庫存合理,支出適度,嚴格管理辦公用品的存儲和使用。

        3.4辦公用品管理要保證干凈、整潔,注重安全,防火防賊,嚴格執(zhí)行規(guī)章制度。

        四、收發(fā)管理

        4.1驗收:

        采購人員按照請購單的需求進行采購后,應將采購的物品、采購相關的發(fā)票和有效的票據以及請購單一同交給辦公用品管理員進行核對并辦理入庫手續(xù)。辦公用品管理員應對采購的物品的數量、質量進行核對,并填寫入庫單。入庫單應詳細列出品名、單價、數量、金額等信息。入庫單共三聯(lián),一聯(lián)留存,一聯(lián)交由采購員,一聯(lián)記賬。

        所有入庫單都應有驗收人和采購員兩個人的簽名。辦理入庫后除了存根聯(lián)以外,其他的兩聯(lián)都交由采購員作為費用報銷的原始憑證附件。所有的辦公用品采購都需要辦理入庫手續(xù)。

        4.2領用:

        所有辦公用品的領用都需要辦理領用手續(xù);在行政部的領用記錄本上簽名即可。

        行政部的領用記錄本應該包括“領用日期、品名、單位、數量、單價、金額、部門負責人簽名、領用人簽名”等信息。

        領用日常辦公用品的人員,按照附件2中的“辦公用品領用規(guī)定”進行操作;特殊辦公用品的領用遵循“誰請購,誰領用”的原則。

        文印室公共耗材的領用由文員辦理領用手續(xù),由行政部門負責人審核。部門負責人應對領用的真實性、合理性負責,行政文員應對領用的真實性、合規(guī)性進行監(jiān)督,對于存在疑問的領用,可以拒絕并向上級領導報告。

        各部門辦公用品領用的費用統(tǒng)計以領用記錄本的信息為準。

        4.3采購借支與報銷:

        采購員借用實行備用金制度,采購完成后要及時辦理入庫并到財務報銷,特殊情況可以酌情另行借用。

        在辦理入庫手續(xù)后,采購員應將采購發(fā)票和其他有效的票據以及入庫單(記賬聯(lián))和請購單交給財務費用會計進行審核。對于還未完成采購的請購單,費用會計可以在請購單上標記已報銷,并將請購單退回到采購員。

        財務核算與監(jiān)督:費用會計在審核采購報銷憑證時,在編制記賬憑證時,應將入庫單抽出單獨保存,所有的已入庫的采購物品都應該先進入“材料物資”科目,當月的材料物資增加額應該等于當月的入庫單金額總和。費用會計根據文員提供的“辦公用品領用匯總表”,對當月的入庫、領用情況進行核對,必要時可以對期末庫存進行盤點,核對無誤后,費用會計根據部門費用統(tǒng)計表填寫當月部門辦公用品領用分攤憑證,如借:營業(yè)費用—辦公費用,營銷中心,貸:材料物資。因為各部門費用統(tǒng)計是根據各部門各品種領用數量乘以計劃價格(固定)進行計算,而財務材料物資是以實際成本入賬,所以應定期(季度)按照期末庫存乘以計劃價格計算的結果與材料物資的余額相比,將兩者之間的差額視為消耗并轉化為費用。

        五、行政臺帳管理

        5.1建立各子公司的庫存明細表;

        5.2入庫分開,每個子公司都有自己的入庫單;

        5.3報銷分開,除了公用文印資料無法分開以外。

        5.4對于員工領用的非消耗品或者可以重復使用的物品,應建立個人臺帳,員工離職時應辦理退還手續(xù)(做負數領用單),如果同一品種的部門再次領回則不再重新計算部門費用,如果已經在部門內部進行了調配,部門負責人應當確認已經收回。

        5.5辦公用品管理文員應在月底進行統(tǒng)計結算(結算周期為當月1日至31日),并在次月2日前完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”。其中,“辦公用品領用匯總表”應交給公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用進行簽收確認后,將簽收后的匯總表在4日前交到公司財務部和公司總經理處備份,“辦公用品庫存明細表”直接交給公司財務部;將兩份總表交給財務部。

        六、附則

        6.1本管理體系的解釋權歸集團行政部所有。

        公司辦公用品采購管理制度

        1、為加強制度建設,厲行節(jié)約,制止奢侈浪費,規(guī)范采購行為,強化財政性支出管理,加強支出的準確性和可控性,制定本制度。

        2、采購根據日常工作辦公需要,在財政紀律監(jiān)督下,按照公開、公平、公正的原則進行。

        3、采購范圍。具體包括基本建設工程支出,購置設備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出,凡需列局財務的所有辦公經費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍(維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行,招待費用按招待管理制度實行)。

        4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。

        (1)局領導和各股室根據業(yè)務工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總;

       。2)辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究,確定全局辦公用品采購計劃;

        方案一:

        (3)辦公室將黨組確定的采購計劃通知各股室自行采購;

        (4)采購費用憑有稅發(fā)票到局財務審核,按財務規(guī)定報銷;

        方案二:

       。3)由辦公室和財務室按需求進度統(tǒng)一購買、保管;

       。4)局領導和各股室根據實際使用情況登記領取,領取數一般不得超過規(guī)定數額;

       。5)費用結算,憑有稅發(fā)票和采購用品詳單即辦即結。

        5、大宗辦公用品和固定資產采購辦法。本制度所指固定資產是指使用年限在1年以上或單項價值超過XX元的國有資產。采購辦法:

        (1)單項價值在XX元(不含)以內或采購總額在10000元(不含)以內的大宗辦公用品,各股室因工作需要購置的,須先寫出采購申報,注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求,報業(yè)務分管領導簽署意見,報局長同意后,到辦公室登記,由辦公室和財務室負責統(tǒng)一采購結算。

        (2)單項價值在XX元以上和采購總額在10000元以上的.重大采購項目由局黨組集體研究確定,由相關股室和辦公室、財務室按財政紀律規(guī)定辦理采購手續(xù),需政府采購的委托區(qū)采購中心統(tǒng)一辦理,由局財務結算辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法。

        6、計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備的采購。該項設備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄(見附錄),凡目錄以外的電子設備及其配套設備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項目,需局黨組研究決定,是否更新采購目錄。

        7、固定資產管理安全規(guī)定。固定資產的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法。

        (1)計財股對經采購的辦公用固定資產進行登記,并明確相應的責任人。固定資產因工作關系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案,辦理責任人變更登記。

       。2)責任人對所負責的固定資產必須正確使用,精心愛護,保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可,不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借,應由借用人寫出局面借條,明確使用期限,由批準人簽字同意,方能出借。借用人到期歸還后,責任人應對所借資產的完整性進行檢查。

       。3)因不正當操作使用,或因個人過失,或因故意損壞,對固定資產造成損壞,責任人或過失人應予賠償損失,承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查,給予嚴厲批評出借后的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。

       。4)因保管不善造成固定資產丟失,責任人應予賠償,承擔全部責任。固定資產出借后造成丟失的,由借用人或批準人賠償。

       。5)經妥善保管后,固定資產發(fā)生被盜的,責任人應當寫出情況說明,由黨組研究認定責任。

        公司辦公用品管理制度

        第一章總則

        第1條為加強本公司辦公用品管理,節(jié)約成本,提高效率,規(guī)范流程,明確職責,倡導健康優(yōu)質、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現代辦公方式,特制定本制度。

        第2條辦公用品由行政部集中管理,辦公外包服務商負責實施,實行統(tǒng)一采購,統(tǒng)一發(fā)放,統(tǒng)一回收處理。

        第3條本制度辦公用品包括:書寫工具系列、紙本系列、文具系列、名片與圖文系列、辦公生活用品系列、專項辦公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。(詳見附件“X辦公用品清單”)

        第二章辦公用品計劃

        第4條各部門根據本部門辦公用品使用狀況,每月29日前提報下月辦公用品領用計劃,部門負責人審簽后報行政部。

        第5條行政部專員查對辦公用品領用計劃與辦公用品臺賬和庫存,提報辦公用品采購計劃,經負責人審簽后傳送至仁通科技。

        第6條采購單位價值500元以上辦公用品時,須報請總經理批準。特殊辦公用品能夠經行政部同意授權各部門自行采購。

        第三章辦公用品采購

        第7條辦公用品采購采用即時供應、不間斷配置、7*24小時服務的辦公外包模式。由行政部直接對口仁通科技進行管理。

        第8條辦公用品采購計劃傳送至仁通科技后,仁通科技給予反饋,按協(xié)議要求配置辦公用品并即時配送、應急服務以及市場價格動態(tài)等。

        第四章

        第9條各部門領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》,一式兩份,一份用于分發(fā)辦公用品,一份用于臺賬登記。

        第10條行政部接到各部門的《辦公用品領用單》后,進行核對并做好登記,填寫一份《辦公用品分發(fā)通知書》交給仁通科技,仁通科技將所需用品備齊分發(fā)給各部門。

        第11條辦公用品領取后發(fā)現不適用或未用完部分,由仁通科技統(tǒng)一調換或回收。

        第五章辦公用品管理

        第12條對于列入公司固定資產和耐用辦公用品由行政部管理,其他低值易耗等辦公用品由仁通科技管理,其發(fā)生的庫存、丟失、損壞、價格波動等風險均有仁通科技自行承擔。

        第13條仁通科技對辦公用品的使用狀況作月度報表,會同行政部反饋辦公用品當月開支費用、浪費結余、辦公效率等狀況,參與企業(yè)辦公管理。

        第14條使用中的辦公用品出現問題及故障,由仁通科技負責退換、保修、維修、配件等事宜。

        第六章附則

        第15條本制度由行政部會同仁通科技制定,行政部做解釋,報總經理批準后執(zhí)行,修改時亦同。

        公司辦公用品管理制度

        為加強本公司辦公用品管理,節(jié)約成本,提高效率,規(guī)范流程,明確責任,倡導健康優(yōu)質、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現代化辦公方式,特制定本制度。

        一、辦公用品分類

        辦公用品分為固定資產類辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品。

        1、固定資產類辦公用品,如:辦公桌、辦公椅、傳真機、復印機、電腦、打印機、掃描儀、汽車等;

        2、非消耗性辦公用品,如:計算器、電話機、訂書機、剪刀、紙刀、白板等;

        3、消耗性辦公用品,如:筆記本、中性筆、膠棒、釘書釘、墨盒、A4紙、白板筆等。

        二、辦公用品入庫

        1、辦公用品入庫前須進行驗收,對于符合規(guī)定要求的,由行政部門、物品采購人及內勤人員共同對辦公用品進行驗收,行政部負責登記入庫;

        2、對不符合要求的,由該物品采購人負責辦理調換或退貨手續(xù)。

        三、辦公用品發(fā)放

        1、公司各部門領取辦公用品須填寫《辦公用品領用登記表》,注明物品領用日期、品名、數量、領用人以及所在部門,待填寫完整無誤后,方可領;

        2、為了降低資金成本,按照“物盡其用”的原則,辦公用品需根據實際情況進行按需領取;

        3、辦公用品領用、使用要執(zhí)行以舊換新制度,做到勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。

        四、辦公室用品歸還

        1、公司各部門歸還辦公用品須填寫《辦公用品歸還登記表》,注明辦公歸還日期、歸還品名、數量、所在部門并確認簽字,待填寫完整無誤后,由內勤人員進行核對,方可歸還;

        2、新入職員工,在入職當天發(fā)放配套的辦公用品,如在入職后一個月內離職,須將其所領取的辦公用品歸還。

        五、辦公設備管理

        1、公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅等)由行政部統(tǒng)一購買。

        2、要求各部門將所需的辦公設備連同辦公用品一并進行申購,由相關領導簽字確認后,交予行政部門進行合理采購。

        六、辦公用品的維護

        1、凡領取辦公用品的所有本公司員工,將遵循著“誰使用誰負責”的原則,請愛護并保管好公司的財物。

        2、嚴禁個人浪費和人為損壞,嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用(部分消耗性物品除外,如:筆記本、中性筆),如發(fā)現挪作私用的罰款200元/次,因挪作私用,造成辦公用品損壞的,責任人應按照該物品市場價進行賠償。

        3、員工離職時應由該部門負責人與行政部門合作對其辦公用品(消耗品除外)進行檢查,若有損壞的,從其當月應發(fā)工資中按該物品市場價扣除相應金額,并重新交回行政部門再做發(fā)放。

        4、凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品由該部門員工共同負責看管使用,人為因素丟失或損壞,由該部門負責人進行相應處理。

      辦公用品管理制度13

        1、提高效率:規(guī)范的`管理制度能減少因辦公用品不足或混亂導致的工作延誤。

        2、控制成本:有效管理能降低采購成本,減少浪費,提升企業(yè)經濟效益。

        3、保障公平:公開透明的發(fā)放流程有助于維護員工間的公平感,增強團隊凝聚力。

        4、塑造文化:通過倡導節(jié)約,推動形成積極的企業(yè)文化和價值觀。

      辦公用品管理制度14

        第一條機關辦公用品實行“按需申報、統(tǒng)一采購、力求節(jié)約”的原則。列入政府采購目錄內或達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購程序實施政府采購。未列入政府集中采購目錄內或未達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負責統(tǒng)一集中采購。(辦領導的辦公用品需求由綜合科負責)。電腦耗材每年集中采購實施兩次(即上、下半年采購各一次)。由各科在當年3月份和8月份提出申請,報分管辦領導審批后由綜合科統(tǒng)一實施。

        第二條綜合科要建立辦公用品保管及領用規(guī)章制度,各科室1人負責辦公用品驗收和領用手續(xù)。

        第三條辦公用品采購完畢報帳時,除由經辦人填寫結算單據外,還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關財務監(jiān)督管理制度》第三條規(guī)定程序報銷。單價500元(含)以上的物品屬于固定資產,購置固定資產須提出書面報告報分管辦領導審批后方可采購。

        第四條辦公用品采購需堅持實用、節(jié)約和公正、廉潔的原則,嚴禁利用辦公用品采購謀取私利。

        辦公用品采購管理制度3

        為規(guī)范局機關辦公用品的采購、保管、發(fā)放和審批工作,根據政府采購的有關規(guī)定,特制定本制度。

        一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動化設備、儀器設備、辦公家具、辦公耗材、衛(wèi)生潔具、辦公用文具、接待用品等。

        二、局辦公室是機關辦公用品采購、保管和發(fā)放工作的承辦單位,具體由辦公室確定專人負責,實行采購人員和保管發(fā)放人員分離制度,采購人員購進的用品,交保管人員驗收無誤簽字后保管。

        三、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的'原則。

        四、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要,及時制定采購計劃,按以下程序辦理:

        (一)一次性開支在500元以下的,經辦公室主任同意后,指定2人辦理。

        (二)一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導同意后,指定2人以上辦理。

        (三)一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導審核,由主要領導審批后,指定2人以上辦理。

        (四)一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經有關領導審核后,提交領導會議集體研究決定。

        (五)辦公自動化設備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購物品的采購,按政府采購的有關程序辦理。

        五、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:

        (一)保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質量和方便取用的原則,分類存放;

        (二)憑領用單領用物品,領用單須經辦公室主任審批簽字同意; (三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發(fā)放物品,領用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿氂涗,領用人員要簽字認可;

        (四)保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購計劃,按規(guī)定采購,保障供給。

        六、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強責任意識、服務意識,改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。

        七、固定資產管理

        (一)購置固定資產辦公用品單價在800元以上或使用年限在一年以上的,及時填寫固定資產入賬單,轉財務股登記入賬。

        (1)財務股對經采購的辦公用固定資產進行登記,按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則,明確相應的責任人。固定資產因工作關系進行移交的,需將移交清單送一份給財務股備案,辦理責任人變更登記。

        (2)責任人對所負責的固定資產必須正確使用,精心愛護,保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可,不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借,應由借用人出具,明確使用期限,由批準人簽字同意,方能出借。借用人到期歸還后,責任人應對所借資產的完整性進行檢查。

        (3)因不正當操作使用,或因個人過失,或因故意損壞,對固定資產造成損壞,責任人或過失人應予賠償損失,承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查,給予嚴厲批評。出借后的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。

        (4)因保管不善造成固定資產丟失,責任人應予賠償,承擔全部責任。固定資產出借后造成丟失的,由借用人或批準人賠償。

        (5)經妥善保管后,固定資產發(fā)生被盜的,責任人應當寫出情況說明,由單位研究處理。

        (二)固定資產報廢規(guī)定。出現下列情況,責任人可以申請報廢:(1)固定資產已過設計壽命,確實不能再使用的。(2)固定資產出現故障后無法修復的。(3)因本設備技術水平落后,不能與相關配套設施配套,而造成事實上不能再使用的。(4)設備使用成本過高,超出該設備自身價值的。凡固定資產報廢的,由辦公室和財務科報請局領導班子會議研究處置。

        八、在辦公用品采購過程中,如有違紀違法行為,要依紀依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務不到位的保管人員,給予批評教育,情節(jié)嚴重的,按照規(guī)定給予紀律處分。

        九、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

      辦公用品管理制度15

        為加強局機關辦公用品和電腦耗材的采購領用管理制度,提高使用效率,切實減少浪費,推進節(jié)約型機關建設,經局黨組研究同意,結合我局實際情況,特制定本制度。

        一、辦公用品和電腦耗材的采購

        1、辦公用品包括:空調、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

        2、電腦耗材包括:電腦主機和配件等;路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等;打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數據線、網線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

        3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等,由股室根據工作需要先向分管領導申請,報局長同意后按領導批示辦理。

        4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放、股室使用的辦法,按實際領用金額納入各股室經費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材,須提前列出購買計劃,經審批同意后,由辦公室負責采購。

        5、日常辦公用品和電腦耗材的購買,由辦公室根據各股室所需的要求和實際庫存情況,提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量,報經分管領導審批后方可購買,交保管人員驗收入庫(登記金額、數量,建立保管帳)。

        6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的'有關規(guī)定執(zhí)行,由各股室根據實際需要提出購買申請,經分管領導同意,報局長審批后,由財務室對接政府采購,實行公開招標,擇優(yōu)購買。

        7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購,在定點商店沒有的可在其他點采購,由財務室辦理政府采購相關手續(xù)。

        8、重大活動(含節(jié)日、慰問活動等)和會議及其他特殊情況需要采購準備相關物品的,由辦公室或財務室人員負責采購辦理。

        二、辦公用品和電腦耗材的管理及領用

        1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記,建帳保管,發(fā)放時注明領取人、物品名稱、領取日期和件數。

        2、物品保管由辦公室人員負責,保管人員要詳細填寫相關記錄,財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目,保證庫存辦公用品帳物相符。

        3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時,應堅持“勤儉節(jié)約、即用即領”的原則,指定專人按實際需要領用,做到不亂領、不多領。

        4、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》,由保管人員審批后方能發(fā)放。

        5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理,保持庫房整潔,防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

        6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時,要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神,能用的要盡量使用,能修的就不要更換,堅決杜絕鋪張浪費,努力降低消耗成本。

        7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。

        20xx年1月29日

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