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    1. 銷售部員工出差制度

      時間:2024-04-08 07:26:55 銷售 我要投稿
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      銷售部員工出差制度

        在日新月異的現(xiàn)代社會中,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編整理的銷售部員工出差制度,歡迎大家分享。

      銷售部員工出差制度

        為了規(guī)范員工出差申請程序,合理控制差旅費支出,特制定本制度。

        一、出差申請程序

        1、員工因公出差,須事先填寫《出差申請表》(見附表2),明確出差事由,報中心主管領(lǐng)導批準。經(jīng)批準的《出差申請表》遞交至銷售助理處,由銷售助理負責安排有關(guān)事項。

        2、各人員要有計劃的安排當月的出差計劃,除突發(fā)事情外,正常情況下須提前一周通知銷售助理,以便各項事務能合理安排,也可降低相關(guān)交通費用的支出成本。

        二、交通工具

        1、出差本市以外的地區(qū)

        1)火車、長途汽車 火車單程不超過 3 小時,長途汽車單程不超過 5 小時的情況下,須乘坐火車或長途汽車;交通費必須憑正式發(fā)票按實報銷。

        2)船 除非比其它陸上交通更快捷及直接,否則不建議搭乘此類交通工具。

        3)飛機 在使用陸上或其他交通工具均需超過 10 小時單程的情況下, 可選擇乘坐飛機;

        4)出租車

        1、出租車僅限用于出差城市市內(nèi)交通使用。

        2、經(jīng)理級(含)以下員工正常情況要選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務緊急或其他事先允許情況下,可選擇出租車。

        3、 市內(nèi)公務 有公務車的公司的員工,可提前申請公務車的使用。在公司公務車無法滿足需要的情況下,選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務緊急或其他事先允許情況下,可選擇出租車。交通費必須憑正式發(fā)票按實報銷。

        三、住宿

        1、酒店費用的'報銷將按標準(見附表1)實報實銷,報銷時須提供酒店結(jié)帳清單及正式發(fā)票。以下酒店費用公司予以報銷:房費、當?shù)厥姓墙ɑ鸹蚨悺?/p>

        2、出差人員相同性別兩人同時出差時,應住一個房間,住宿費按照其中一個標準高的人執(zhí)行,不得將兩人的住宿費用標準進行累加,兩人以上以此類推。

        四、其他支出

        1、機場建設費、航空保險費 因公出差的機場建設費、航空保險費予以實報實銷。

        2、參觀費用 員工出差、培訓期間, 因旅游或非因工作需要的參觀而開支的一切費用, 均由個人自理不得報銷。

        五、出差預支款

        因公需要先行預支借款時,須由借款人本人填寫借款單,由銷售助理提供出差申請表一起送至主管領(lǐng)導及總經(jīng)理簽字批準后,由銷售助理至財務室領(lǐng)款送交個人手中,出差人員回來后持有效票據(jù)進行報銷。

        六、費用報銷

        1、差旅費用需要報銷時,需把要報銷的票據(jù)交銷售助理處審核無誤后,填寫支出證明單,在經(jīng)手人處簽署姓名,并將有效票據(jù)附后,將其與填寫的“差旅費報銷明細表”(見附表3)一起交由銷售助理送交相關(guān)負責人審核簽字,并由銷售助理憑簽字后的報銷憑證在費用報銷日到財務室報銷領(lǐng)款后交到個人手中。

        2、每月6號、20號為費用報銷日。

        七、來客招待

        若有客戶來訪,需要陪同招待時,可以根據(jù)具體情況向主管領(lǐng)導提出招待費用申請,經(jīng)同意后方可于事后報銷。招待費報銷時,必須在報銷憑證后附上真實有效的發(fā)票。

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