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    1. 建筑工程采購的管理制度

      時間:2024-11-27 08:52:27 詩琳 建筑/建材/工程/家居 我要投稿

      建筑工程采購的管理制度(通用11篇)

        在日常生活和工作中,很多地方都會使用到制度,制度具有使我們知道,應(yīng)該做什么,不應(yīng)該做什么,懲惡揚善、維護(hù)公平的作用。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?以下是小編整理的建筑工程采購的管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

      建筑工程采購的管理制度(通用11篇)

        建筑工程采購的管理制度 1

        第一章總則

        第一條目的

        為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理,規(guī)范采購工作,保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行,選擇合格的供應(yīng)商(廠家)并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制,確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。

        第二條適用范圍

        本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時,計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結(jié)算等,除另有規(guī)定外,悉以制度處理。

        第三條職責(zé)劃分

        1、由辦公室全面負(fù)責(zé)對各工程材料物料的采購工作;

        2、由工地項目經(jīng)理對項目部計劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān);

        3、由工程部對各項目材料的質(zhì)量,技術(shù)要求把關(guān);

        4、由部門經(jīng)理對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價格控制把關(guān)。

        第二章采購(計劃)審批

        第一條采購計劃的制定

        1、各項目部根據(jù)材料采購計劃應(yīng)根據(jù)圖紙、及實際需要予以制定,確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后通過傳真或掃描件予以申報;

        2、由辦公室根據(jù)審批過后的材料采購計劃申報表完成采購工作。

        第二條選擇供應(yīng)商

        根據(jù)審批后的采購計劃,選擇合格的供應(yīng)商,進(jìn)行詢價、議價與項

        目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后,每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家,由部門領(lǐng)導(dǎo)審核。

        1、供應(yīng)商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(合格供應(yīng)商)廠家中選取;

        2、長期報價采購,凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供應(yīng)價格。

        第三條價格調(diào)查

        1、已核定的材料,必須經(jīng)常分析了解或收集資料,作為降低成本之依據(jù);

        2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低,應(yīng)附上書面之原因說明;

        3、采購的`數(shù)量或頻率有明顯增加時,應(yīng)要求供應(yīng)商(廠家)適當(dāng)降低單價;

        第四條詢價、比價和議價

        1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同,采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象;

        2、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況,確定采購目標(biāo)價格;

        3、在得到供應(yīng)商的報價信息后,采購人員對供應(yīng)商的報價條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進(jìn)行核對,以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實際的采購要求,并對供應(yīng)商所報的價格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較,以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商;

        4、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn);

        5、專用材料或用品,材料公司應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價;

        6、對廠商的報價資料整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi),采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商,以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致;

        7、對重大的物資采購,無論是技術(shù)、商務(wù)談判,要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判,要求有兩個以上的部門派人參加。

        第五條購前核決及權(quán)限

        采購經(jīng)辦人員與廠商初步溝通并完成詢價后,在“訂購匯簽單”上詳細(xì)填列以下事項,呈報負(fù)責(zé)材料采購的各部門及公司經(jīng)理核決:

        1、詢價或議價結(jié)果及擬定“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”;

        2、注明與廠商擬定的付款條件;

        3、需與供應(yīng)廠家簽訂長期合同者,采購經(jīng)辦人應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書,核決權(quán)限按照請購類別和對應(yīng)的級別逐級呈各部門主管及公司經(jīng)理核決;

        第六條價格復(fù)核與市場行情資料提供

        1、材料公司應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考;

        2、材料公司應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司項目部所提重要材料的項目,提供市場行情資料,作為材料存量管理及核決價格的參考。

        第七條訂購作業(yè)

        采購人員接到經(jīng)核決的“定購單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸,進(jìn)行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應(yīng)到對方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實際考察,在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向,并送樣報驗,未通過報驗的材料不準(zhǔn)采購。

        第八條簽訂采購合同

        1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購人員需填寫正式的采購合同,合同需要列明至少下列條款:

        (1)供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;

       。2)采購物料的詳細(xì)描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;

       。3)訂單所采購的數(shù)量/重量;單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);

       。4)價格:單價,合計價,合同總額,定金或預(yù)付款;

       。5)交付期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量;

       。6)付款方式;

       。7)所需的質(zhì)量證明(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告單等);

       。8)質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法;

       。9)運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

        2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后,加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的,由授權(quán)代理人簽字,對方簽章后生效;采購

        單一式兩份,雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

        3、采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期,及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

        4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認(rèn)。

        5、若屬分批交貨者,采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

        6、長期訂貨和大額進(jìn)貨,原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行,應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦,第二份存供應(yīng)商,另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。

        第九條緊急訂貨

        采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件,應(yīng)立即進(jìn)行詢價、議價,迅速辦理。

        第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系

        除一般采購作業(yè)方式外,材料公司可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:

        1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,通知各請購部門依計劃提出請購,材料公司定期集中辦理采購;

        2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大宗的材料,材料公

        司應(yīng)事先選定廠商,擬定長期供應(yīng)價格,呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。

        第十一條退貨作業(yè)

        對于檢驗不合格的材料退貨時,應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認(rèn)后,憑此異常材料出廠。

        第三章驗收與付款

        第一條貨物進(jìn)廠驗收

        1、貨物進(jìn)場供應(yīng)商交貨時,采購人員通知庫管員,實際清點件數(shù)或稱重,對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證,經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知材料公司會同處理;

        2、對有專項質(zhì)量要求的材料物資,通知工程部派質(zhì)檢員驗收,驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

        第二條付款結(jié)算

        1、嚴(yán)格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行;

        2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付;

        3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出,申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求和項目進(jìn)度情況進(jìn)行,分清輕重緩急,必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票,申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款,按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù);

        4、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付:

       。1)緊急采購且不能及時辦理財務(wù)支付手續(xù);

       。2)在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;

       。3)在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購;

       。4)1000元以下的零星采購。

        第三條進(jìn)度控制及異常處理

        1、材料公司應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時間要求,掌握到貨進(jìn)度;

        2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時,應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催交,對異常原因及時處理對策,匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。

        第四條質(zhì)量評價

        使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價,以利于進(jìn)一步工作。

        第四章附則

        第一條參與采購過程的各相關(guān)部門,既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合,還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用,確保企業(yè)的利益不受損害;

        第二條參加采購的人員要嚴(yán)格自律,加強(qiáng)法制觀念,自覺抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全體員工監(jiān)督;

        第三條超出本辦法的事項呈董事長核準(zhǔn)后實施;

        第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。

        建筑工程采購的管理制度 2

        第一條為擴(kuò)大政府采購規(guī)模,規(guī)范建設(shè)工程政府采購行為,提高財政性資金使用效益,保護(hù)政府采購當(dāng)事人的合法權(quán)益,促進(jìn)廉政建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律法規(guī),制定本辦法。

        第二條凡納入?yún)^(qū)預(yù)算管理的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織(以下簡稱“采購人”),使用財政性資金采購符合《xx市政府采購目錄》規(guī)定的范圍以內(nèi)和限額標(biāo)準(zhǔn)以上的建設(shè)工程,必須實施政府采購。

        財政性資金包括預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金。

        建設(shè)工程指市政工程及建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等,包括工程的勘察、設(shè)計、監(jiān)理。

        第三條區(qū)財政局是區(qū)政府采購的監(jiān)督管理部門,依法履行對區(qū)政府采購活動的監(jiān)督管理職責(zé)。具體負(fù)責(zé)區(qū)政府建設(shè)工程政府采購預(yù)算的審核、批復(fù)和執(zhí)行,政府采購方式的確定,政府采購活動的.監(jiān)管,政府采購資金結(jié)算及對政府采購當(dāng)事人違規(guī)違紀(jì)行為的處罰。

        第四條政府采購方式的確定

        凡使用財政性資金100萬元(含100萬元)以上的建設(shè)工程,原則上采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行政府采購。不采用公開招標(biāo)方式的建設(shè)工程,其采購方式由區(qū)計委會商區(qū)財政局、審計局、監(jiān)察局共同確定;使用財政性資金100萬元以下的建設(shè)工程,其采購方式由區(qū)財政局會商區(qū)計委、審計局、監(jiān)察局共同確定。

        第五條政府采購預(yù)算的審核、批復(fù)和執(zhí)行

        采購人在編制下年預(yù)算時,向區(qū)計委提出建設(shè)工程立項申請。區(qū)計委根據(jù)區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的需要編制區(qū)政府年度建設(shè)工程項目投資計劃,區(qū)財政局依據(jù)投資計劃做出年度預(yù)算安排,并納入部門預(yù)算,經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會審批,報人大批準(zhǔn)后實施。區(qū)財政局在30日內(nèi)批復(fù)到各主管部門,主管部門自財政批復(fù)15日內(nèi),批復(fù)所屬基層單位。采購人根據(jù)年度區(qū)政府工作安排和區(qū)財政局批復(fù),編制年度政府采購預(yù)算草案,填寫《xx區(qū)政府采購立項表》,一并報送區(qū)財政局,區(qū)財政局據(jù)此做出采購計劃后執(zhí)行。根據(jù)項目預(yù)算及采購計劃,屬于財政全額安排資金的建設(shè)工程項目,區(qū)財政局將資金全額撥入“政府采購專戶”;屬于財政補(bǔ)建設(shè)工程項目,區(qū)財政局待采購人將配套資金繳入“政府采購專戶”后,將補(bǔ)助資金撥入“政府采購專戶”。

        采購人必須按照區(qū)財政局批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行。政府采購合同履行中,確需對預(yù)算(項目)進(jìn)行調(diào)整的,由采購人提出預(yù)算調(diào)整方案,列明調(diào)整的項目、原因、數(shù)額及有關(guān)說明。調(diào)整預(yù)算方案經(jīng)區(qū)財政局審定,提請區(qū)人大常委會批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

        第六條政府采購項目的實施

        采用招標(biāo)方式進(jìn)行政府采購的建設(shè)工程,必須嚴(yán)格按照《xx市xx區(qū)招標(biāo)投標(biāo)實施辦法》的規(guī)定執(zhí)行;非采用招標(biāo)采購方式進(jìn)行政府采購的建設(shè)工程,必須嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。政府采購結(jié)束后,采購人須將招標(biāo)投標(biāo)情況書面報告及合同報區(qū)財政局備案。

        第七條政府采購項目的財務(wù)驗收和結(jié)算

        建設(shè)工程竣工后,由采購人與工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)共同對項目進(jìn)行驗收。區(qū)財政局會同區(qū)有關(guān)部門對驗收過程進(jìn)行監(jiān)督,并根據(jù)采購人提交的合同、請款報告和工程進(jìn)度,經(jīng)審價后撥付工程款。工程款撥付到95%時,采購人向區(qū)財政局提交《基本建設(shè)竣工決算報表》和基本建設(shè)竣工決算財務(wù)說明書及其他有關(guān)資料。當(dāng)項目竣工驗收合格后,區(qū)財政局根據(jù)采購人提交的竣工報告及驗收報告,在規(guī)定的質(zhì)量保證期后,撥付5%的工程尾款,采購人方可核銷基本建設(shè)各賬目。區(qū)計委立項的項目,節(jié)約的資金專項用于基本建設(shè)投入。其他建設(shè)工程,節(jié)約的資金一律留在國庫,用于平衡預(yù)算。

        第八條政府采購監(jiān)督管理及處罰

        區(qū)計委負(fù)責(zé)安排建設(shè)工程項目及對項目進(jìn)行監(jiān)管;區(qū)建委負(fù)責(zé)審批開工及竣工備案;區(qū)財政局負(fù)責(zé)對財政財務(wù)及政府采購程序進(jìn)行審核、監(jiān)管;區(qū)審計局負(fù)責(zé)對預(yù)算資金使用情況的檢查;區(qū)監(jiān)察局對政府采購當(dāng)事人進(jìn)行監(jiān)督。

        在建設(shè)工程政府采購活動實施過程中,如出現(xiàn)需要解釋或說明的問題,區(qū)財政局向有關(guān)部門和人員發(fā)出《xx區(qū)政府采購質(zhì)詢通知書》,有關(guān)部門和人員應(yīng)在三日內(nèi)做出書面答復(fù)。

        建筑工程采購的管理制度 3

        一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。

        二、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

        1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。

        2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。

        3、機(jī)票、酒店代理。

        4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。

        5、廣告、印刷服務(wù)。

        6、辦公保險。

        7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。

        三、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的`5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。

        四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。

        五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預(yù)付款。

        六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。

        七、庫管人員負(fù)責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。

        八、行政部每十天對未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

        建筑工程采購的管理制度 4

        一、類別

        1、本制度所指采購物資分類三類:

        A類:建筑鋼材、黑色金屬等。

        B類:設(shè)備(塔吊、施工升降機(jī)等大型設(shè)備等)及設(shè)備的配件等。

        除上述物資外,其它物資的采購管理另文規(guī)定,或總經(jīng)理直接指示。

        2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項目部及承包人分類

        2.1需求使用單位及承包人

        2.2主管部門

        3、物資需求(采購)計劃的分類

        3.1月度物資需求計劃

        3.2緊急物資需求計劃

        4、采購的方式分類

        4.1固定廠商、長期報價采購

        4.2即時詢價采購

        5、采購物資付款方式分為:

        5.1延期付款。

        5.2貨到后分期付款。

        5.3貨到憑發(fā)票報銷付款。

        6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)

        6.1、采購合同、計劃的批準(zhǔn)、簽訂。

        6.2采購付款的批準(zhǔn)。

        二、職責(zé)

        1、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

        1.1審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價報告表》

        1.2審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項。

        2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)

        2.1采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。

        2.2采購付款的批準(zhǔn)。

        三、程序

        1、物資需求計劃及發(fā)放程序

        1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

        1.2《月度物資需求(采購)計劃》和《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核,所需物資主官部門審查,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,提報至需求物資的采購部門。

        2、物資采購審批程序

        材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求(采購)計劃》或《物資緊急需求計劃》,結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況,確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式,填寫《物資采購審批表》,經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查,分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施《物資采購實施程序》。

        3、物資采購實施程序

        3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》先核對采購內(nèi)容,查閱《物資供應(yīng)商登記表臺帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價。

        3.2對于廠商的報價資料進(jìn)行整理后,采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價。

        3.3采購經(jīng)辦人詢價、議價以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》,經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核,分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審核后再進(jìn)行采購。

        3.4召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準(zhǔn)。

        4、采購物資驗收入庫工程程序

        4.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后,現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。

        4.2檢驗或驗證合格后,由采購人員和現(xiàn)場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》,經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

        5、采購物資付款工作程序

        5.1采取預(yù)付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)付款審批流程批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。

        5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審批流程批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。

        四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)

        1、物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定

        1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

        1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。

        1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

        1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時,必須立即通知材設(shè)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

        2、物資采購規(guī)定

        2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實做好物資的采購供應(yīng)工作。

        2.2物資采購部門要嚴(yán)格遵守《供應(yīng)商評價制度》,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好的單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應(yīng)商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出,并由會議做出決定。

        2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的'成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資,必須采取公開招標(biāo)的采購方式,由招標(biāo)小組(采購領(lǐng)導(dǎo)小組)確定相關(guān)事項。

        2.5若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛,采購?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上,經(jīng)主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

        2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

        3、采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定

        3.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后,必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

        3.2對于經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購物資,材料設(shè)備部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設(shè)備部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗驗證方式、方法進(jìn)行規(guī)范和明確。

        3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫手續(xù)。

        4、采購物資付款規(guī)定

        下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項:

        4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

        4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。

        4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。

        5、采購紀(jì)律規(guī)定

        5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求(采購)計劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

        5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責(zé),堅持原則,秉公辦事,切實維護(hù)公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

        5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序批準(zhǔn)采購,任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

        5、4采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

        5.5采購人員必須樹立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

        5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

        6、售后服務(wù)

        對于采購物資,材設(shè)部在簽訂購買合同時,要明確約定。

        6.1采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的,由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。

        6.2對于在使用過程中(質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由材料設(shè)備部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

        建筑工程采購的管理制度 5

        為了規(guī)范公司采購部的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應(yīng),加強(qiáng)公司項目物資采購的監(jiān)督管理,明確部門內(nèi)部員工責(zé)任和義務(wù),特制定本規(guī)定,本規(guī)定是公司采購部物資采購管理的基本規(guī)范。

        一、采購部職責(zé)

        1、根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略,制定本部門的工作目標(biāo);

        2、根據(jù)公司制定的、月度工作計劃制定部門、月度工作計劃并分解實施;

        3、負(fù)責(zé)根據(jù)工程實際情況,制訂材料供應(yīng)計劃和資金需求計劃;

        4、負(fù)責(zé)項目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的考察、詢價、比價及招標(biāo);

        5、負(fù)責(zé)項目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的采購合同的簽訂與執(zhí)行;

        6、負(fù)責(zé)工程項目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的出入庫管理;

        7、負(fù)責(zé)建立詢價、比價系統(tǒng),完善供貨商實名錄及材料樣品庫;

        8、負(fù)責(zé)完善采購數(shù)據(jù)庫,配合計劃經(jīng)營部、財務(wù)部辦理工程項目材料結(jié)算;

        9、負(fù)責(zé)解決材料、設(shè)備、成品、半成品的售后服務(wù)問題;

        10、負(fù)責(zé)采購相關(guān)資料的檔案管理,并于工程竣工驗收之后移交至行政人事部保管;

        11、負(fù)責(zé)制定本部門管理制度、職務(wù)說明書、工作流程、工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn);

        12、定期召開部門工作例會,落實工作計劃的完成情況;

        13、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)崗位職責(zé):

        二、各崗位職責(zé)

       。1)采購經(jīng)理職責(zé)

        1、執(zhí)行采購戰(zhàn)略,制定并完善采購部門的規(guī)章制度

        2、開發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商,建立供應(yīng)商檔案管理制度,對不合格供應(yīng)商進(jìn)行處理

        3、主持采購招標(biāo)、合同評審工作,簽訂采購合同,監(jiān)督執(zhí)行情況,建立合同臺賬

        4、負(fù)責(zé)采購進(jìn)度控制,指導(dǎo)監(jiān)督跟單、催貨工作,進(jìn)行采購交期管理,確保采購及時

        5、負(fù)責(zé)本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)

       。2)采購員職責(zé)

        1、在拿到提資單后,首先要制定詳細(xì)的`采購計劃,并上報給相關(guān)負(fù)責(zé)人審批;

        2、在上報采購合同審批前,要認(rèn)真做好詢價、議價、比質(zhì)、比價,并列出一份詳細(xì)的物資比價的物資價目表;嚴(yán)格執(zhí)行采購流程,認(rèn)真編制采購合同

        3、應(yīng)按時、保質(zhì)保量地完成各項物資采購工作并及時準(zhǔn)確發(fā)貨

        4、每次發(fā)貨要配有詳細(xì)的發(fā)貨清單,與項目現(xiàn)場接收人員進(jìn)行合理對接

        5、付款后及時索要發(fā)票

       。3)內(nèi)勤職責(zé)

        1、負(fù)責(zé)采購合同的管理、歸檔以及根據(jù)采購員提供的物資價目表做出相關(guān)物資詳細(xì)價目表并存檔,方便再次使用

        2、做好本部門各項檔案的管理工作:如采購合同、執(zhí)行、發(fā)票索要、各種審批文件、往來函件及公司下發(fā)的各種文件

        3、根據(jù)物資采購員的市場調(diào)查信息建立合格的供應(yīng)商名錄

        4、按照項目建立采購物資臺賬,每周向部門負(fù)責(zé)人報批并做好保密工

       。4)工程造價員職責(zé)

        1、部門接到技術(shù)提資(技術(shù)規(guī)范書或圖紙)做出詳細(xì)的招標(biāo)計劃(發(fā)給具備相關(guān)資質(zhì)業(yè)績的施工單位)

        2、根據(jù)提資做出詳細(xì)合理的預(yù)算,提供給公司其他部門或本部門采購人員

        3、本部門或相關(guān)部門根據(jù)預(yù)算給出的價格,找出最具備條件和最合理的施工隊伍(既要保證公司的合理利潤空間,又要保證施工隊伍的質(zhì)量)

        4、做好招標(biāo)計劃的資料和保密工作

        5、由本部門組織有相關(guān)部門配合組織好招標(biāo)工作

       。5)工程現(xiàn)場采購員職責(zé)

        1、現(xiàn)場急需物資,金額較小的,應(yīng)由現(xiàn)場采購員負(fù)責(zé)采購

        2、所有現(xiàn)場到貨物資應(yīng)與工程部做好交接工作

        3、及時反饋到貨情況,到貨單據(jù)及時簽字,及時返回給內(nèi)勤

        三、物資采購遵守的原則

        1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購;

        2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用;

        3、采購物資時,應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算,減少現(xiàn)金結(jié)算;

        4、在比價過程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量,同類質(zhì)量比價格,同樣價格比服務(wù)的原則,擇優(yōu)確定采購單位;

        5、對于試用物資,必須由使用部門出具試驗情況報告,并經(jīng)本門負(fù)責(zé)人審批后,方可采購。

        6、未提資的物資堅決不予采購(所有提資單一律提部門經(jīng)理并要以文字形式提資,不要打電話提資);

        7、提資不全的不得采購:提資不詳細(xì)不予采購,凡是不詳細(xì)提資都要和技術(shù)部和項目部核對或根據(jù)及時協(xié)議核對無誤后重新提資方可采購,避免給公司造成不必要損失

        8、建立合格供應(yīng)商名錄時,要考慮比質(zhì)、比價、比服務(wù)和采購距離方便的原則;

        9、在比價過程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量,同類質(zhì)量比價格,同樣價格比服務(wù)的原則,擇優(yōu)確定采購單位;

        四、物資采購管理

        1、節(jié)約采購成本,應(yīng)定期及時與公司技術(shù)部溝通,按照技術(shù)協(xié)議和合同要求仔細(xì)審核確認(rèn)規(guī)格型號等參數(shù)無誤后方可采購,避免盲目提報物資采購計劃,以避免物資積壓錯誤采購和重復(fù)采購,給公司造成不必要損失。

        2、公司內(nèi)各部門、施工工地及配套廠家要按程序定期報物資采購計劃,然后由采購部匯總統(tǒng)一上交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批;

        3、為節(jié)約采購成本,應(yīng)定期與公司其他部門及項目部聯(lián)系,或者到現(xiàn)場了解,根據(jù)實際情況制定本周的物資采購計劃,避免盲目提報物資采購計劃,以避免物資積壓損失;

        4、各部門、施工工地及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé);同時,采購部有權(quán)拒絕采購規(guī)格型號不完整的物資;

        5、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購,做到不錯訂,不漏訂,及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時,要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度,在合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任、買賣雙方的違約責(zé)任以及其他需要明確的事項。一般情況下,按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問聯(lián)系后,在簽訂合同,并報部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

        6、物資采購時,如所需物資出現(xiàn)短缺現(xiàn)象,采購部應(yīng)征求使用單位的意見,在使用單位同意,并簽字確認(rèn)后報物資負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可采購使用單位愿意接受的替代品,否則,后果由采購部采購人員負(fù)直接責(zé)任;

        7、物資采購人員未能及時完成的采購任務(wù),應(yīng)及早報部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明原因,擬定補(bǔ)救措施。

        五、采購物資驗收入庫管理

        1、物資到貨后,采購部通知相關(guān)部門派人清查到貨物資的數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格型號等并且進(jìn)行檢驗;

        2、驗收中的不合格物資,由物資采購員及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,及時進(jìn)行退換貨處理。

        3、驗收合格的物資,由采購部及時送到指定地點,由相關(guān)部門接受人員對物資辦理入庫手續(xù);貨票同行的,由接受人員簽單入庫,并由采購部人員帶回入庫單,雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的,等發(fā)票到后,再由相關(guān)部門接收人員打印入庫單,并及時交付采購部登記歸檔。

        六、對所有物資采購人員要求:

        1、首先要有好的人品,沒有好的人品,能力再強(qiáng)也干不好物資采購工作,也會給公司造成不必要損失;

        2、再是要有踏實、勤奮好學(xué)的干勁,盡職、盡責(zé)、盡力,能力不夠我們可以學(xué),通過學(xué)習(xí),我們要不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和各種專業(yè)知識,這樣在采購工作中干起來才會避免出錯,才會得心應(yīng)手!

        3、要懂得溝通:物資采購工作就是要與各種各樣的客戶打交道,只有和客戶溝通好我們才會采購到物美價廉的設(shè)備和材料,降低采購成本,再是要和公司內(nèi)部(技術(shù)部和工程部)協(xié)調(diào)溝通,只有這樣才能避免在采購環(huán)節(jié)中出錯,才能避免給公司造成不必要損失!

        4、要有團(tuán)結(jié)合作的責(zé)任心,懂得感恩,還要有嚴(yán)格執(zhí)行能力,不能我行我素,沒有集體榮譽感,個人能力重要,但是團(tuán)結(jié)合作更加重要!

        采購部成員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定,根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價,比服務(wù)采購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風(fēng)險。

        建筑工程采購的管理制度 6

        一、主要內(nèi)容與適用范圍

        本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗收等管理工作。

        二、工作職責(zé)

        1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

        2、施工單位具體實施工程材料設(shè)備的.采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

        三、物資管理要求

        1、按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

        2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:

        重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

        主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

        輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

        3、材料采購計劃編制:

        a、工程項目需用材料清單。

        b、工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。

        c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

        d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負(fù)責(zé)組織實施。

        建筑工程采購的管理制度 7

        1目的

        為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設(shè)和管理的需要,特制定本程序。

        2適用范圍

        適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。

        3職責(zé)

        3.1采購管理實行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。

        3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理。

        3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。

        4管理內(nèi)容與要求

        4.1.1物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購管理工作,包括:

        設(shè)備、原輔材料;

        生產(chǎn)性低值易耗品;

        非標(biāo)設(shè)備加工承攬;

        貨物倉儲保管;

        貨物運輸;

        貨物保險;

        行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。

        4.1.2綜合管理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購管理工作,包括:

        人員聘用;

        培訓(xùn);

        法律咨詢;

        審計事務(wù);

        廣告、宣傳;

        后勤管理;

        綠化維護(hù);

        行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。

        4.1.3計劃部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購的采購管理工作,包括:

        建設(shè)工程(包括勘測設(shè)計、建筑安裝工程等);

        工程監(jiān)理;

        技術(shù)引進(jìn);

        工程設(shè)備安裝調(diào)試;

        技術(shù)咨詢、評估監(jiān)測及科學(xué)試驗;

        財產(chǎn)保險;

        財產(chǎn)租賃;

        其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購。

        4.2采購的申請

        4.2.1工程項目(勞務(wù))采購的申請

        由工程項目涉及業(yè)務(wù)管理部門填寫《工程項目(勞務(wù))采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購管理工作。

        4.2.2物資采購申請

        4.2.2.1工程用物資的采購申請

        由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)(包括汽機(jī)、鍋爐、發(fā)電機(jī)、熱工以及土建專業(yè))負(fù)責(zé)人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)采購申請的.工程實際需要提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。

        4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請

        由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。

        4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請

        由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購管理工作。物資部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。

        4.2.3培訓(xùn)采購申請

        由需求部門提出填寫《培訓(xùn)申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由綜合管理部組織采購。

        4.2.4其他采購申請

        由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關(guān)采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由采購主要管理部門組織采購。

        4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

        4.3.1各管理部門應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:

        供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;

        供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;

        供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;

        公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;

        承辦部門在市場上了解、收資的信息。

        4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查,進(jìn)行資質(zhì)審查。

        4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括:

        主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;

        經(jīng)營范圍:欲簽合同標(biāo)的應(yīng)復(fù)核當(dāng)事人經(jīng)營范圍,設(shè)計專營許可的,應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級及資質(zhì)證書等;

        代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應(yīng)出具真實、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明等;

        履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運輸能力、技術(shù)能力。必要時應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件;

        履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。

        4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會簽后,并報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,納入合格供方名錄。

        4.3.5相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評。

        4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購管理

        4.4.1申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,物資部、綜合管理部及計劃部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購管理。

        4.4.2采購的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進(jìn)行管理:

        4.4.3預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實施采購。

        4.4.4預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應(yīng)選擇3家以上合格供方,作為潛在投標(biāo)方,報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)方,在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,由招標(biāo)工作小組按《招標(biāo)管理實施細(xì)則》進(jìn)行招標(biāo),確定供方后實施采購。

        4.5招標(biāo)管理

        4.5.1公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作小組。

        4.5.2公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu),決定公司招標(biāo)的方針、政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案。

        4.5.3招標(biāo)工作小組由物資、工程兩個招標(biāo)工作小組組成,負(fù)責(zé)招標(biāo)的各項具體組織工作。

        4.5.4招標(biāo)管理工作具體按《招標(biāo)管理實施細(xì)則》執(zhí)行。

        4.6合同管理

        4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進(jìn)行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。

        4.7采購產(chǎn)品的驗證

        4.7.1勞務(wù)采購的驗證

        產(chǎn)品交付前,按《工程驗收管理規(guī)定》進(jìn)行驗收,并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。

        4.7.2物資采購的驗證

        產(chǎn)品交付時,物資部按《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進(jìn)行產(chǎn)品驗證,問卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評的輸入。

        4.7.3服務(wù)采購的驗證

        綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。

        4.8對供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理

        4.8.1公司對相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備、材料供應(yīng)商有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購的材料、設(shè)備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應(yīng)提供所有物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報物資部備案

        4.8.2公司對勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán),重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請公司參加,勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報計劃部備案。

        5相關(guān)文件

        《培訓(xùn)控制程序》

        《合同管理辦法》

        《工程招標(biāo)管理實施細(xì)則》

        《物資招標(biāo)管理實施細(xì)則》

        《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》

        《工程驗收管理規(guī)定》

        6相關(guān)記錄

        《工程項目(勞務(wù))采購申請表》

        《物資采購申請表》

        7附錄

        附錄a流程圖

        附錄b《工程項目(勞務(wù))采購申請表》

        附錄c《物資采購申請表》

        附錄a

        (資料性附錄)

        流程圖

        a.1合格供方名錄建立流程圖

        a.2

        使用部門采購申請

        采購管理控制流程圖

        附錄b

        (規(guī)范性附錄)

        工程項目(勞務(wù))采購申請表

        附錄c

        (規(guī)范性附錄)

        建筑工程采購的管理制度 8

        1、負(fù)責(zé)協(xié)助項目部編制工程現(xiàn)場材料計劃并上報,組織材料分批分期有秩序地進(jìn)入施工現(xiàn)場,保證生產(chǎn)需要,但需防止大批材料積壓。

        2、加強(qiáng)材料進(jìn)場的檢查和驗收管理,材料進(jìn)場時,材料員必須對材料進(jìn)行驗質(zhì)過磅,檢尺、點數(shù)驗收,做到保質(zhì)保量(在驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求或者其它問題時,應(yīng)及時與材料部門聯(lián)系)。同期每進(jìn)一批材料均需配齊質(zhì)保書等相關(guān)資料,杜絕后補(bǔ)資料。

        3、合理存放。嚴(yán)格按現(xiàn)場施工平面布置圖堆放材料,做到現(xiàn)場材料分類、分規(guī)格堆碼整齊,決不允許卸貨時亂堆亂放,合理使用場地,減少二次搬運費。標(biāo)識、標(biāo)牌齊全,確保文明施工,規(guī)范管理。并針對各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴(yán)格按規(guī)定隔離存放,做好標(biāo)識及防火工作。對安全防護(hù)用品應(yīng)加強(qiáng)管理,確保質(zhì)量合格,達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)的用品堅決不進(jìn)場。

        備注:所有進(jìn)場的鋼材必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場過磅驗收,并做鋼材進(jìn)場過磅登記表(備查)。

        4、現(xiàn)場材料員要做好節(jié)超數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析,并需注明節(jié)超原因,超用材料時須有書面情況說明及報告,經(jīng)施工員及項目經(jīng)理審批后方可供料。做好限額領(lǐng)料工作,根據(jù)工程施工預(yù)算量控制發(fā)料,原則上不得突破施工預(yù)算量,如發(fā)現(xiàn)超量應(yīng)及時上報項目經(jīng)理及材料部門。每月未及工程竣工后,編制主要材料節(jié)超對比分析表(同預(yù)、決算進(jìn)行對比)并上報材料部門。并做到余料退回,避免損失。

        5、監(jiān)督使用,F(xiàn)場材料員應(yīng)每日對工地進(jìn)行二次巡檢,并做好巡檢登記表,以便及時發(fā)現(xiàn)問題,及時處理。一旦發(fā)現(xiàn)民工班組在材料使用過程中浪費應(yīng)馬上制止,并上報項目部及工程管理部給予浪費材料人相應(yīng)處罰(罰款金額將做為獎金發(fā)放給舉報人)。以保證班組合理使用。

        6、各項目材料員填報收領(lǐng)料單時必須載明供貨單位名稱(要與發(fā)票章上載明名稱一致,收料單品名規(guī)格不得簡寫,數(shù)量、單價為必填項目且單據(jù)不能涂改(如供貨商供貨時送貨單上不注明單價可以拒

        收,特殊情況必須備注),做到材料有量有價,以便為成本核算提供依據(jù)。

        7、材料領(lǐng)用嚴(yán)禁采取“整進(jìn)、整出的財務(wù)處理方式(如發(fā)現(xiàn)采用此種處理方式,將對材料員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,誰簽字誰負(fù)連帶責(zé)任)。必須按實際耗用量開具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單填寫品名規(guī)格、單價必須與收料單一致,數(shù)量根據(jù)實際領(lǐng)用情況填寫。領(lǐng)料單上須注明被領(lǐng)用材料的使用部位。收領(lǐng)料單須由項目經(jīng)理審核簽字,不得代簽。材料內(nèi)部移轉(zhuǎn)單品名規(guī)格、數(shù)量、出料庫、收料庫、轉(zhuǎn)移單價必須明確,若無單價則視為無價轉(zhuǎn)移,收料方無償使用。

        8、為保證材料進(jìn)場的可追溯性,現(xiàn)場材料員必須建立現(xiàn)場材料進(jìn)場日臺帳,根據(jù)臺帳格式要求,每天對進(jìn)入現(xiàn)場的每批材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、運輸車號等相關(guān)信息進(jìn)行記錄,收、領(lǐng)料單及內(nèi)部移轉(zhuǎn)單等均須當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日填寫并做臺賬登記表。填寫完畢后電子檔于當(dāng)日下午五點前通過網(wǎng)絡(luò)上報當(dāng)日材料發(fā)生的流水賬,如屬五點后收到或是發(fā)出的材料,需第二天早晨九點前上報。紙質(zhì)的資料按月整理裝訂成冊報直管部備案。

        9、各項目部材料員填報報表時必須按收料單領(lǐng)料單當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月填報。杜絕出現(xiàn)無收料領(lǐng)用情況。因未上報當(dāng)月收料單導(dǎo)致不能付款將由項目部相關(guān)人員自行承擔(dān)責(zé)任。

        10、每月24日對工地材料進(jìn)行盤點,并做好物資收發(fā)存臺賬。根據(jù)結(jié)存材料,做好下月的'物資采購計劃。

        11、每月25日至28日現(xiàn)場材料員必須將材料收、領(lǐng)料單及移轉(zhuǎn)單報送材料部門,紅色聯(lián)不得擅自交給供應(yīng)商,統(tǒng)一到材料部門對單辦理手續(xù)。各工程項目材料收料單(一聯(lián)、二聯(lián)、三聯(lián))、紅色、綠色領(lǐng)料單及藍(lán)色移轉(zhuǎn)單及主要材料消耗月度報表(如有結(jié)存則含物資收發(fā)結(jié)存報表)上報工程部材料部門截止日期每月28日。現(xiàn)場材料員根據(jù)收領(lǐng)料單、移轉(zhuǎn)單填寫《重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司***項目建筑材料收發(fā)結(jié)存表》,并在備注欄里填寫每項單據(jù)份數(shù),各項目上報材料報表必須報表和單據(jù)一致,嚴(yán)禁出現(xiàn)有單不報或無單亂報。

        12、如進(jìn)入現(xiàn)場的材料,其供應(yīng)商不屬于公司質(zhì)量體系《合格供方名冊》范圍內(nèi)的,現(xiàn)場材料員必須按照公司ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系文件》4.1.1.6之規(guī)定對其進(jìn)行臨時評定,并收集臨時供方的相關(guān)資質(zhì)證書,以證明其產(chǎn)品的質(zhì)量、商業(yè)信譽、經(jīng)營能力等,收集內(nèi)容包括:有效的供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告、企業(yè)資質(zhì)證書后,初評為合格商后方可進(jìn)行材料采購。

        13、收、領(lǐng)料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開任何單據(jù)。如供貨商提出則首先到財務(wù)部會計處落實是否已結(jié)過賬,如確屬未結(jié)帳的,應(yīng)找原材料員落實具體情況,確認(rèn)無誤的,應(yīng)將原交各部門的該收料單各聯(lián)收到材料部門統(tǒng)一蓋作廢章后存檔管理,新開的收料單應(yīng)注明原單據(jù)編號,并注明原單據(jù)作廢及原單據(jù)號碼。重開的收料單上,應(yīng)有參與查核此事項的會計、收料員、重開單據(jù)人員、項目經(jīng)理、材料主管的簽字認(rèn)可。

        14、現(xiàn)場材料員須監(jiān)督好值班人員對各種出場的材料嚴(yán)格盤查,決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項目部,材料出門條須有材料員、項目經(jīng)理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無出門條私自放行,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣除值班人員全月工資以示處罰,情節(jié)嚴(yán)重者將移交公司。手續(xù)不全時放行,簽字者及值班人員承擔(dān)連帶責(zé)任,損失共擔(dān)。每月30日將所有出門記錄及出門條報工程管理部。

        15、成本核算節(jié)點和工程竣工驗收之日起5天內(nèi),現(xiàn)場材料員須及時將工程上所有材料單據(jù)報送材料管理部,如因未及時上交的材料單據(jù)而引起的一切賬目,誰延誤誰負(fù)責(zé)。確有特殊情況可請示工程管理部材料負(fù)責(zé)人并上報工程管理部領(lǐng)導(dǎo)指示。

        16、成本核算節(jié)點或工程竣工5天,現(xiàn)場材料員必須統(tǒng)計出材料預(yù)算總量、材料收入總量、材料耗用總量臺賬,并報現(xiàn)場成本核算員及直管工程部管理人員三方進(jìn)行對賬,以便進(jìn)行項目成本后評價。

        建筑工程采購的管理制度 9

        一、總則

        為規(guī)范公司施工項目物資采購管理工作,確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求,降低公司開發(fā)成本,結(jié)合公司實際,擬制定本制度。本制度結(jié)合公司項目開發(fā)的實際情況,依照“集中統(tǒng)一,合理采購,降低成本”的原則,適用于公司所有開發(fā)項目所需建筑材料、整機(jī)設(shè)備及其他材料的采購。

        二、職責(zé):

        招標(biāo)采購部作為組織材料設(shè)備采購的主體,負(fù)責(zé)物資供應(yīng)計劃、采購實施和相關(guān)控制管理工作,負(fù)責(zé)采購招標(biāo)的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定,負(fù)責(zé)供貨服務(wù)商信息管理系統(tǒng)的管理。

        1、招標(biāo)采購部經(jīng)理的職責(zé):

        1)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購部的日常行政工作。

        2)負(fù)責(zé)組織員工的日常培訓(xùn)工作。

        3)負(fù)責(zé)審批年度及月度工作計劃,并按計劃執(zhí)行。

        4)負(fù)責(zé)對供貨服務(wù)商的審核、評審、考察,參加對供貨商的定期評價。

        5)負(fù)責(zé)審核《工程材料采購計劃》。

        6)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購項目的報價表。

        7)負(fù)責(zé)與相應(yīng)供貨商進(jìn)行競價性談判。

        8)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購合同。

        9)審核材料付款申請書,并報上級主管審核、審定。

        10)負(fù)責(zé)材料入、出庫的審批。

        11)負(fù)責(zé)定期組織對全庫進(jìn)行盤點,依照公司相關(guān)規(guī)定處理不合格品。

        2、材料設(shè)備采購專干的職責(zé):

        1)協(xié)助部門主管做好日常行政工作。

        2)負(fù)責(zé)編制年度及月度工作計劃,并按計劃實施。

        3)負(fù)責(zé)編制《工程材料采購計劃》。

        4)負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查,制定《供貨服務(wù)商信息表》。

        5)控制報表及采購實施,并對采購的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗證,形成書面材料供主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

        6)負(fù)責(zé)組織并參加對供貨商進(jìn)行定期評價和考察。

        7)協(xié)助參與與相應(yīng)供貨服務(wù)商的競價性談判。

        8)負(fù)責(zé)監(jiān)督供貨服務(wù)商合同執(zhí)行程度,協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜,形成書面材料上報。

        9)確認(rèn)材料付款申請書并上報審核、審批。

        10)負(fù)責(zé)信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

        11)負(fù)責(zé)對新材料、新設(shè)備進(jìn)行市場調(diào)查。

        12)協(xié)助進(jìn)行材料出、入庫工作的開展。

        13)協(xié)助進(jìn)行全庫盤點,依照公司有關(guān)規(guī)定處理不合格品。

        3、材料設(shè)備采購實行公司直接采購(甲供)與我司定價、定規(guī)格而承建商自行采購(甲定乙供)相結(jié)合的.方式。具體管理辦法如下:

        1)依照與承建方簽訂的《建工合同》,合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購,我司定價、定規(guī)格的物資,招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)承建方自動材料的供方指定、價格認(rèn)可和資金控制。

        2)依照與承建方簽訂的《建工合同》,除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購的物資,原則上由招標(biāo)采購部統(tǒng)一進(jìn)行采購。其中含大型設(shè)備(給排水設(shè)備材料等)和其他材料(鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等)。

        4、甲供物資明細(xì):

        在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規(guī)定甲供的材料,招標(biāo)采購部依據(jù)實際情況提出意見報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,決定是否甲供,并提前通知項目部、監(jiān)理方和承建商。

        三、采購計劃:

        1、招標(biāo)采購部應(yīng)根據(jù)項目總體規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)度計劃,會同相關(guān)部門編制采購供應(yīng)計劃。

        1)工程開工前5天,由招標(biāo)預(yù)算組人員提出工程材料清單,送交招標(biāo)采購部。

        2)施工單位在圖紙會審后一周內(nèi),提出本單位承建工程所需材料的整體計劃,經(jīng)監(jiān)理方和項目部主管人員審核后,報招標(biāo)采購部。

        3)招標(biāo)采購部對施工單位提交的整體計劃,依照預(yù)算人員提供的材料清單進(jìn)行審核后,并匯總編制材料采購計劃,提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

        2、施工單位根據(jù)工程進(jìn)度提報季、月物資需求計劃,計劃包括:采購物資名稱、品種規(guī)格(型號)、需用數(shù)量、用途和要求進(jìn)場的時間等內(nèi)容,特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計劃須經(jīng)項目部及監(jiān)理方主管審定簽字。

        3、招標(biāo)采購部根據(jù)各施工單位提交的季、月度物資采購計劃,結(jié)合公司的開發(fā)、經(jīng)營計劃,匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃,報公司相關(guān)部門審定,列入預(yù)算。

        4、由于公司開發(fā)項目計劃的調(diào)整或設(shè)計變更的原因,需調(diào)整物資采購計劃時,由規(guī)劃設(shè)計組提出意見,公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意,交招標(biāo)采購部會同相關(guān)部門一并進(jìn)行調(diào)整。

        四、物資采購

        1、依照招標(biāo)采購部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢價明細(xì)表》,查詢《供貨服務(wù)商信息庫》遴選合格供貨服務(wù)商進(jìn)行前期市場調(diào)。

        2、招標(biāo)采購部依照《供貨服務(wù)商信息庫》選擇規(guī)模大、信譽好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫,以備選用。

        3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務(wù)信息庫》基礎(chǔ)上,依照“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則,結(jié)合相關(guān)市場調(diào)查,遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

        4、采購物資時,符合招標(biāo)條件的,按公司相關(guān)招標(biāo)管理制度進(jìn)行。

        5、不符合招標(biāo)條件的物資可采取詢價采購和直接市場采購:

        1)詢價采購:

        a)招標(biāo)采購部經(jīng)理指定詢價人、詢價采購的物資規(guī)格、數(shù)量。

        b)詢價人向從《供貨服務(wù)商信息庫》內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢價,并要求供貨服務(wù)商以書面形式并蓋公章確認(rèn)最終報價。

        c)確定符合采購要求且報價合理的供貨服務(wù)商,形成書面材料報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,形成記錄,進(jìn)入采購實施階段。

        2)直接市場采購

        零星物資經(jīng)批準(zhǔn)后,可遵循“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則,直接市場采購或要求供貨服務(wù)商送貨。

        6、依照公司招投標(biāo)程序確定入圍供貨服務(wù)商后,由招標(biāo)采購部組織對入圍供貨商進(jìn)行考察、評審。其中評審分為如后相關(guān)方面:公司基本資質(zhì);公司生產(chǎn)能力;運輸能力;儲貨能力;產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量;維保服務(wù)能力;投標(biāo)文件中明確優(yōu)惠比例的可實現(xiàn)能力;本土市場占有率:業(yè)績實地考核;市場美譽度。

        7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執(zhí)行,并應(yīng)包括以下適宜的采購信息:

        1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴(yán)守要求,可引用標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范圖樣等;

        2)價格、數(shù)量、交付方式等;

        3)可對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員資格提出批準(zhǔn)和資格鑒定的要求;

        4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。

        8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前,須經(jīng)監(jiān)理方、招標(biāo)采購部、項目部進(jìn)行供方和價格、質(zhì)量認(rèn)可后方可簽約。否則,不得投入使用和辦理結(jié)算。

        9、屬非系統(tǒng)性的采購物資應(yīng)確定三家以上的供貨服務(wù)商;系統(tǒng)性較強(qiáng)的工程所需物資、設(shè)備可固定一、兩家長期供貨服務(wù)商。

        五、材料設(shè)備進(jìn)場驗收、校驗和合同執(zhí)行

        1、招標(biāo)采購部根據(jù)采購合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計劃和進(jìn)場時間要求,與供方協(xié)商進(jìn)度及時間,組織物資進(jìn)場。

        2、所有進(jìn)場物資必須提供以下資料:

        1)產(chǎn)品合格證;

        2)質(zhì)量檢驗報告;

        3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。

        3、物資進(jìn)場后,凡涉及工程外觀、功能的物資,由招標(biāo)采購部組織項目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量驗收;其他物資,由工程項目部組織施工方、監(jiān)理方進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的驗收工作。驗收合格后,施工單位開具收料單(注明品種、規(guī)格、數(shù)量等)并加蓋單位公章,交供方。對整機(jī)設(shè)備等重要物資,由招標(biāo)采購部根據(jù)需要組織設(shè)計方、項目部、監(jiān)理方、施工方有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場驗收,如需在供方驗證,則需在合同中規(guī)定時間和方式。

        4、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項目部監(jiān)督下進(jìn)行抽樣檢驗或封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗機(jī)構(gòu)檢驗,并出具相應(yīng)的檢驗報告;未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資嚴(yán)禁使用。

        5、所有進(jìn)場物資,有關(guān)人員同時在驗收單上簽字,并作為材料設(shè)備結(jié)算的依據(jù)之一,相關(guān)部門負(fù)責(zé)人辦理相應(yīng)手續(xù)。

        6、供方供貨過程中,招標(biāo)采購部依照合同條款中的明確規(guī)定對供貨服務(wù)商的合同執(zhí)行力度進(jìn)行監(jiān)督,編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結(jié)算情況作為供貨服務(wù)商評定依據(jù)。

        7、合同執(zhí)行過程中,如出現(xiàn)供貨服務(wù)商違約或未嚴(yán)格按合同執(zhí)行,招標(biāo)采購部根據(jù)合同約定參照實際情況,及時形成書面材料說明上報主管領(lǐng)導(dǎo)并對違約供方進(jìn)行評定。

        8、合同履行完畢后,招標(biāo)采購部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結(jié)合供貨服務(wù)商合同實際執(zhí)行情況形成書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核,存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫》的有效補(bǔ)充。

        六、物資保管、分發(fā)與結(jié)算

        1、進(jìn)場物資嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場相關(guān)管理規(guī)范進(jìn)行分類存放。

        2、甲供物資驗收合格后根據(jù)承建商申請的品種、規(guī)格、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗收。建筑材料應(yīng)分類或建庫存放,碼放齊整并有相應(yīng)標(biāo)識。設(shè)備使用前按照使用說明進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。

        3、根據(jù)月度計劃及供貨服務(wù)合同執(zhí)行情況,招標(biāo)采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結(jié)算等有效證明文件提交相關(guān)部門審核后,與財務(wù)管理部門辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。

        4、招標(biāo)采購部對物資供應(yīng)服務(wù)情況隨時進(jìn)行協(xié)調(diào)、控制,并按期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交書面報告。

        5、招標(biāo)采購部健全供貨服務(wù)商供應(yīng)服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價格變動情況,以及新材料、新設(shè)備的信息資料,完善《供貨服務(wù)商信息庫》,作為選擇、評價及補(bǔ)充新供貨服務(wù)商的依據(jù)。

        建筑工程采購的管理制度 10

        材料質(zhì)量的保證是整個工程質(zhì)量保證的一個先決條件,因此對材料質(zhì)量的控制是非常重要和關(guān)鍵的。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內(nèi)在質(zhì)量及產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,為確保工程所用材料的質(zhì)量,我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應(yīng)是合格供應(yīng)商,因為我們是取得國際質(zhì)量體系認(rèn)證資格的企業(yè)。

        材料進(jìn)場后使用前質(zhì)量保證措施

        1)設(shè)備或材料在使用前按設(shè)計要求核對其規(guī)格、材質(zhì)、型號,材料必須有制造廠的合格證明書或質(zhì)保書,材料的'運輸、入庫、保管過程中,實施嚴(yán)格的控制措施,每道工序均有交接制度。

        2)材料的入庫后實行標(biāo)化和分類、分規(guī)格堆放及管理,同時防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗和辦理領(lǐng)用手續(xù)。

        3)材料出庫后,在施工現(xiàn)場妥善保管,存放地點安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標(biāo)識牌。

        4)材料使用前進(jìn)行嚴(yán)格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。

        5)對不合格材料的控制。一旦發(fā)現(xiàn)材料不能滿足或可能不滿足設(shè)計要求時,應(yīng)將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時整改。

        建筑工程采購的管理制度 11

        第一章總則

        第一條

        為了加強(qiáng)xxx公司(以下簡稱公司)的工程物資采購管理,規(guī)范工程物資采購工作的程序和標(biāo)準(zhǔn),防范和降低工程物資采購中的風(fēng)險,保障公司經(jīng)營的效率和效益,根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范---采購與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。

        第二條

        本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設(shè)備,包括:工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。

        第三條

        本制度適用于公司開發(fā)的所有項目。

        第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工

        第四條

        需求部門

        負(fù)責(zé)各工程項目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門,負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作。

        第五條

        采購執(zhí)行部門

        物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門,負(fù)責(zé)按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購付款申請等工作。

        第六條

        采購審核部門

        集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購價格的審核部門,負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價格等可比較信息對采購價格進(jìn)行獨立審核。

        第七條

        采購審批部門

        按照集團(tuán)公司的采購審批程序執(zhí)行。

        第八條

        采購監(jiān)督部門

        簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門,負(fù)責(zé)對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

        合同部、財務(wù)部對采購付款情況進(jìn)行監(jiān)督。

        第三章采購程序與工作標(biāo)準(zhǔn)

        第九條

        月度采購計劃

        需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計劃》,每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報的計劃,進(jìn)行匯總,形成《月度采購計劃》,報公司計劃會議審閱。審閱通過后,物資部根據(jù)《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃,提交資金管理部落實采購資金,并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準(zhǔn)備工作。

        第十條

        需求申請

        1、需求部門根據(jù)《月度物資需求計劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請表》!段镔Y需求申請》應(yīng)分類填寫,按照施工單位和類別連續(xù)編號,要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整,需求部門對申請的正確性和合理性負(fù)責(zé)。

        2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部。

        材料類別

        提前申報天數(shù)

        (相對于擬進(jìn)場時間)

        每月申報日期

        建筑材料

        10天

        10日、20日、30

        鋼材

        10天

        1日、10日、20日

        管材、電氣、電纜等其他材料

        15天

        1日、15日

        零星設(shè)備

        15天

        1日、15日

        小型設(shè)備

        30天

        1到5日

        中型設(shè)備

        根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項目進(jìn)展情況適當(dāng)提前申報

        隨時

        大型設(shè)備

        3、《物資需求申請》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門的工程人員和項目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過特殊審批后方可提交給物資部:

        1)提前申報天數(shù)少于規(guī)定時間的,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;

        2)未能在規(guī)定的申報日期申報的,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;

        3)沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設(shè)備,應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批;

        4)沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;

        5)各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》;

        6)定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯(lián)系單》的形式,并注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。

        第十一條

        采購申請

        物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后,進(jìn)行審核并匯總,編制《采購申請表》。《采購申請表》應(yīng)分類填寫,每類連續(xù)編號,并注明擬采取的采購方式。

        1、公司招標(biāo)采購方式:單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上并且根據(jù)實際情況可以進(jìn)行招標(biāo)的,將《采購申請表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo),物資部、合同部、需求部門按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購工作,具體采購程序詳見公司《招投標(biāo)管理制度》;

        2、非公司招標(biāo)方式:

        1)單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上,但根據(jù)實際情況本次無法進(jìn)行招標(biāo)采購的,物資部將《采購申請表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后,執(zhí)行采購程序。

        2)單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以下的,物資部根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。

        第十二條

        尋找供應(yīng)商

        物資部、各部門應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的,物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書面報告原因,集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

        需求部門應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購買和技術(shù)復(fù)雜的項目,推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。

        物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則:

        1、應(yīng)根據(jù)成本效益原則,盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談;

        2、重復(fù)采購的,應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中優(yōu)先選擇供應(yīng)商;

        3、同類產(chǎn)品采購中,應(yīng)不斷更新采購供應(yīng)商,不得長期保持不變。

        第十三條

        供應(yīng)商評定

        物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實力和水平的資料,與需求部門、審計部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對供應(yīng)商進(jìn)行資格評定,篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中。

        第十四條

        信息傳遞與溝通

        物資部負(fù)責(zé)收集、整理采購信息,傳遞給評定合格的供應(yīng)商,并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問。采購信息一般包含以下內(nèi)容:

        1、產(chǎn)品信息:包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息,由物資部根據(jù)需求部門的需求計劃編制。

        2、商務(wù)信息:包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應(yīng)商違約的制約條款等除價格之外的信息,由物資部根據(jù)集團(tuán)公司的采購政策編制。

        3、技術(shù)信息:包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、運行要求等技術(shù)信息,由需要部門負(fù)責(zé)編制后交給物資部。

        第十五條

        技術(shù)交流

        需要技術(shù)交流的,物資部組織需求部門與供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流,物資部對技術(shù)交流的組織工作負(fù)責(zé),需求部門對技術(shù)交流的效果負(fù)責(zé)。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄,物資部、需求部門、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。

        在技術(shù)交流過程中,需求部門應(yīng)會同物資部對參與的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查,評估供應(yīng)商的能力和水平,篩選出參與商務(wù)報價的供應(yīng)商。

        第十六條

        商務(wù)報價

        在供應(yīng)商充分了解和明確采購信息的基礎(chǔ)上,物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報價。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報價:

        1、協(xié)商定價

        物資部與供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)商議價,供應(yīng)商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報價編制《報價匯總表》,并注明擬選擇的供應(yīng)商和價格。

        2、集中競價

        由公司相關(guān)部門共同組成競價小組,負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參與集中競價,取得供應(yīng)商的書面報價文件。集中競價過程如下:

        1)組成競價小組:競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成,是負(fù)責(zé)集中競價的臨時組織,由物資部牽頭組織開展工作;

        2)發(fā)放集中競價通知:物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后,通知供應(yīng)商參與集中競價;

        3)確認(rèn)采購信息:供應(yīng)商按照要求參加集中競價,競價小組負(fù)責(zé)召集。供應(yīng)商現(xiàn)場確認(rèn)對產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉,并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn)。

        4)競價準(zhǔn)備:競價小組宣布競價規(guī)則,發(fā)放《報價表》。

        5)競價:供應(yīng)商現(xiàn)場填寫發(fā)放的《報價表》,交給集中競價小組。

        集中競價小組可以根據(jù)實際情況公布集中競價最低價格,安排供應(yīng)商進(jìn)行競價,競價輪數(shù)由集中競價小組確定。

        6)簽署集中競價結(jié)果文件:最后一輪競價結(jié)束后,集中競價小組根據(jù)最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》,并注明擬選擇的供應(yīng)商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字,連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。

        第十七條

        價格審核

        物資部將《報價匯總表》報集團(tuán)供應(yīng)公司,集團(tuán)供應(yīng)公司對采購價格進(jìn)行審核并簽批意見。

        第十八條

        價格審批

        價格審核完畢后,物資部將《報價匯總表》及相應(yīng)資料報給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

        第十九條

        通知供應(yīng)商

        公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,物資部編制連續(xù)編號的《采購訂單》,報物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,將《采購訂單》發(fā)給供應(yīng)商,通知供應(yīng)商按照約定送貨。

        第二十條

        簽訂合同

        公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據(jù)實際情況不能簽訂合同的,應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

        物資部合同管理員根據(jù)采購審批結(jié)果,起草合同。需求部門負(fù)責(zé)提供合同的.技術(shù)條款,技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。

        合同起草完畢,合同管理員報物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,辦公室簽章,合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。

        第二十一條

        通知收貨

        與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后,物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關(guān)單位和人員,通知其預(yù)計送貨時間,使其做好收貨準(zhǔn)備。

        第二十二條

        驗收與交接

        物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)物資的驗收和交接,具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后,接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時反饋給物資部。

        第二十三條

        掛賬與付款

        供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票,發(fā)票必須注明《采購訂單》號碼,并與《采購訂單》一一對應(yīng),不可將多張《采購訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票;

        供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購員,采購員根據(jù)《采購訂單》和《報價匯總表》進(jìn)行審核后,按照公司的審批程序進(jìn)行審批,審批完成后到財務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時,采購員填寫《付款申請書》,按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批,審批完成交財務(wù)部辦理付款事宜。

        第四章采購檔案管理

        第二十四條

        采購文檔

        物資部應(yīng)做好采購文檔的檔案管理工作,采購工作中的以下文檔應(yīng)按照采購訂單批次整理歸檔:

        1、物資需求申請;

        2、采購申請;

        3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件,技術(shù)交流記錄;

        4、報價表和報價匯總表;

        5、采購訂單;

        6、采購合同;

        7、驗收報告。

        第二十五條

        采購臺賬

        物資部應(yīng)建立采購臺賬,采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應(yīng)商、物資名稱、訂單號等不同索引進(jìn)行查詢,以加強(qiáng)對采購的管理和對采購信息的利用。

        采購階段

        需要的記錄信息

        需求計劃階段

        需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人;

        產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、進(jìn)場開始時間、進(jìn)場中止時間等。

        采購階段

        供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式;訂單編號、合同編號、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價格、協(xié)議送貨時間等。

        交貨階段

        交貨日期、入庫單號、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額;

        延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況;收貨人等信息。

        付款階段

        發(fā)票號碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。

        各個階段

        其他特殊事項等

        采購臺賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會計、財務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對,核對不一致的應(yīng)及時查找原因并進(jìn)行處理。

        第五章監(jiān)督與考核

        第二十六條

        監(jiān)督

        審計部負(fù)責(zé)參與采購內(nèi)部控制制度的建立,并監(jiān)督其運行狀況,提出修改和完善意見;審計部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購執(zhí)行工作過程,并有權(quán)對采購工作進(jìn)行檢查,根據(jù)檢查結(jié)果,向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議。

        第二十七條

        考核

        1、物資部應(yīng)收集整理以下信息,并向公司負(fù)責(zé)考核的部門提出考核建議:

        1)需求部門提出的需求計劃是否準(zhǔn)確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等;

        2)采購人員的采購工作是否及時、采購產(chǎn)品是否相符、采購產(chǎn)品交貨情況、采購程序和紀(jì)律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。

        2、公司負(fù)責(zé)考核的部門應(yīng)對物資部的工作進(jìn)行考核,并提出考核建議,包括:采購工作是否及時準(zhǔn)確、采購程序和紀(jì)律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。

        第六章附則

        第二十八條

        本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。

        第二十九條

        本制度自公司頒布之日起施行。

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