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    1. 衛(wèi)生院財(cái)務(wù)分析報(bào)告

      時(shí)間:2025-01-11 08:23:04 科普知識 我要投稿
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      衛(wèi)生院財(cái)務(wù)分析報(bào)告

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      衛(wèi)生院財(cái)務(wù)分析報(bào)告

      衛(wèi)生院財(cái)務(wù)分析報(bào)告1

        一、醫(yī)院基本狀況

        我院成立于1984年,是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、急救、預(yù)防保健為一體的綜合型二級醫(yī)院、自治區(qū)愛嬰醫(yī)院,全市急救中心網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院,醫(yī)療保險(xiǎn)、新農(nóng)合、社會保險(xiǎn)、傷殘鑒定、民政濟(jì)困定點(diǎn)醫(yī)院,血液透析制定醫(yī)院。

        醫(yī)院現(xiàn)占地面積2.2萬平方米,總建筑面積2.6萬平方米。

        設(shè)22個臨床科室,13個醫(yī)技科室,15個職能科室,2個社區(qū)門診部,已開放床位300張,全院職工達(dá)到378名,衛(wèi)技人員274人,其中高級職稱27人,中級職稱61人。

        二、20xx年收入業(yè)績摘要

        本年度實(shí)現(xiàn)總收入7000萬元,比上年度的5453萬元增長了28.3%,其中醫(yī)療收入6028萬元,其他收入36萬元,分別比去年增長了21%和減少了18%。在醫(yī)療收入中,門診收入2275萬元,比去年增加了20%;住院收入3753萬元,比去年增長了22%。

        三、醫(yī)院綜合財(cái)務(wù)狀況

        20xx年期末總資產(chǎn)12268萬元:其中固定資產(chǎn)5824萬元,流動資產(chǎn)1645萬元,負(fù)債5704萬元,凈資產(chǎn)6564萬元;20xx年總支出6996萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)2736萬元,衛(wèi)生材料費(fèi)936萬元,藥品費(fèi)1353萬元,固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1007萬元,無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)1.2萬元,提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金17.8萬元,其他費(fèi)用909萬元;其他支出7.6萬元;期末虧損931萬元;四、財(cái)務(wù)分析(一)總資產(chǎn)12268萬元,比去年10410萬元增長了17.8%;其中流動資產(chǎn)1645萬元,占總資產(chǎn)的13.4%,非流動資產(chǎn)10623萬元,占總資產(chǎn)的85.6%。

        1、流動資產(chǎn)情況分析

        流動資產(chǎn)1645萬元,比年初1777萬元增長了—7.4%;其中貨幣資金396萬元,占流動資產(chǎn)的24.1%,比年初586萬元增長了—32.4%;應(yīng)收在院病人醫(yī)療款99.8萬元,占流動資產(chǎn)的6%,比年初62萬元增加了60.96%;應(yīng)收醫(yī)療款106萬元,占流動資產(chǎn)的6.4%;其他應(yīng)收款460萬元,占流動資產(chǎn)的27.96%,增長率為—1.37%;壞賬準(zhǔn)備14萬元,占其他應(yīng)收款的0.6%;預(yù)付賬款248萬元,占流動資產(chǎn)的15.1%,增長率為—22%;存貨348萬元,比年初326元增長了6.7%。

        2、非流動資產(chǎn)情況分析

        固定資產(chǎn)原值7830萬元,比年初5719萬元增長了36.9%,累計(jì)折舊20xx萬元,比年初1051萬元增長了90.9%,在建工程4754萬元比年初4313萬元增長了10.2%。

        3、負(fù)債情況分析

        流動負(fù)債2396萬元,其中:應(yīng)付賬款1597萬元,比年初1004萬元,增長了59.1%;預(yù)收醫(yī)療款144萬元,比年初63萬元增長128.6%;應(yīng)付職工薪酬220萬元比年初143萬元增長了53.8%;應(yīng)付福利費(fèi)23萬元,與去年持平;應(yīng)付社會保障費(fèi)121萬元,比年初116萬元增長4.3%;其他應(yīng)付款125萬元,比年初70萬元增長了78.6%,預(yù)提費(fèi)用166萬元,比年初204萬元增長了—18.6%。

        4、凈資產(chǎn)情況分析

        凈資產(chǎn)共計(jì)6564萬元,比年初6409萬元增長了2.4%;其中:事業(yè)基金3293萬元;專用基金757萬元;財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)(余)3.75萬元。

        五、收入情況分析

        財(cái)政補(bǔ)助收入939萬元,醫(yī)療收入6028萬元;其中藥品收入1585萬元,占醫(yī)療收入的26.3%,比上年1481萬元增長了7%。

        門診收入2275萬元,比上年1893萬元增長了20.2%;其中:藥品收入620萬元,占門診收入的27.2%,比上年586萬元增長了5.8%。

        隨著近幾年我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人均可支配收入的增多,人們對健康意識的不斷提高,使得做一些常規(guī)體檢的人數(shù)越來越多,每門診人均費(fèi)用的提高,所以門診收入也就相對的有所提高。

        住院收入3753萬元,相比上年3085萬元增長了21.7%;其中:藥品收入895萬元,占住院收入的23.8%,比上年966萬元增長了—7.3%。

        今年我院新引進(jìn)專用高端醫(yī)療設(shè)備數(shù)臺,儀器設(shè)備的更新,醫(yī)療新項(xiàng)目的開展,使住院人數(shù)不斷增加,所有這一切都促使住院收入的不斷增長。

        六、支出情況分析20xx年末總支出為7010萬元,其中醫(yī)療業(yè)務(wù)成本5346萬元,管理費(fèi)用1642萬元;20xx年1——12月份醫(yī)療業(yè)務(wù)總成本明細(xì)單位:科爾沁左翼中旗人民醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)2736衛(wèi)生材料費(fèi)936藥品費(fèi)1389固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1007無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)1.2單位:萬元提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金17.7其他費(fèi)用909 1、從醫(yī)療業(yè)務(wù)成本明細(xì)表中可以看出,人員經(jīng)費(fèi)為2736萬元,占業(yè)務(wù)成本的51.2%,同比去年有所增長,主要原因是職工人數(shù)的增加以及業(yè)務(wù)收入總額的增加;2、衛(wèi)生材料費(fèi)936萬元,占業(yè)務(wù)成本的17.5%,同比去年501萬元增長了86.8%;今年主要原因是高值耗材的化驗(yàn)及手術(shù)患者人數(shù)的增加。

        3、藥品費(fèi)1289萬元,占醫(yī)療業(yè)務(wù)成本支出的24.1%;因?yàn)闃I(yè)務(wù)收入總額的大幅增長,所以藥品的增長也會同步增長。

        4、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1007萬元,占醫(yī)療業(yè)務(wù)成本支出的18.8%,固定資產(chǎn)折舊同比去年846萬元增長了19 %,專業(yè)設(shè)備和一般設(shè)備的增加使用,使得固定資產(chǎn)的大幅增加是必然的。

        5、提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金17.7萬元,上年是0.9萬元,由于科室的收入增加,醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金的計(jì)提也會相應(yīng)的增加。

        6、本年度醫(yī)療收支虧損931萬元。

        七、依據(jù)年終財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)從靜態(tài)角度分析財(cái)務(wù)狀況

       。ㄒ唬┦杖霕(gòu)成比例:財(cái)政補(bǔ)助收入占總收入13.4%,醫(yī)療收入占總收入的`86.1%,其中藥品收入占業(yè)務(wù)收入的26.3%;由于我院20xx年核磁室、高壓氧的投入使用,醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的全面提高,使就診環(huán)境有了很大的改善,因此門診人次、住院人數(shù)、住院天數(shù)與去年同期相比有較大的提高,所以醫(yī)療收入、藥品收入都呈增長趨勢。

        (二)支出構(gòu)成比例:人員經(jīng)費(fèi)占總支出的31.6%;衛(wèi)生材料占總支出的13.4%;藥品費(fèi)占總支出的19.8%;固定資產(chǎn)折舊占總支出的14.4%;其他費(fèi)用支出占總支出的13%;

       。ㄈ﹥斶能力:流動比率68.7%,速凍比率44.3%。

        綜合以上數(shù)據(jù)顯示,本年度我院的整體業(yè)務(wù)收入相對去年同期比虧損了;但我院的償還能力還是比較好的,流動比率不太理想,但鑒于醫(yī)院屬于特殊的服務(wù)性行業(yè),不像只靠商品的銷售量獲得利潤,所以庫存物資量沒有企業(yè)高,流動比率也能相對低點(diǎn)。

        20xx年財(cái)務(wù)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)和控制,如:加強(qiáng)醫(yī)療專用設(shè)備的安全使用和維護(hù)管理;加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督及控制職能;加強(qiáng)往來賬目的管理,及時(shí)清欠回收資金,以加速資金周轉(zhuǎn),提高資金的利用率。

        繼續(xù)發(fā)揚(yáng)我院勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),在保證優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)的基礎(chǔ)上節(jié)能降耗,努力降低成本,調(diào)動員工積極性,為在新的一年再創(chuàng)輝煌作出努力!

      衛(wèi)生院財(cái)務(wù)分析報(bào)告2

        根據(jù)縣衛(wèi)生局相關(guān)要求,現(xiàn)將我院20xx年至20xx年財(cái)務(wù)分析報(bào)告總結(jié)如下:

        一、基本情況

        本院20xx年職工總數(shù)45人,其中衛(wèi)生技術(shù)人員33人,行政后勤人員12人;20xx年總?cè)藬?shù)45人,其中衛(wèi)生技術(shù)人員35人,行政后勤人員10人;20xx年總?cè)藬?shù)41人,其中衛(wèi)生技術(shù)人員33人,行政后勤人員8人。

        二、資產(chǎn)情況

        20xx年初資產(chǎn)總額2340375.98元,年末資產(chǎn)總額3202566.9元,減少862190.92元。其中:貨幣資金情況:年初1244341.13元,年末1881619.73元,增加637278.6元。20xx年初資產(chǎn)總額2707688.3元,年末資產(chǎn)總額2340375.98元,減少367312.32元,其中:貨幣資金情況:年初1017169.22元,年末1244341.13元,增加227171.91元。

        20xx年末資產(chǎn)總額2707688.3元,其中貨幣資金1017169.22元。藥品物資情況:20xx年初58712.61元,年末87657.93元,增加28945.32元。20xx年初59739.96,年末58712.61,減少1027.35元。20xx年末59739.96元。固定資產(chǎn)情況:20xx年初887303.94元,期末數(shù)1196512.94元,增加309209元。

        20xx年初1714353.79元,年末887303.94元,減少827049.85元。20xx年末固定資產(chǎn)1714353.79元。

        三、業(yè)務(wù)量情況

        1、服務(wù)量情況20xx年門診診療人次35789,20xx年門診診療人次20375,20xx年門診診療人次10738,門診診療人次呈逐年大幅遞增趨勢。20xx年入院、出院人次為967,20xx年入院、出院人次為576,20xx年入院、出院人次為290,入出院人數(shù)逐年遞增。

        20xx年至20xx年平均開放床位20張,實(shí)際開放總床日數(shù)7300日,20xx年實(shí)際占用總床日數(shù)7236,20xx年實(shí)際占用總床日數(shù)4032,20xx年實(shí)際占用總床日數(shù)1497。實(shí)際占用總床日數(shù)隨住院人數(shù)增多而增多。20xx年出院者占用總床日數(shù)7736日,20xx年出院者占用總床日數(shù)4032日,20xx年出院者占用總床日數(shù)1497日。

        20xx年床位周轉(zhuǎn)次數(shù)48次,20xx年床位周轉(zhuǎn)次數(shù)29次,20xx年床位周轉(zhuǎn)次數(shù)15次,20xx年出院者平均住院日8日,20xx年出院者平均住院日7日,20xx年出院者平均住院日5日,20xx年床位使用率99%,20xx年床位使用率55%,20xx年床位使用率21%。

        2、收入情況

        20xx年業(yè)務(wù)收入387萬元,20xx年業(yè)務(wù)收入286萬元,20xx年業(yè)務(wù)收入150萬元。其中20xx年門診收入156萬元,包括藥品費(fèi)42萬元,檢查費(fèi)63萬元,其他37萬元;20xx年門診收入138萬元,包括藥品費(fèi)30萬元,檢查費(fèi)63萬元,其他45萬元;20xx年門診收3入112萬元,包括藥品費(fèi)40萬元,檢查費(fèi)3萬元,其他69萬元。

        20xx年住院收入231萬元,包括藥品費(fèi)123萬元,檢查費(fèi)4萬元,手術(shù)費(fèi)4萬元,床位費(fèi)12萬元,診療費(fèi)4萬元,其他84萬元;20xx年住院收入148萬元,包括藥品費(fèi)83萬元,檢查費(fèi)1萬元,手術(shù)費(fèi)1萬元,床位費(fèi)8萬元,診療費(fèi)3萬元,其他52萬元。

        3、支出情況20xx年支出595萬元,其中人員基本工資325萬元,藥品購置165萬元,設(shè)備購置31萬元,其他74萬元;20xx年支出481萬元,其中人員基本工資280萬元,藥品購置113萬元,設(shè)備購置8萬元,其他3萬元;20xx年支出219萬元,其中人員基本工資99萬元,藥品購置53萬元,設(shè)備購置20萬元,其他47萬元。

        四、指標(biāo)情況

        20xx年平均每一門診診療人次醫(yī)療費(fèi)43.59元,20xx年平均每一門診診療人次醫(yī)療費(fèi)67元,20xx年平均每一門診診療人次醫(yī)療費(fèi)104.3元。

        20xx年平均每一出院者住院醫(yī)療費(fèi)2388.83元,20xx年平均每一出院者住院醫(yī)療費(fèi)2569元,20xx年平均每一出院者住院醫(yī)療費(fèi)1310.35。

        20xx年出院者平均每天住院醫(yī)療費(fèi)298.6元,20xx年出院者平均每天住院醫(yī)療費(fèi)367元,20xx年出院者平均每天住院醫(yī)療費(fèi)262.07元。

        20xx年醫(yī)療支出比重80%,20xx年醫(yī)療支出比重74%,20xx年醫(yī)療支出比重86%。

        20xx年公衛(wèi)支出比重20%,20xx年公衛(wèi)支出比重26%,20xx年公衛(wèi)支出比重14%。

        20xx年醫(yī)療收入比重0%,20xx年醫(yī)療收入比重48%,20xx年醫(yī)療收入比重75%。

        五、下步打算

        1、搞好增收,定任務(wù)、定指標(biāo)、層層責(zé)任到人、任務(wù)到人;切實(shí)做到多勞多得,不勞不得。

        2、搞好節(jié)支,要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度,依法依規(guī)辦事,完善財(cái)務(wù)控制制度。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理。不能隨意開支、新建、購置。杜絕不合理開支。

        3、各科室實(shí)行定編、定人、定工作量,定分配方案。

        4、加強(qiáng)勞動紀(jì)律,打鐵需要自身硬從干部做起,由副院長進(jìn)行查崗,除了正常休假外,凡違反勞動紀(jì)律當(dāng)日公告批評并扣除當(dāng)日薪酬。

        5、加速衛(wèi)生體制改革,引進(jìn)和培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)和管理人才,依靠科技進(jìn)步努力將我院建設(shè)具有特色優(yōu)勢的綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

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