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    1. 采購的工作內容

      時間:2022-07-10 11:15:53 職場 我要投稿
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      采購的工作內容

      【采購的工作內容篇一】

      供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。 每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排,督導其執(zhí)行效果,本部以及與其相關部門的溝通協(xié)調工作,并對分管的工作承擔責任。單據的收發(fā)、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。依相關部門的要求計劃,確保生產用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。

      一、工作概要:

      供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。

      二、主要職責:

      1、 解所負責物料的規(guī)格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

      2、 熟悉所負責物料的市場價格,了解相關物料的市場來源,降低采購成本,每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。

      3、 遵循適價、適時、適量的采購原則,組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。

      4、 配合PMC部將原材料采購到位,確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

      5、 對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

      6、 追蹤MRB會議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

      7、 追蹤外發(fā)加工產品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。

      8、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

      9、 跟進跟單員的日常事物,并做好每日的日清工作。

      10、 協(xié)助財務中心做好對帳工作。

      11、 定期或不定期向采購主管匯報工作。

      12、 服從上級臨時安排的其它工作。

      【采購的工作內容篇二】

      一、工作概要:

      每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

      二、主要職責:

      1、 所負責物料的規(guī)格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

      2、 及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。

      3、 配合PMC部將原材料采購到位,確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

      4、 追蹤MRB會議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

      5、 追蹤外發(fā)加工產品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。

      6、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

      7、 服從采購員的日常工作安排,并每日做好日清工作。

      8、 協(xié)助采購員做好對帳工作。

      9、 服從上級臨時安排的其它工作。

      【采購的工作內容篇三】

      一、工作概要:

      負責本部門工作安排,督導其執(zhí)行效果,本部以及與其相關部門的溝通協(xié)調工作,并對分管的工作承擔責任。

      二、主要職責:

      1、 統(tǒng)籌安排本部門的具體工作。

      2、 規(guī)劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規(guī)章制度,并督查其效果,確保部門工作的系統(tǒng)運作。

      3、 組織工程開發(fā)、品保人員對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審和考核,并從中評定合格供應商。

      4、 掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況,降低采購成本。

      5、 通過不同管道,收集與本公司有關的采購信息。

      6、 管理和維護本公司與協(xié)力供應商友好合作關系。

      7、 妥善處理本部門與相關部門的溝通協(xié)調工作,使其部門之間的工作有序進行。

      8、 部門5S管理工作的PDCA循環(huán)運作。

      9、 定期向總監(jiān)匯報工作情況和改善方案

      【采購的工作內容篇四】

      一、工作概要:

      單據的收發(fā)、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。

      二、主要職責:

      1、《入庫單》的接收和簽回。

      2、《采購訂單》的打印,分發(fā)和訂單回傳的跟催和整理,以及訂單結案情況的跟進。

      3、 供應商文件、資料的管理。

      4、 每月不良品處理情況的跟進。

      5、《廠商品質異常通知單》的傳真,跟進回傳,并復印分發(fā)。

      6、 模具的建檔和帳目的管理。

      7、 文件、資料的接收及分類歸類和本部門5S監(jiān)督與維護。

      8、 每月統(tǒng)計供應商的準時交貨率及品質合格率。

      9、 資料打印、各部門聯(lián)絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。

      10、主管交辦的其它事項,向主管報備工作的處理結果

      【采購的工作內容篇五】

      一、部門概要:

      依相關部門的要求計劃,確保生產用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。

      二、主要職責:

      1、負責新產品原材料的供應商開發(fā)、評審及考核;

      2、負責供應商的評審、考核及管理;

      3、負責生產所需的原材料的準時到貨,并保證原材料的質量符合公司質量標準要求。

      4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;

      5、配合公司進行原材料的采購成本控制;

      6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;

      7、完成其它部門的臨時采購需求;

      8、完成上級交待的臨時工作任務;

      9、向上級匯報工作。