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    1. 餐飲報銷制度

      時間:2025-06-21 07:17:19 服務業(yè)/酒店/餐飲 我要投稿

      餐飲報銷制度

        在當今社會生活中,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。那么相關的制度到底是怎么制定的呢?以下是小編為大家整理的餐飲報銷制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

      餐飲報銷制度

      餐飲報銷制度1

        為了加強我校的財務管理工作,發(fā)揚艱苦奮斗,勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風,嚴格財經(jīng)紀律,特制訂《發(fā)票報銷制度》,以規(guī)范我校的財務收支行為。

        1、所有要報銷的票據(jù)必須有經(jīng)手人簽名,財務主管領導簽字,校長審核簽字,缺一不可。

        2、會議費、活動費及招待費的管理

       。1)學校舉行大型活動確需經(jīng)費,需經(jīng)分管領導擬出報告,經(jīng)校長辦公研究同意并決定其總金額方能開支。

       。2)對外活動的'接待費,按學校有關制度規(guī)定由校長同意,并確定出接待標準(視其接待規(guī)格而定)、參陪人員、就餐地點后,方能就餐。就餐結束由經(jīng)辦人當面結賬,并簽字報銷時附件附后。先斬后奏者,一紀不予以報銷,由經(jīng)辦人負責。

       。3)上級的各項收費,報銷發(fā)票時,要出具上級征收費的文件或通知。

        3、其他票據(jù)(如旅差費、接待費等)根據(jù)相關文件執(zhí)行。

      餐飲報銷制度2

        為了加強學,F(xiàn)金管理,明確使用范圍,結合實際制定本制度。

        一、現(xiàn)金支出

        1、學校的所有支出必須經(jīng)過嚴格審核,手續(xù)完備,遵守財經(jīng)紀律;

        2、原則上金額在1000元以上的',一律使用直接支付或銀行轉賬支票,有特殊情況領導審核批準后可支付現(xiàn)金;

        二、報銷

        1、現(xiàn)金報銷必須有符合國家財政、稅務部門規(guī)定和要求的發(fā)票,發(fā)票要按財務要求整齊有序附貼在報銷單后面;

        2、現(xiàn)金報銷單大小寫金額相符,人民幣大寫金額第一個字要頂頭,不能留有空格,同時注明所附單據(jù)張數(shù),所附單據(jù)合計金額必須與報銷金額一致,對于部分報銷單據(jù),報銷人要在單據(jù)顯著位置寫明實際報銷數(shù);

        3、現(xiàn)金報銷經(jīng)經(jīng)辦人簽字→財務審核→分管領導簽字→領導批準,方可報銷;

        4、報銷人要認真如實填寫現(xiàn)金報銷單,包括報銷事由,報銷單據(jù)張數(shù),大小寫金額,財務部門審核報銷是否真實,符合國家政策規(guī)定,有無單證錯誤。

        5、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出,財務不予報銷。

      餐飲報銷制度3

        一、凡要支取支票、匯票、信匯、電匯的各種借款和報銷業(yè)務,必須詳細填明收款單位全稱。匯款需同時具備對方銀行帳號、結算行全稱。

        二、凡對外支付加工費,協(xié)作費、工程款等開支項目,必須有雙方簽定的合同或協(xié)議書,大項工程款必須具有工程結算單。

        三、報銷用的發(fā)票必是國家監(jiān)制統(tǒng)一發(fā)票。不符合規(guī)定要求的發(fā)票,一概不予報銷。購買各種物品、材料的發(fā)票,必須有購貨單位全稱、品名、數(shù)量、單價和金額,有收款單位財務章。否則財務處有權拒絕報銷。有詳見清單字樣的發(fā)票應附清單。

        四、報銷用的發(fā)票必須按財務規(guī)定辦理三人簽字手續(xù),其中一人為負責人。各單位購買物品、材料、辦公用品、技術圖書、資料等,必須嚴格執(zhí)行驗收制度,任何人不得在未見實物的報銷單上簽署驗收人,如有發(fā)現(xiàn)假票、假報銷、虛報假帳時,要按違反財經(jīng)紀律處分,情節(jié)嚴重的要按貪污金額大小追究刑事責任。

        五、對連號發(fā)票沒有特別說明的,一律不予報銷。對超現(xiàn)金報銷金額起點以上的支出(限額1000元,國家規(guī)定現(xiàn)金使用范圍內的.除外),北京地區(qū)請使用轉帳支票,外地支出辦理匯款。

        六、每年度發(fā)票的報銷截止日期為次年3月31日。

        七、個人立項的課題費比照上述規(guī)定辦理。

      餐飲報銷制度4

        1、教學及辦公所需物品,由財產(chǎn)保管員根據(jù)庫存及實際需要情況,每月制訂購貨計劃(填寫請購單),經(jīng)總務主任批準后辦理。

        2、如因教學或辦公需要請購計劃外物品時,必須填寫請購單,并按規(guī)定由核準部門主管申請,總務處核準后辦理,未經(jīng)核準的一律不予報銷。

        3、各組室所需物品應提前三天填寫請購單,總務處在接到經(jīng)批準的請購單之日起三天內力爭辦理完畢。(如市場售缺須及時向請購人說明情況)。特殊情況按急事急辦原則處理。

        4、購物后,發(fā)票、物品必須經(jīng)財產(chǎn)保管員驗收簽章。再由總務主任簽字后由采購員向財會人員辦理報銷。所購物品不得直接交給請購人。

        5、在驗收物品時,發(fā)現(xiàn)所缺應及時查究,發(fā)生重大差錯必須及時向校長匯報。

        6、校財產(chǎn)保管員必須檢查請購之物品有無重復庫存,避免浪費。

      餐飲報銷制度5

        為了進一步加強會計基礎工作,提高預算執(zhí)行的有效性,規(guī)范經(jīng)費報銷行為,更好地為教學、科研、后勤等工作服務,根據(jù)國家相關財經(jīng)法規(guī)及學校的有關制度,結合我校實際,特制定本辦法。

        第一條本辦法所指經(jīng)費為科研經(jīng)費以外的所有各類教育事業(yè)經(jīng)費?蒲薪(jīng)費的報銷按照《北中大學科研項目經(jīng)費管理辦法(試行)》(?啤20xx〕22號)執(zhí)行。差旅費的報銷按照《北中大學公務差旅費管理辦法》(校財〔20xx〕2號)執(zhí)行。

        第二條財務報銷審批要求

       。ㄒ唬┧薪(jīng)費支出須符合項目預算和合同規(guī)定的開支范圍、標準。單筆支出金額在20萬元以下由經(jīng)費負責人審批,20(含)—50萬元由經(jīng)費負責人和財務分管處長簽批,50(含)—100萬元由經(jīng)費負責人、財務處長和分管校領導簽批,100萬元(含)以上由經(jīng)費負責人、財務處長、分管校領導和校長簽批。

       。ǘ⿲嵭袌筚~一支筆制度,所有票據(jù)嚴禁他人代替單位(項目)負責人簽字。

       。ㄈ﹫筚~單位應按要求填制各類報賬單據(jù),注明所報內容、經(jīng)費項目名稱等信息,經(jīng)費審批人在審批時,需在原始憑證上簽批同意報銷的票據(jù)張數(shù)和金額。

        第三條財務報銷審核要求

       。ㄒ唬┢睋(jù)管理

        1、原始票據(jù)管理要求

       。1)外部發(fā)票和行政事業(yè)性收據(jù):報銷的發(fā)票必須有國家稅務局或地方稅務局監(jiān)制章,并加蓋發(fā)票單位發(fā)票專用章或財務專用章,并且在稅務機關規(guī)定的發(fā)票使用有效期內;行政事業(yè)性收據(jù)必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的收據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務專用章。

       。2)發(fā)票項目如客戶名稱(必須為北中大學)、開票日期、內容、數(shù)量、單價、金額、開票人、收款人等一律填寫齊全,發(fā)票大小寫、鋸齒金額必須一致,書寫規(guī)范,否則不予報銷。

        (3)為提高報賬效率,5000元以上的單張發(fā)票,須由報銷經(jīng)辦人登陸國稅或地稅發(fā)票查詢系統(tǒng)查詢發(fā)票真?zhèn)危执蛴〉牟樵兘Y果方可報賬。

        (4)報銷日常辦公經(jīng)費的票據(jù)時限原則上應在一年之內;科研經(jīng)費報銷票據(jù)原則上不得超過項目執(zhí)行期限。

       。5)原則上不得用復印件或其他證明材料代替原始票據(jù)作為報銷憑據(jù)。

        2、原始票據(jù)的粘貼要求

        所有原始票據(jù)必須按要求分類、分項目粘貼在北中大學票據(jù)粘貼單上并填列北中大學原始憑證匯總表,標明票據(jù)的數(shù)量、金額、支付方式,否則不予受理。

        3、領款和交款必須有領款人和交款人的簽字以及出納人員的簽字并加蓋現(xiàn)金付(收)訖章。如屬代為領款的,須代理人簽名,不得冒充領款,否則由此造成的一切后果自負。

        4、借款票據(jù)要求

       。1)借款時必須填寫北中大學一式三聯(lián)借款單。借款單必須填寫借款的日期、事項用途、金額、經(jīng)手人等,經(jīng)單位負責人審批后方可辦理。轉帳結算必須注明收款單位名稱、開戶銀行、帳號。

        (2)借款人必須為本校正式職工。

       。3)本著“舊款不還,新款不借”的原則,各類借款須在3個月之內報賬或歸還。

        5、長途連號車票、定額發(fā)票(除停車場的小額定額發(fā)票)等不符合規(guī)定的票據(jù)不得報銷。

       。ǘ┙(jīng)費管理規(guī)定

        1、本校人員各類獎酬金、勞務費、助研費、試驗費、專家咨詢費、臨時工工資和學生獎助學金、外聘專家咨詢費、報告費、答辯費、評審費等費用的發(fā)放原則上須直接支付到個人銀行卡中。

        2、采購1000元(含)以上的物品按規(guī)定通過支票轉賬或使用公務卡結算。

        3、通過財政性資金購買貨物、工程和服務的須事先將采購計劃報國有資產(chǎn)管理處,報賬時須持發(fā)票、合同、政府審批和采購的相關資料。

        4、各單位購置儀器設備(含家具)單價1000元(含)以上或批量采購單價500(含)—1000元且總價大于50000元以上的`須持發(fā)票到儀器設備處辦理固定資產(chǎn)入賬手續(xù)。

        5、基建、修繕工程項目按《北中大學基建、修繕工程項目審計實施辦法(試行)》(校審〔20xx〕1號)執(zhí)行,報銷時須提供發(fā)票、合同、工程決算書原件。1萬元(含)以上的修繕工程項目須提供審計處審定的審計報告;1萬元以下的修繕工程項目須提供工程項目管理部門簽批的審核意見。

        6、在商場和超市購買的物品,必須提供有具體物品名稱、單價、數(shù)量的明細發(fā)票,否則,需提供附有開票單位出具的帶有財務專用章或發(fā)票專用章的與發(fā)票金額相符的物品明細清單或超市、商場的原始機打購物小票,按要求填寫物品驗收單,經(jīng)單位負責人、經(jīng)辦人、驗收人簽字方可報賬(經(jīng)辦人與驗收人不得為同一人)。

        7、會議費的報銷規(guī)定:

       。1)校內舉辦或承辦會議,須提交會議紀要或會議通知以及會議預算(注明事由、天數(shù)、參加人數(shù)、會議地點等)方可報銷。

       。2)參加國際會議由旅行社出具票據(jù)的,需附會議通知和情況說明并由單位負責人簽批后方可報銷。

        8、學生實習費報銷須持接收實習單位開具的正式發(fā)票,如遇特殊情況無法開具正式發(fā)票的,必須說明相關理由并開具接收實習單位的收據(jù),由部門負責人和財務負責人簽字后方可報銷。

        9、郵電費的報銷規(guī)定:

       。1)各部門辦公電話費可以在行政經(jīng)費中支出,個人手機、住宅話費不允許報銷。

       。2)凡是匯款的郵費或手續(xù)費都必須與發(fā)票一起報銷。

        10、預借收據(jù)須填制“北中大學財務處預借收據(jù)申請表”,本著“款回單撤”的原則,應在收款同時及時撤銷借條,否則不再出借收據(jù)。

        11、已報賬需查詢憑證者,須由財務報賬人員協(xié)助查詢,未經(jīng)允許,不得私自翻閱憑證。

        12、所有租車業(yè)務必須同時附有雙方事先簽訂的有效完整的租車合同和協(xié)議。

        13、購買禮品、茶葉、煙酒、皮具等不符合要求的票據(jù)不得報銷。

        14、所有報賬人員應為本校正式職工,不得由學生、外來人員代替報賬。

        第四條本規(guī)定未盡事宜,執(zhí)行國家有關規(guī)定,由財務處負責解釋。

        第五條本規(guī)定校長辦公會通過后自公布之日起開始執(zhí)行。

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